索引号: | 621026czj000/20240819-00093 | 发布机构: | 中国共产主义青年团宁县委 |
生效日期: | 2024-08-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
中国共产主义青年团宁县委2023年部门决算汇总公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
共青团宁县委员会是全县共青团组织的领导机关,受县委和团市委的双重领导。其主要职责是:
(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求,领导全县共青团和少先队工作,对全县青年社团组织进行指导和管理,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。
(二)教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,学习贯彻党的路线、方针和政策,用社会主义核心价值体系教育青年,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液,为全县经济社会发展培养青年人才。
(三)参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。
(四)参与和组织全县青少年事务法规、规章的起草和实施,协助县委、县政府协调涉及青少年事务的相关工作,维护青少年合法权益。
(五)负责青少年思想引领和价值引领,调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动。
(六)协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校管理和社会安定团结。
(七)负责全县团的组织建设和团员发展,协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。
(八)做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结,负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。
(九)根据县委的中心工作和团市委的要求,提出每个时期全县青少年工作的任务、制定全县团的工作计划,负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。
(十)在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用,努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。
(十一)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
(十二)适应宁县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
(十三)加强网上共青团建设,综合运用庆阳青年APP、千村千群等互联网新技术,实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强新媒体对青少年的宣传教育。
(十四)加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子,打造专、兼、挂相结合的干部队伍,努力把工作对象转化为工作力量;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。
(十五)领导、组织实施全县“希望工程”工作。
(十六)承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。
二、机构设置
根据宁编委发〔2024〕4号文件规定,团县委设立中国少年先锋队宁县工作委员会。
按照2024年县编制委员会核定,团县委机关编制4名,较上年增加编制2名,且均为事业编制,中国少年先锋队宁县工作委员会编制2名。
第二部分2023年度部门决算表(见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为57.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.02万元,下降5.0%,主要原因是人员减少,调离1人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计57.35万元,其中:财政拨款收入57.35万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计57.35万元,其中:基本支出53.04万元,占92.48%;项目支出4.31万元,占7.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为57.35万元。与上年相比,各减少3.02万元,下降5.0%。主要原因是人员减少,调离1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出57.35万元,较上年决算数减少3.02万元,下降5.0%。主要原因是人员减少,调离1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出57.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出47.30万元,占82.48%;社会保障和就业支出4.38万元,占7.63%;卫生健康支出1.36万元,占2.37%;农林水支出4.31万元,占7.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.82万元,支出决算为57.35万元,完成年初预算的100.93%。
1.一般公共服务支出年初预算数为53.81万元,支出决算为47.30万元,完成年初预算的87.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,调离1人。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.22万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的19.9%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。
3.卫生健康支出年初预算数为2.79万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的48.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,调离1人。
4.农林水支出年初预算数1.00万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队员生活补助专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.04万元。其中:
人员经费49.76万元,较上年决算数减少2.08万元,下降4.02%,主要原因是人员减少,调离1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。
公用经费3.28万元,较上年决算数减少4.25万元,下降56.4%,主要原因是落实“紧日子”政策,压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出3.29万元,机关运行经费主要用于开支单位杂志费、差旅费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少4.24万元,下降56.31%,主要原因是落实“紧日子”政策,公用经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.44万元,下降100.0%,主要原因是落实“紧日子”政策,会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金4.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对驻村工作队员生活补助1个项目展开了部门评价,涉及一般公共预算支出4.31万元。
二、绩效自评结果(见附件2)
我部门在2023年度部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评结果。
“驻村工作队员生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为4.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为驻村工作队员提供了生活保障;二是增强了驻村工作队员的工作积极性和主动性。发现的主要问题及原因:一是生活补助发放不及时,主要原因是涉及多个部门的审批和协调,导致补助发放周期较长;二是补助标准不够合理,主要原因是在制定补助标准时,没有对不同地区的实际情况进行深入调研和分析。下一步改进措施:一是提高资金调配效率,确保生活补助按时发放;二是深入调研不同地区的实际情况,根据物价水平、生活成本等因素,合理调整生活补助标准。驻村工作队员生活补助项目绩效自评情况:通过对驻村工作队员生活补助项目的绩效自评,我们认为该项目目标明确、资金管理规范、绩效目标完成情况良好,取得了较好的社会效益。但在项目实施过程中也存在一些问题,需要在今后的工作中加以改进和完善。综合评价,本项目自评得分为99分,评价等级为优秀。
三、部门绩效评价结果(见附件3)
从评价情况来看我部门整体绩效评价为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1:中国共产主义青年团宁县委2023年部门决算汇总公开表.pdf
附件2:中国共产主义青年团宁县委2023年度项目支出绩效自评表.pdf
附件3:中国共产主义青年团宁县委2023年度整体支出绩效自评报告.pdf
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