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索引号: 621026czj000/20210325-00022 发布机构: 共青团宁县委员会
生效日期: 2021-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共青团宁县委员会(一级预算单位)2021年部门预算公开

来源:共青团宁县委员会 发布时间:2021-03-25 浏览次数: 【字体:

单位代码:001012

单位名称:共青团宁县委员会

部门预算公开表

编制日期:2021 年 3 月 24 日

部门领导:刘玉屏               财务负责人:方艳                制表人:邵晨诚


目  录

表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表


2021年部门预算公开说明

共青团宁县委员会2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

(一)主要职能

1.围绕县委县政府中心工作制定团的工作计划;

2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设;

3.组织团员、青年全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导团员、青年提高思想政治觉悟;

4.指导全县少先队工作;

5.落实党建带团建加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察;

6.调查青少年思想动态和青少年工作状况,开展各种健康有益、青少年喜闻乐见的活动;

7.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

(二)内设机构

共青团宁县委员会是财政全额拨款行政单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,无二级预算单位。

共青团宁县委员会机关行政编制4名,机关事业编制1名。实有书记1名,副书记1名,挂职副书记1名,兼职副书记1名,干部3名。单位无内设机构。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标40.0874万元,和上年相比增加了5.5% 。其增加的主要原因是单位4名职工正常晋升晋档增资。其中:人员支出预算32.726万元(其中工资福利支出28.0692元,机关事业单位基本养老保险支出4.6568万元)。商品服务支出预算13.3614万元(同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出增加)。

(一)人员支出预算32.726万元,同比增加4.92%,主要是人员工资变动、增资等因素。

(二)商品服务支出(公用经费)预算13.3614万元,同比增长6.89%(公务车改革补贴增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。

(三)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价不涉及项目。

三、“三公”经费说明情况

本单位2021年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2020年度相比较无变化。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为5.05万元。其中:通用设备4.148万元,占82.1%;家具、用具、装具0.902万元,占17.9%。

五、财务开展情况及打算

本年度,我委严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

本单位2020年无政府性基金

七、社会保险基金情况说明

本单位2020年无社会保险基金

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



部门收支总体情况表




单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)460,874.00 一、一般公共服务支出414,306.00 
    本级财力安排
二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出46,568.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计460,874.00 本年支出合计460,874.00 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计460,874.00 支出总计460,874.00 


部门收入总体情况

单位:元

项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)460,874.00 
    本级财力安排460,874.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计460,874.00 


部门支出总体情况表





单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计460,874.00 460,874.00 
201一般公共服务支出414,306.00 414,306.00 
  20129  群众团体事务414,306.00 414,306.00 
    2012901    行政运行414,306.00 414,306.00 
208社会保障和就业支出46,568.00 46,568.00 
20805  行政事业单位养老支出46,568.00 46,568.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出46,568.00 46,568.00 


财政拨款收支总体情况表




单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入460,874.00 本年支出460,874.00 
(一)一般公共预算财政拨款460,874.00 一、一般公共服务支出414,306.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出46,568.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计460,874.00 支  出  总  计460,874.00 

财政拨款支出表












单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计460,874.00 460,874.00 460,874.00 






001012共青团宁县委员会460,874.00 460,874.00 460,874.00 






一般公共预算支出情况表





单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计460,874.00 460,874.00 
201一般公共服务支出414,306.00 414,306.00 
  20129  群众团体事务414,306.00 414,306.00 
    2012901    行政运行414,306.00 414,306.00 
208社会保障和就业支出46,568.00 46,568.00 
20805  行政事业单位养老支出46,568.00 46,568.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出46,568.00 46,568.00 

一般公共预算基本支出情况表





单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计460,874.00 327,260.00 133,614.00 
301工资福利支出
327260.00
  30101  基本工资
156,348.00 
  30102  津贴补贴
124,344.00 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费
46,568.00 
302商品和服务支出

133,614.00 
  30201  办公费

30,000.00 
  30202  印刷费

34,500.00 
  30207  邮电费

5,500.00 
  30211  差旅费

20,000.00 
  30215  会议费

20,000.00 
  30228  工会经费

2807
  30229  福利费

2807
  30239  其他交通费用

18000

一般公共预算“三公”经费支出情况表







单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
001012共青团宁县委员会




一般公共预算机关运行经费




单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计133,614.00 
302商品服务支出133,614.00 
30201办公费30,000.00 
  30202印刷费34,500.00 
  30203咨询费
  30204手续费
  30205水费
  30206电费
  30207邮电费5,500.00 
  30208取暖费
10   30209物业管理费
11   30211差旅费20,000.00 
12   30213维修(护)费
13   30214租赁费
14   30215会议费20,000.00 
15   30216培训费
16   30217公务接待费
17   30218专用材料费
18   30224被装购置费
19   30225专用燃料费
20   30226劳务费
21   30227委托业务费
22   30228工会经费2807
23   30229福利费2807
24   30231公务用车运行维护费
25   30239其他交通费用18000
26   30299其他商品和服务支出

政府性基金预算支出情况表



单位:元
                                  项        目                 预算数
编码名称
合计

001012共青团宁县委员会
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