索引号: | 621026czj000/20210330-00050 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-03-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
中共宁县委党史工作办公室2021年部门预算公开
单位代码:001005 | ||||||||
单位名称:中共宁县委党史工作办公室 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2021 年 3月 25 日 | ||||||||
部门领导:李新宁 | 财务负责人:郑立峰 | 制表人:张文静 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2021年部门预算公开说明 |
中共宁县委党史工作办公室2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门职责 |
1、广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料,为研究和编写党史服务。 |
2、积极走访有关当事人,抢救口述史料。 |
3、对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究,发挥其“以史鉴今,资政育人”的作用。 |
4、完成上级下达的征集课题,加强党史资料的交流和使用。 |
5、利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。 |
6、承办县委、县政府交办的其他工作事项。 |
二、内设机构 |
中共宁县委党史工作办公室无内设机构。 |
中共宁县委党史工作办公室事业编制5名。其中主任1名,副主任1名。实有在职人数7人,其中参公人员3人,工勤人员1人,事业人员3人;退休2人,遗属供养1人。较上年人员无变化。 |
三、部门预算情况说明 |
2021年预算指标111.6413万元,和上年相比增加,主要是2021王孝锡烈士纪念馆上级下达专项资金39万元。其中:人员支出预算56.4657万元(其中:工资福利支出56.1417万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元,对个人和家庭补助支出0.324万元)。商品服务支出预算55.1756万元,同上年预算相比增加,主要是纪念馆免费开放费用增加。 |
(一)人员支出预算56.4657万元,同比增加6%,主要是人员工资增加。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算55.1756万元,同比增加662%,主要是纪念馆免费开放费用增加。 |
(三)关于2021年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。 |
四、“三公”经费情况说明 |
1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革情况说明。公车改革后,我单位未保留公务用车。 |
3、公务接待费用情况说明。2021年我单位无公务接待费用。 |
五、固定资产情况 |
上年末固定资产原值为32.3427万元。累计折旧23.368189万元,年末净值8.974511万元。其中:通用设备0.649758万元,专用设备0.652683万元,家具、用具0.74597万元,文物陈列品6.9261万元。 |
六、财务开展情况及打算 |
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
七、政府性基金情况说明 |
无。 |
八、社会保险基金情况说明 |
无。 |
九、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 |
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 |
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
5、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
中共宁县委党史工作办公室 |
2021年3月26日 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,026,560.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,036,713.00 |
本级财力安排 | 636,560.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 390,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 79,700.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,026,560.00 | 本年支出合计 | 1,116,413.00 |
八、上年结转、结余 | 89,853.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 89,853.00 | ||
财政性单位结转 | 89,853.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,116,413.00 | 支出总计 | 1,116,413.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,026,560.00 |
本级财力安排 | 636,560.00 |
上级专项资金 | 390,000.00 |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 89,853.00 |
财政性单位结转结余 | 89,853.00 |
财政性单位结转 | 89,853.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,116,413.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,116,413.00 | 636,560.00 | 479,853.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
2013101 | 行政运行 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
20702 | 文物 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
2070205 | 博物馆 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,116,413.00 | 本年支出 | 1,116,413.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,116,413.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,036,713.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 79,700.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,116,413.00 | 支 出 总 计 | 1,116,413.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
001005 | 党史办 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,116,413.00 | 1,116,413.00 | 636,560.00 | 479,853.00 | |||||||
001005 | 党史办 | 1,116,413.00 | 1,116,413.00 | 636,560.00 | 479,853.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,116,413.00 | 636,560.00 | 479,853.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
2013101 | 行政运行 | 556,860.00 | 556,860.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
20702 | 文物 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
2070205 | 博物馆 | 479,853.00 | 479,853.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 636,560.00 | 564,657.00 | 71,903.00 | |
301 | 工资福利支出 | 561,417.00 | 561,417.00 | |
30101 | 基本工资 | 295,068.00 | 295,068.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 186,649.00 | 186,649.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79,700.00 | 79,700.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 71,903.00 | 71,903.00 | |
30201 | 办公费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 4,817.00 | 4,817.00 | |
30229 | 福利费 | 6,086.00 | 6,086.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001005 | 党史办 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 71,903.00 | ||
1 | 302 | 商品服务支出 | 71,903.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 16,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 4,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 6,000.00 |
6 | 30228 | 工会经费 | 4,817.00 |
7 | 30229 | 福利费 | 6,086.00 |
8 | 30239 | 其他交通费用 | 27,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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