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索引号: 621026czj000/20250911-00136 发布机构:
生效日期: 2025-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

宁县农业技术推广中心2024年度部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-11 浏览次数: 【字体:


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 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业项目实施、经验交流、情报、服务,植物检疫及农资市场监管,指导乡镇农技推广机构、农业科技组织、农民技术人员等。

二、机构设置

机构设置隶属于县农业农村局,属全额财政拨款正科级事业单位,事业编制27人,独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、耕保站、经作站、办公室等股室。单位事业编制27人,实有人员26人,其中: 在职职工26人,遗属供养4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,616.11

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

61.63

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

283.72

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

47.69


9


九、卫生健康支出

39

28.25


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

61.63


12


十二、农林水支出

42

1,256.44


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,677.74

本年支出合计

57

1,677.74

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,677.74

总计

60

1,677.74

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,677.74

1,677.74






206

科学技术支出

283.72

283.72






20699

其他科学技术支出

283.72

283.72






2069999

其他科学技术支出

283.72

283.72






208

社会保障和就业支出

47.69

47.69






20805

行政事业单位养老支出

44.76

44.76






2080502

事业单位离退休

8.21

8.21






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56






20808

抚恤

0.86

0.86






2080899

其他优抚支出

0.86

0.86






20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07






2089999

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07






210

卫生健康支出

28.25

28.25






21011

行政事业单位医疗

28.25

28.25






2101102

事业单位医疗

28.25

28.25






212

城乡社区支出

61.63

61.63






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

61.63

61.63






2120814

农业生产发展支出

61.63

61.63






213

农林水支出

1,256.44

1,256.44






21301

农业农村

1,091.02

1,091.02






2130104

事业运行

322.41

322.41






2130106

科技转化与推广服务

47.18

47.18






2130108

病虫害控制

46.90

46.90






2130111

统计监测与信息服务

20.00

20.00






2130119

防灾救灾

40.13

40.13






2130120

稳定农民收入补贴

0.23

0.23






2130121

农业结构调整补贴

3.72

3.72






2130122

农业生产发展

176.91

176.91






2130124

农村合作经济

188.62

188.62






2130135

农业生态资源保护

2.50

2.50






2130153

耕地建设与利用

242.42

242.42






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

165.42

165.42






2130504

农村基础设施建设

163.42

163.42






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

2.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,677.74

383.99

1,293.75




206

科学技术支出

283.72


283.72




20699

其他科学技术支出

283.72


283.72




2069999

其他科学技术支出

283.72


283.72




208

社会保障和就业支出

47.69

47.69





20805

行政事业单位养老支出

44.76

44.76





2080502

事业单位离退休

8.21

8.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56





20808

抚恤

0.86

0.86





2080899

其他优抚支出

0.86

0.86





20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07





2089999

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07





210

卫生健康支出

28.25

28.25





21011

行政事业单位医疗

28.25

28.25





2101102

事业单位医疗

28.25

28.25





212

城乡社区支出

61.63


61.63




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

61.63


61.63




2120814

农业生产发展支出

61.63


61.63




213

农林水支出

1,256.44

308.05

948.39




21301

农业农村

1,091.02

308.05

782.97




2130104

事业运行

322.41

308.05

14.36




2130106

科技转化与推广服务

47.18


47.18




2130108

病虫害控制

46.90


46.90




2130111

统计监测与信息服务

20.00


20.00




2130119

防灾救灾

40.13


40.13




2130120

稳定农民收入补贴

0.23


0.23




2130121

农业结构调整补贴

3.72


3.72




2130122

农业生产发展

176.91


176.91




2130124

农村合作经济

188.62


188.62




2130135

农业生态资源保护

2.50


2.50




2130153

耕地建设与利用

242.42


242.42




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

165.42


165.42




2130504

农村基础设施建设

163.42


163.42




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,616.11

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

61.63

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

283.72

283.72




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

47.69

47.69




9


九、卫生健康支出

41

28.25

28.25




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

61.63


61.63



12


十二、农林水支出

44

1,256.44

1,256.44




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,677.74

本年支出合计

59

1,677.74

1,616.11

61.63


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,677.74

总计

64

1,677.74

1,616.11

61.63


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,616.11

383.99

1,232.12

206

科学技术支出

283.72


283.72

20699

其他科学技术支出

283.72


283.72

2069999

其他科学技术支出

283.72


283.72

208

社会保障和就业支出

47.69

47.69


20805

行政事业单位养老支出

44.76

44.76


2080502

事业单位离退休

8.21

8.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56


20808

抚恤

0.86

0.86


2080899

其他优抚支出

0.86

0.86


20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07


2089999

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07


210

卫生健康支出

28.25

28.25


21011

行政事业单位医疗

28.25

28.25


2101102

事业单位医疗

28.25

28.25


213

农林水支出

1,256.44

308.05

948.39

21301

农业农村

1,091.02

308.05

782.97

2130104

事业运行

322.41

308.05

14.36

2130106

科技转化与推广服务

47.18


47.18

2130108

病虫害控制

46.90


46.90

2130111

统计监测与信息服务

20.00


20.00

2130119

防灾救灾

40.13


40.13

2130120

稳定农民收入补贴

0.23


0.23

2130121

农业结构调整补贴

3.72


3.72

2130122

农业生产发展

176.91


176.91

2130124

农村合作经济

188.62


188.62

2130135

农业生态资源保护

2.50


2.50

2130153

耕地建设与利用

242.42


242.42

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

165.42


165.42

2130504

农村基础设施建设

163.42


163.42

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

358.07

302

商品和服务支出

14.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

159.92

30201

  办公费

1.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

24.71

30202

  印刷费

1.62

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.31

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

106.57

30205

  水费

0.60

31002

  办公设备购置

0.31

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.56

30206

  电费

0.88

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.61

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.25

30208

  取暖费

0.78

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.07

30211

  差旅费

2.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.03

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.58

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.30

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.52

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.09

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.06

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.70

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.15

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.66

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠予

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠予

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.68




人员经费合计

369.65

公用经费合计

14.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

61.63

61.63


61.63


212

城乡社区支出

0.00

61.63

61.63


61.63


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

61.63

61.63


61.63


2120814

农业生产发展支出

0.00

61.63

61.63


61.63


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:宁县农业技术推广中心

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1677.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加544.77万元,增长48.08%,主要原因是本年度上级下达的农业项目资金(如科学技术支出、农林水支出)较上年度有大幅增加,同时本单位积极争取并落实了多项乡村振兴和农业发展项目,导致财政拨款收入显著增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1677.74万元,其中:财政拨款收入1677.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1677.74万元,其中:基本支出383.99万元,占22.89%;项目支出1293.75万元,占77.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1677.74万元。与上年相比,各增加544.77万元,增长48.08%。主要原因是本年度安排的农业技术推广、耕地质量提升、病虫害防控及乡村振兴衔接等项目资金规模扩大,从而使财政拨款收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1616.11万元,较上年决算数增加493.14万元,增长43.91%。主要原因是根据年度工作安排和上级下达的任务,本单位在农业科技转化与推广、耕地建设与利用、病虫害控制等方面的项目支出增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1616.11万元,主要用于以下方面:科学技术支出283.72万元,占17.56%;社会保障和就业支出47.69万元,占2.95%;卫生健康支出28.25万元,占1.75%;农林水支出1256.44万元,占77.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.17万元,支出决算为1616.11万元,完成年初预算的269.72%。其中:

1、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为283.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级下达的项目资金较上年度有大幅增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为78.68万元,支出决算为47.69万元,完成年初预算的60.62%,决算数小于预算数的主要有以下几方面原因:一是在执行预算过程中,人员出现变动,比如部分人员退休时间早于预期,导致相应的养老保险、职业年金等缴费减少;二是在预算编制时,因对政策调整预判不足、对人员流动情况估计偏差等因素,导致年初预算数额偏高;三是有部分社会保障和就业相关项目的执行进度滞后,一些费用支出未能在本年度及时列支。 

3、卫生健康支出年初预算数为18.88万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的149.60%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付2023年7-12月职工医疗保险缴费。

4、农林水支出年初预算数为501.61万元,支出决算为1256.44万元,完成年初预算的250.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未完全包含上级临时追加的重大农业项目资金(如大豆玉米带状复合种植、粮油单产提升等),以及部分跨年度项目在本年度集中实施,导致支出远超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.99万元。其中:

人员经费369.65万元,较上年决算数增加34.94万元,增长10.44%,主要原因是一是正常晋升工资和发放绩效工资;二是按照政策规定调整了养老保险、医疗保险等缴费基数,相应支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助(生活补助)等。

公用经费14.34万元,较上年决算数增加6.77万元,增长89.34%,主要原因是本年度开展的项目现场指导、技术培训、病虫害统防统治等业务活动增加,导致差旅费、印刷费、培训费等相应支出增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入61.63万元,本年支出61.63万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:61.63万元全部用于国有土地使用权出让收入安排的“农业生产发展支出”,为2023年省级大豆玉米带状复合种植项目,主要用于大豆玉米带状复合种植推广补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位,财政未单独保障“三公”经费,相关公务活动所需费用均已纳入日常公用经费或项目经费中统筹安排,故本表无数据。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出25.99万元,较上年决算数增加11.38万元,增长77.88%,主要原因是本年度为推广多项重点农业技术(如大豆玉米带状复合种植、科学施肥等),面向基层农技人员和广大农户开展了频次更高、覆盖面更广的专题培训班.

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1118.79万元,其中:政府采购货物支出1022.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.05万元。授予中小企业合同金额1118.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1118.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算8个项目支出全面开展绩效自评,分别为“科学施肥增效与耕地质量提升项目”“第三次土壤普查项目”“2024年粮油规模种植主体单产提升项目”“2024年大豆玉米带状复合种植项目”“2024年马铃薯晚疫病防控项目”“2024年农作物重大病虫害防控项目”“2024年小麦一喷三防”“2024年省级农作物主要病虫害防治项目”涉及资金318.84万元,占一般公共预算项目支出总额的24.46%。单位整体支出年初预算1677.74万元,执行数1677.74万元,完成预算的100%。从评价情况来看,整体呈现“目标完成较好、资金使用规范、成效初步显现,但部分环节仍需优化”的特点。“科学施肥增效与耕地质量提升项目”“2024年粮油规模种植主体单产提升项目”“2024年大豆玉米带状复合种植项目”“2024年马铃薯晚疫病防控项目”“2024年农作物重大病虫害防控项目”“2024年省级农作物主要病虫害防治项目”等涉农重点项目绩效表现突出,有效支撑了粮食生产、农业高质量发展等核心任务。项目均严格按照资金管理办法、项目实施方案执行,资金使用方向与政策目标高度相符。从绩效目标达成情况看,大部分项目完成了年度既定的数量、质量、时效等指标从评价情况来看,

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、8个项目支出绩效自评结果。

(一)部门整体支出绩效自评情况

宁县农业技术推广中心部门整体支出,全年预算数1677.74万元,执行数1677.74万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况:一是合理合规配置了财政预算,全年财政预算执行率达到100%。二是完成部门管理、履职、人员管理、能力建设方面目标任务。发现的主要问题:一是预算编制精准度待提升,年初预算与实际执行差异较大(主要是项目资金)。二是公用经费使用偏紧,公用经费执行数低于预算,可能影响部分业务开展效率。三是绩效评价深度不足,部分指标评价偏定性,量化分析和成果转化追踪有待加强。下一步改进措施:一是提升预算科学性,加强前期调研,提高预算编制的准确性和前瞻性。二是优化经费结构,合理安排公用经费,保障日常业务高效运转。三是强化绩效管理,探索建立更科学的指标体系,加强对工作成果的量化评估和长期跟踪。

我单位部门整体绩效自评情况:本单位2024年度整体支出预算执行基本规范,绩效目标总体完成,资金使用安全规范,在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分96.34分,自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改,持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

(二)项目支出绩效自评情况

1、“科学施肥增效与耕地质量提升”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分,自评等级为“优”。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成测土配方施肥技术面积99.3万亩,农户施肥调查数量130个,取土化验数量84个,田间试验4个,耕地质量长期定位监测点10个,完成耕地质量等级评价报告1份;二是完成了测土配方施肥技术覆盖率已达到92%,耕地质量等级较上一年提升0.02。发现的主要问题及原因:一是技术推广深度不均:部分偏远地区和小规模农户的技术普及率和精准施肥到位率有待提高。二是数据应用有待深化:虽然积累了大量监测和试验数据,但在为政府决策和企业服务方面的转化应用不够。三是长效投入机制不足:项目主要依赖财政资金,社会资本和市场机制的参与度不高,影响了成果的持续深化。下一步改进措施:一是精准施策,强化服务,针对薄弱区域和群体,提供“一对一”指导和服务,确保技术落地。二是数据赋能,成果共享,建立数据共享平台,将技术成果转化为通俗易懂的产品,服务于各方面。三是创新机制,多元投入,积极探索政府、企业、农户多方合作模式,引导社会资本参与,形成可持续的投入机制。

2、“第三次土壤普查”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分,自评等级为“优”。项目全年预算数为80万元,执行数为16万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:一是完成了表层样点1585个,34个剖面样点采样工作;二是完成了县级审核1585个,省级审核1585个,县级质控人员全程质控,质控率100%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏低,仅为20%。主要原因项目资金下达迟,导致资金拨付集中在年底,影响了当年执行进度。二是成果转化待加强,目前成果以数据和报告为主,尚未形成面向公众和基层的科普产品或应用指南,成果的社会价值有待进一步释放。三是长效机制待完善,缺乏常态化的土壤质量监测和更新机制,难以动态反映土壤变化趋势。下一步改进措施:一是加快预算执行,建议对成熟项目可适当提高预拨比例,确保资金拨付与项目进度同步。二是成果转化待加强,目前成果以数据和报告为主,尚未形成面向公众和基层的科普产品或应用指南,成果的社会价值有待进一步释放。三是长效机制待完善,缺乏常态化的土壤质量监测和更新机制,难以动态反映土壤变化趋势。

3、“2024年粮油规模种植主体单产提升”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.40分,自评等级为“优”。项目全年预算数为300万元,执行数为173.028万元,完成预算的57.38%。项目绩效目标完成情况:一是创建高产田3.1195万亩,完成了任务;二是完成了集成绿色标准化技术5项,示范田绿色防控覆盖率90%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏低,因项目资金集中支付在年底,导致当年执行率仅为53.62%。二是技术推广可持续性待加强,项目周期内集中投入,部分主体在项目结束后,对新技术的持续应用和管理能力可能减弱。三是主体能力参差不齐,不同规模和基础的种植主体,在技术吸收、应用和管理水平上存在差异,影响了项目整体成效的均衡性。下一步改进措施:一是优化流程,加快执行,建议提前启动项目前期工作,优化审批流程,根据农时节点合理安排资金拨付,确保项目进度与资金支付同步。二是建立机制,持续赋能,通过建立“示范田+农技员+合作社”的长效服务机制,提供后续跟踪指导,巩固项目成果。三是分类指导,精准服务,针对不同类型的种植主体,制定差异化的技术方案和培训计划,提升服务的精准性和有效性。

4、“2024年大豆玉米带状复合种植”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分,自评等级为“优”。项目全年预算数为400万元,执行数为73.5256万元,完成预算的18.38%。项目绩效目标完成情况:一是完成了省上下达的复合种植2万亩面积任务;二是完成了集成技术模式一项,服务对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏低,主要原因项目报账资料审核周期较长,导致部分资金在年底前未能完成支付。二是技术推广深度不均,不同区域、不同农户对新技术的接受和应用能力存在差异,影响了技术效果的均衡发挥。三是产业链协同不足,与种子、农机、收购等环节的衔接有待加强,影响了模式的整体效益和推广速度。下一步改进措施:一是优化流程,加快支付,建议优化报账流程,提前介入指导,采用分阶段验收和拨付的方式,确保资金支付与项目进度同步。二是精准指导,提升能力,针对不同类型的农户,提供更具针对性的技术培训和“保姆式”服务,建立示范户带动机制。三是打通链条,协同发展,加强与上下游企业的合作,探索“技术+农机+订单”的一体化服务模式,降低农户风险,提高推广效率。

5、“2024年马铃薯晚疫病防控”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.08分,自评等级为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为13.473万元,完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况:一是监测防控面积完成3.275万亩次,专业化统防统治覆盖率达到47.5%。绿色防控覆盖率达到57.08%;二是危害损失控制在4.3%,服务对象满意度达82%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率低,县财政困难,项目资金支出进度较慢,项目实施结束后不能及时、足额拨付到位,影响省市各级有关部门资金调度;影响了资金执行率。二是项目资金拨付金额较小,药物只能保证专业合作社、农业企业、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体需要,无法满足其他农户。三是监测数据体系待完善,缺少对防治效果的长期跟踪数据,难以进行更深入的效益分析。下一步改进措施: 一是加快支付进度,建议与财政部门协调,加快项目资金支出进度,确保省市各级有关部门调度满意。二是协调上级部门加大项目资金拨付金额,确保惠农项目普及到千家万户,提高资金拨付效率。三是建立长效监测机制,建立马铃薯晚疫病长期监测档案,为后续项目优化和政策调整提供数据支持。

6、“2024年省级农作物主要病虫害防控”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.95分,自评等级为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为12.67598万元,完成预算的84.%。项目绩效目标完成情况:一是监测防控面积完成3.275万亩次,专业化统防统治覆盖率达到47.5%。绿色防控覆盖率达到57.08%;二是危害损失控制在4.3%,服务对象满意度达82%。发现的主要问题及原因:一是预算执行不及时,因县级财政困难,项目资金支出进度较慢,项目实施结束后不能及时、足额拨付到位,影响省市各级有关部门资金调度和年终目标责任考核;二是绩效目标量化可再优化,部分指标(如“带动作用明显”)偏定性描述,建议未来使用更具体的量化数据(如带动农户数、新增推广面积等)来衡量。三是长效跟踪机制有待加强,对示范区的长期跟踪评估数据不足,难以全面反映项目的持续效益。下一步改进措施:一是优化资金拨付流程:建议与财政部门沟通,对已验收合格的项目资金及时拨付,提高资金使用效率。二是精细化绩效目标管理:在未来项目申报时,将所有绩效目标进行细化和量化,确保更精准地衡量项目成果。三是建立长期监测与评估体系:建立示范区和辐射区的长效监测机制,持续跟踪病虫害发生、农药使用和经济效益变化,为后续政策调整和项目优化提供数据支撑。附:项目支出绩效自评表

7、“2024年小麦一喷三防”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.82分,自评等级为“良好”。项目全年预算数为200万元,执行数为5万元,完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况:一是小麦“一喷三防”面积40万亩,资金用于农业生产救灾相关支出比例100%;二是小麦“一喷三防”面积40万亩,资金用于农业生产救灾相关支出比例100%,服务对象满意度达96.1%。发现的主要问题及原因:一是预算执行与财政支付严重脱节:项目在农忙时节已完成,但200万预算中仅有5万元拨付,其余199.5万元因支付流程原因滞留,严重拉低了资金执行率。二是绩效目标设定与实际考核存在偏差,自评表中“及时拨付资金”等指标被评为满分,但这与实际资金拨付严重滞后的情况不符,指标的考核口径和数据来源有待优化。三是项目资金管理与报账流程需优化,在项目实施高峰期,资金未能同步、足额到位,反映出资金拨付与项目进度衔接不够紧密,影响了对实施主体的及时补助。下一步改进措施:一是建立项目资金“绿色通道”,建议与财政部门建立联动机制,对时效性强的农业生产项目,在项目实施或验收合格后,优先、快速拨付资金,确保“钱随事走”。二是优化绩效评价指标体系,建议调整“资金拨付及时性”等指标的考核方式,将财政部门的实际支付时间作为核心依据,确保绩效评价能真实反映资金管理状况。三是加强资金预算与项目执行的衔接,在项目立项时,应充分考虑农业生产的季节性,合理安排资金拨付节点,探索采用“预拨+清算”的方式,保障项目实施过程中的资金需求。

8、“2024年农作物重大病虫害防控”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分,自评等级为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为19.3268万元,完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况:一是防控面积完成16.8万亩,超额完成15万亩的目标。统防统治覆盖率达到47.86%,超额完成46%的目标,在关键时期及时组织防治,病虫害得到有效控制。二是成功避免了大规模绝收,有力保障了粮食和农业生产安全,服务对象满意度达92%。发现的主要问题及原因:一是预算执行仍有少量结余,仍有6,732元资金未使用,反映出预算精细化管理和执行进度把控上仍有提升空间。二是绩效目标量化可再深化,部分指标(如“防控效果”)偏定性描述,建议未来使用更具体的量化数据(如病虫减退率、挽回产量等)来衡量。三是监测数据体系可再完善,虽然监测及时,但对防控效果的长期跟踪和系统数据分析仍显不足,数据的应用价值有待进一步挖掘。下一步改进措施:一是加强预算精细化管理,在项目前期做好更充分的需求论证和细化测算,执行中动态调整,确保资金在预算周期内高效、足额使用。二是优化绩效评价指标体系,将定性指标尽可能转化为定量指标,引入更科学的测算方法,提升绩效评价的客观性和说服力。三是构建长效监测与数据应用机制,建立完善的病虫害监测与防治数据库,对历年数据进行对比分析,为未来的防控决策提供更有力的数据支撑。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件:1.2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

                      2.科学施肥增效与耕地质量提升项目支出绩效自评报告.pdf

                      3.第三次土壤普查项目支出绩效自评报告.pdf

                      4.2024年粮油规模种植主体单产提升项目支出绩效自评报告.pdf

                      5.2024年大豆玉米带状复合种植项目支出绩效自评报告.pdf

                      6.2024年马铃薯晚疫病防控项目支出绩效自评报告.pdf

                      7.2024年农作物重大病虫害防控项目支出绩效自评报告.pdf

                       8.2024年小麦一喷三防支出绩效自评报告.pdf

                       9.2024年省级农作物主要病虫害防治项目支出绩效自评报告.pdf



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