| 索引号: | 621026czj000/20211227-00149 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-12-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
中共宁县委宣传部2022年部门预算公开(一级部门)
一、部门概况
(一)主要职能
(一)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(三)指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。
(四)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。
(五)负责规划组织全县思想政治工作,配合做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。
(七)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)统筹协调全县对外宣传工作,归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团(组)。
(十一)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
(二)内设机构
中共宁县委宣传部是全额拨款行政单位,共有编制26名(其中行政编制编10名,机关工勤编1名,事业编15名)。现有在册职工21人,其中:行政人员10人,事业管理人员10人,机关工人1人。较上年增加3人。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标179.71万元,和上年174.84万元相比增加4.87万元,增加2.78% 。增加的主要原因是人员工资增加。其中:人员支出预算131.3586万元(其中工资福利支出131.3586万元)。同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。商品服务支出预算48.3549万元,同上年预算相比增加主要原因是机关运行费增加。
(一)人员支出。人员支出预算131.3586万元,同上年预算相比增加了0.5286万元,同比增加了0.4%,主要是人员工资变动等因素。
(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算48.3549万元,同比增加4.8449万元,同比增加了11.14%,(单位人员增加,办公经费增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)项目支出预算。项目支出预算3.4万元。同比增加2.9万元 ,增加率580%。主要原因是项目支出增加。
(四)机关运行经费安排情况。机关运行经费预算48.3549万元。其中30201办公费10.14万元;30202印刷费5.61万元;30207邮电费1.62万元; 30211差旅费4.35万元;30215会议费3万元;30216培训费1.5万元;30217公务接待费1.5万元;30228工会会费2.5936万元;30229福利费2.1013万元;30239其他交通费12.54万元。
(五)预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求,本单位认真落实贯彻《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我部未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2022年“三公”经费情况说明。2022年预算公务接待费1.5万元,根据工作需要测算,最终以实际接待数为准。
四、固定资产情况
上年末,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。截至2021年12月31日,国有资产原值245068元,固定资产累计折旧160141.13元,固定资产净值84926.87元。无形资产原值8580元,无形资产累计折旧8580元,无形资产净值0元。
五、政府采购情况说明
本部门无政府采购预算支出,较上年无变化。
六、财务开展情况及打算
本年度,我部严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算支出,较上年无变化。
八、社会保险基金情况说明
本单位无社会保险基金预算支出,较上年无变化。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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