索引号: | 621026czj000/20210326-00029 | 发布机构: | 宁县科学技术协会 |
生效日期: | 2021-03-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
宁县科学技术协会(一级预算单位)2021年部门预算公开
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2021年部门预算公开说明 |
宁县科学技术协会2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会,自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。 |
2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。 |
3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托,对科学技术和社会经济发展规划重大建设项目等,进行科学论证和提供决策咨询,提出意见和建议;接受有关部门委托,组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。 |
4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流,提高学术水平,推进学科发展;促进学术团体以及科技工作者的友好往来。 |
5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想,普及科学知识和科学方法;利用科技设施开展经常性的科普活动;开展城区科普活动;建立健全并巩固农村科普网络;组织科技工作者建立农村科技示范区等。 |
(二)内设机构 |
宁县科学技术协会是全额拨款事业参公单位,隶属于中共宁县县委宣传部。编制6个,现有在职职工8人。 |
二、部门预算情况说明 |
2021年预算指标79.01万元,和上年相比减少8.12%,减少的主要原因是项目预算减少。其中:人员支出预算67.10万元(其中工资福利支出59.857万元,对个人和家庭补助支出7.55万元)。商品服务支出预算11.61万元。同上年预算相比增加主要原因是工会会费和福利费按比例上升,企业原单位退休增加1人。 |
(一)人员支出预算67.10万元,同比增加12.07%,主要是人员工资变动、增资等因素。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算11.60万元。同比减少3.4%,减少的原因是驻村经费减少。 |
(三)关于2021年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年未涉及一般公共预算项目。 |
三、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革说明情况。无 |
五、固定资产情况 上年末固定资产金额为36.57万元。其中:专用设备:23.50万元,通用设备:13.07万元。 |
六、政府性基金情况说明 |
无 |
七、社会保险基金情况说明 |
无 |
八、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
6、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
宁县科学技术协会 |
2021-3-25 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 790,109.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | 704,021.00 | |
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 86,088.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 790,109.00 | 本年支出合计 | 790,109.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 790,109.00 | 支出总计 | 790,109.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 790,109.00 |
本级财力安排 | 790,109.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 790,109.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 790,109.00 | 790,109.00 | ||
206 | 科学技术 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
20607 | 科学技术支出 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
2060701 | 机构运行 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 161,598.00 | 161,598.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75,510.00 | 75,510.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 75,510.00 | 75,510.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,088.00 | 86,088.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 790,109.00 | 本年支出 | 790,109.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 790,109.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 704,021.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 86,088.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 790,109.00 | 支 出 总 计 | 790,109.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科协 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 790,109.00 | 790,109.00 | 790,109.00 | ||||||||
科协 | 790,109.00 | 790,109.00 | 790,109.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 790,109.00 | 790,109.00 | ||
206 | 科学技术 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
20607 | 科学技术支出 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
2060701 | 机构运行 | 628,511.00 | 628,511.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 161,598.00 | 161,598.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75,510.00 | 75,510.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 75,510.00 | 75,510.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 790,109.00 | 674,052.00 | 116,057.00 | |
301 | 工资福利支出 | 598,542.00 | 598,542.00 | |
30101 | 基本工资 | 307,080.00 | 307,080.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 205,374.00 | 205,374.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 116,057.00 | 116,057.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 5,125.00 | 5,125.00 | |
30229 | 福利费 | 8,932.00 | 8,932.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30299 | 其他交通费用(车补) | 36,000.00 | 36,000.00 | |
303 | 其他商品和服务支出 | 75,510.00 | 75,510.00 | |
30301 | 对个人和家庭的补助 | |||
30302 | 离休费 | 72,270.00 | 72,270.00 | |
30305 | 退休费 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
生活补助 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 116,057.00 | ||
1 | 302 | 商品服务支出 | 116,057.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
6 | 30228 | 工会经费 | 5,125.00 |
7 | 30229 | 福利费 | 8,932.00 |
8 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 |
9 | 30239 | 其他交通费用 | 56,000.00 |
10 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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