宁县人民政府

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索引号: 621026czj000/20210330-00050 发布机构:
生效日期: 2021-03-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

中共宁县委党史工作办公室2021年部门预算公开

来源: 发布时间:2021-03-30 浏览次数: 【字体:
单位代码:001005






单位名称:中共宁县委党史工作办公室







































部门预算公开表

















































































编制日期:2021 年  3月 25 日


















部门领导:李新宁财务负责人:郑立峰制表人:张文静
目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
2021年部门预算公开说明
中共宁县委党史工作办公室2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
 一、部门职责
   1、广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料,为研究和编写党史服务。
2、积极走访有关当事人,抢救口述史料。
   3、对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究,发挥其“以史鉴今,资政育人”的作用。
   4、完成上级下达的征集课题,加强党史资料的交流和使用。
   5、利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。
   6、承办县委、县政府交办的其他工作事项。
   二、内设机构
   中共宁县委党史工作办公室无内设机构。
   中共宁县委党史工作办公室事业编制5名。其中主任1名,副主任1名。实有在职人数7人,其中参公人员3人,工勤人员1人,事业人员3人;退休2人,遗属供养1人。较上年人员无变化。   
   三、部门预算情况说明
   2021年预算指标111.6413万元,和上年相比增加,主要是2021王孝锡烈士纪念馆上级下达专项资金39万元。其中:人员支出预算56.4657万元(其中:工资福利支出56.1417万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元,对个人和家庭补助支出0.324万元)。商品服务支出预算55.1756万元,同上年预算相比增加,主要是纪念馆免费开放费用增加。
   (一)人员支出预算56.4657万元,同比增加6%,主要是人员工资增加。
   (二)商品服务支出(公用经费)预算55.1756万元,同比增加662%,主要是纪念馆免费开放费用增加。
   (三)关于2021年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求,2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
    四、“三公”经费情况说明
    1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
    2、公务用车改革情况说明。公车改革后,我单位未保留公务用车。
    3、公务接待费用情况说明。2021年我单位无公务接待费用。
    五、固定资产情况
    上年末固定资产原值为32.3427万元。累计折旧23.368189万元,年末净值8.974511万元。其中:通用设备0.649758万元,专用设备0.652683万元,家具、用具0.74597万元,文物陈列品6.9261万元。
    六、财务开展情况及打算
    本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
   七、政府性基金情况说明
   无。
   八、社会保险基金情况说明
   无。
   九、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
   2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   5、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

                   中共宁县委党史工作办公室
2021年3月26日
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,026,560.00 一、一般公共服务支出1,036,713.00 
    本级财力安排636,560.00 二、外交支出
    上级专项资金390,000.00 三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出79,700.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,026,560.00 本年支出合计1,116,413.00 
八、上年结转、结余89,853.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余89,853.00 

        财政性单位结转89,853.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计1,116,413.00 支出总计1,116,413.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,026,560.00 
    本级财力安排636,560.00 
    上级专项资金390,000.00 
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余89,853.00 
    财政性单位结转结余89,853.00 
        财政性单位结转89,853.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,116,413.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,116,413.00 636,560.00 479,853.00 
201一般公共服务支出556,860.00 556,860.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务556,860.00 556,860.00 
2013101行政运行556,860.00 556,860.00 
207文化旅游体育与传媒支出479,853.00 
479,853.00 
20702文物479,853.00 
479,853.00 
2070205博物馆479,853.00 
479,853.00 
208社会保障和就业支出79,700.00 79,700.00 
20805行政事业单位养老支出79,700.00 79,700.00 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79,700.00 79,700.00 















































































财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,116,413.00 本年支出1,116,413.00 
(一)一般公共预算财政拨款1,116,413.00 一、一般公共服务支出1,036,713.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出79,700.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,116,413.00 支  出  总  计1,116,413.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
001005党史办1234234234
合计1,116,413.00 1,116,413.00 636,560.00 479,853.00 





001005党史办1,116,413.00 1,116,413.00 636,560.00 479,853.00 





















































一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,116,413.00 636,560.00 479,853.00 
201一般公共服务支出556,860.00 556,860.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务556,860.00 556,860.00 
2013101行政运行556,860.00 556,860.00 
207文化旅游体育与传媒支出479,853.00 
479,853.00 
20702文物479,853.00 
479,853.00 
2070205博物馆479,853.00 
479,853.00 
208社会保障和就业支出79,700.00 79,700.00 
20805行政事业单位养老支出79,700.00 79,700.00 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79,700.00 79,700.00 











































































一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计636,560.00 564,657.00 71,903.00 
301工资福利支出561,417.00 561,417.00 
30101基本工资295,068.00 295,068.00 
  30102  津贴补贴186,649.00 186,649.00 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费79,700.00 79,700.00 
302商品和服务支出71,903.00 
71,903.00 
  30201  办公费16,000.00 
16,000.00 
  30202  印刷费8,000.00 
8,000.00 
  30207  邮电费4,000.00 
4,000.00 
  30211  差旅费6,000.00 
6,000.00 
  30228  工会经费4,817.00 
4,817.00 
  30229  福利费6,086.00 
6,086.00 
  30239  其他交通费用27,000.00 
27,000.00 
303对个人和家庭的补助3,240.00 3,240.00 
  30305  生活补助3,240.00 3,240.00 






































































一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
001005党史办











一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计71,903.00 
302商品服务支出71,903.00 
  30201  办公费16,000.00 
  30202  印刷费8,000.00 
  30207  邮电费4,000.00 
  30211  差旅费6,000.00 
  30228  工会经费4,817.00 
  30229  福利费6,086.00 
  30239  其他交通费用27,000.00 




















































政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计




















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