索引号: | 621026czj000/20211231-00164 | 发布机构: | 宁县财政局 |
生效日期: | 2021-12-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
宁县地病办2022年收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1、认真贯彻执行党的地方病防治工作的路线、方针、政策。
2、负责组织开展全县碘缺乏病、麻风病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病、包虫病、疟疾等地方病的调查、预防和治疗工作,全面掌握各种地方病的流行趋势,控制滋生蔓延,降低发病率和患病率,提高好转率和治愈率,最大限度地减轻地方病对人民身体健康造成的危害。
3、制定防治规划,落实防治措施,对全县地方病防治工作进行安排部署,督促检查,考核评估,协调各职能部门完成各自承担的防治任务。
4、对盐业管理和盐务供销部门依法实施卫生监督检测,促进其在全县范围内保质保量的供应合格晒、碘盐,保证食盐加晒、加碘防治地方病这一有效措施的落实。
5、开展健康教育,宣传地方病防治知识。
6、收集、汇总有关防治情况,反馈防治信息,为上级防治部门提供决策依据。
7、管好用好地方病防治专项资金和其他固有资产。
8、承担县委、县政府和上级有关部门布置的其他工作。
(二)、内设机构
我地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位,隶属于卫计局管理。编制4 人,实有在职人数10人,退休人数1人,办公用房面积370平方米。
二、部门预算情况说明
2022年全年支出预算81.79万元,和上年相比增加30.79% 。增加其的主要原因是单位地方病防治项目资金增加。基本支出81.79万元,其中人员经费63.70万元,对个人和家庭的补助5.96万元,公用经费12.13万元(商品和服务支出12.13万元)。
(一)人员支出。人员支出预算63.70万元,同比减少1.55%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算12.13万元,同比减少10.05%(地方病工作经费减少)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)项目支出预算。
无
(四)预算绩效情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。 三、“三公”经费说明情况
1、因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
四、固定资产情况
2022年初固定资产金额为15.49万元。年末25.88万元,比上年增加12.52万元(其中专用设备9.75万元,通用设备1.44万元、家具0.99万元,房屋构筑物0.35万元)其中:通用设备11.88万元,专用设备10.93万元,家具2.71万元,房屋构筑物0.35万元。
五、政府采购情况说明
无
六、 机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
八、政府性基金情况说明
无
九、社会保险基金情况说明
无
十、国有资本经营预算支出情况
无
十一、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般卫生(类)公共卫生(款)疾病预防控制(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县地方病防治领导小组办公室
2022-12-30
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 817872 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 817,872.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 817,872.00 | |
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 817,872.00 | 本年支出合计 | 817,872.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 817,872.00 | 支出总计 | 817,872.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 817,872.00 |
本级财力安排 | 817,872.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 817,872.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 817872 | 1 | 2 | 3 |
817,872.00 | 817,872.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
21004 | 公共卫生 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 817872 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 817,872.00 | 本年支出 | 817,872.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 817,872.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 817,872.00 | 支 出 总 计 | 817,872.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | 817872 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 817,872.00 | 817,872.00 | 817,872.00 | ||||||||
074006 | 宁县地病办 | 817,872.00 | 817,872.00 | 817,872.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 817872 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 817872 | 1 | 2 | 3 |
817,872.00 | 817,872.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
21004 | 公共卫生 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 817,872.00 | 817,872.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 817872 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | 817872 | 1 | 2 | 3 |
817,372.00 | 696,564.00 | 121,308.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 637,014.00 | 637,014.00 | |
30101 | 基本工资 | 389,220.00 | 389,220.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 247,794.00 | 247,794.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 120,808.00 | 121,308.00 | |
30201 | 办公费 | 23,500.00 | 24,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30206 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 12,740.00 | 12,740.00 | |
30229 | 福利费 | 13,568.00 | 13,568.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 59,550.00 | 59,550.00 | |
30302 | 退休费 | 59,550.00 | 59550 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 121,308.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 121,308.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 24,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 3,000.00 |
4 | 30206 | 电费 | 3,000.00 |
5 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 |
6 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
7 | 30215 | 会议费 | 3,000.00 |
8 | 30228 | 工会经费 | 12,740.00 |
9 | 30229 | 福利费 | 13,568.00 |
10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
11 | 30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 |
12 | 30240 | 税金及附加费用 | |
13 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
总计 | |
部门(地病办)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 宁县地方病防治领导小组办公室 | ||||||||||||||
联系人 | 张亚涛 | 联系电话 | 151******5168 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | ||||||||||||||
职能概述 | 认真贯彻执行党的地方病防治工作的路线、方针、政策。负责组织开展全县碘缺乏病、麻风病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病、包虫病、疟疾等地方病的调查、预防、治疗、宣传工作,全面掌握各种地方病的流行趋势,控制滋生蔓延,降低发病率和患病率,提高好转率和治愈率,最大限度地减轻地方病对人民身体健康造成的危害。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | |||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
4 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | |||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
932,248.00 | 1,518,488.67 | 1,518,488.67 | 100 | 0 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 817872 | 人员经费 | 696564 | ||||||||||||
本级财政安排 | 公用经费 | 121308 | |||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | ||||||||||||||
收入预算合计 | 817872 | 支出预算合计 | 817872 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作完成达标率 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 地方病防治能力提升度 | 提高 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 地方病防治能力逐步提高 | 提高 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 人民群众生活和谐稳定 | 稳定 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% |
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