索引号: | 621026zjj000/20211224-00068 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-12-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
宁县住房和城乡建设局2022年部门预算公开(一级预算单位)
单位代码:303001
单位名称:宁县住房和城乡建设局
部门预算公开表
编制日期:2021 年 12 月 24 日
部门领导:李润民 财务负责人:王立军 制表人:张世哲
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2022年部门预算公开说明
宁县住房和城乡建设局(一级预算单位)2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
1、负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施;研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。
2、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;负责参与工程造价信息统计、落实工程造价管理制度并监督实施。
3、负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市管理工作;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件备案管理;组织县城市政工程项目竣工综合验收;负责风景名胜区的报批备案管理;负责城市园林绿化、集中供热、市政公用设施建设。
4、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。
5、负责工程建设实施阶段的综合管理工作;负责落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;指导全县建筑活动,组织实施限额以内全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督;负责全县有形建筑市场的监督管理工作。
6、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施;负责参与城镇危房和报废房屋的认定,组织和参与重大工程事故的调查处理。
7、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施;指导重大技术引进和创新工作;组织实施全县重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。
8、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策;制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。
9、负责建设行业监督管理及建设工程项目执法稽查。
10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
(二)内设机构
宁县住房和城乡建设局内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室),下辖县工程质量安全监督站、房产服务中心、城管局、园林局、4个事业单位。现有编制20名(其中行政编制12名,事业编制7名,机关工勤编1名),在职人员27名(其中公务人员9名,事业编制人员在岗在编7名,在岗不在编10名,机关工勤1名)。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标1531.8603万元,和上年相比减少76.15% 。减少的主要原因是项目支出预算减少,本年预算无提前下达项目资金预算,无政府性基金支出预算。其中:人员支出预算829.5516万元(其中工资福利支出813.009万元,对个人和家庭补助支出16.5426万元)。商品服务支出预算115.1087万元,项目支出预算587.2万元。
(一)人员支出。人员支出预算829.5516万元,同比减少11.25%,主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列,人员调出等因素。
(二)商品服务支出(公用经费)。
商品服务支出(公用经费)预算115.1087万元,同比减少8.2%,主要原因是城市及园林维护经费今年作为县级项目支出预算。
(三)项目支出预算。
项目支出预算587.2万元。其中2120501-城乡社区环境卫生587.2万元。
(四)预算绩效情况。 我单位2021年重点项目资金绩效评价涉及4个大项目,目标实现全覆盖,涉及项目资金17821万元(老旧小区改造7906万元、宁县城区集中供热工程5800万元、宁县马坪区排水管网维修及内涝防治工程项目3100万元、宁县老城区雨污分流及污水管网延伸改造工程资金1015万元)。2021年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定要求,相关内容完整,均达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,本年预算公务用车运行费60万元为城管局作业车辆运行维护费。
3.2022年“三公”经费情况说明。2022年预算“三公”经费是指因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行费,我单位2022年预算公务用车运行费60万元,比上年相比增长9.09%,为城管局作业车辆维护运行费。
四、固定资产情况
上年末固定资产原值为85.546281万元,累计折旧47.694698万元,年末净值37.851583万元。其中:通用设备9.988181万元、无形资产1.94万元。
五、政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算59.005万元,其中园林局采购预算环卫工工服12万元,城管局采购预算环卫工劳保及垃圾容器47.005万元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2022年我单位无政府性基金支出预算。
八、社会保险基金情况说明
2022年我单位无社会保险基金预算。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 15,318,603.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 15,318,603.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 15,318,603.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 15,318,603.00 | 本年支出合计 | 15,318,603.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 15,318,603.00 | 支出总计 | 15,318,603.00 |
表2 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 15,318,603.00 |
本级财力安排 | 15,318,603.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 15,318,603.00 |
表3 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,412,916.00 | 7,412,916.00 | |
2120101 | 行政运行 | 2,107,285.00 | 2,107,285.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,305,631.00 | 5,305,631.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,905,687.00 | 2,033,687.00 | 5,872,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,905,687.00 | 2,033,687.00 | 5,872,000.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 15,318,603.00 | 本年支出 | 15,318,603.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 15,318,603.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 15,318,603.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 15,318,603.00 | 支 出 总 计 | 15,318,603.00 |
表5 | |||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 15,318,603.00 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 | |||||||
303001 | 宁县住房和城乡建设局 | 15,318,603.00 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 | ||||||
表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15,318,603.00 | 9,446,603.00 | 5,872,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,412,916.00 | 7,412,916.00 | |
2120101 | 行政运行 | 2,107,285.00 | 2,107,285.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,305,631.00 | 5,305,631.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,905,687.00 | 2,033,687.00 | 5,872,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,905,687.00 | 2,033,687.00 | 5,872,000.00 |
表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,446,603.00 | 8295516.00 | 1,151,087.00 | |
301 | 工资福利支出 | 8,130,090.00 | 8,130,090.00 | |
01 | 基本工资 | 4,611,972.00 | 4,611,972.00 | |
02 | 津贴补贴 | 3,518,118.00 | 3,518,118.00 | |
12 | 其他社会保障缴费 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,151,087.00 | 1,151,087.00 | |
01 | 办公费 | 285,000.00 | 285,000.00 | |
02 | 印刷费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
05 | 水费 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
06 | 电费 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
11 | 差旅费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
28 | 工会经费 | 162,387.00 | 162,387.00 | |
29 | 福利费 | 129,500.00 | 129,500.00 | |
39 | 其他交通费用 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
39 | 其他交通费用(车补) | 109,200.00 | 109,200.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 165,426.00 | 165,426.00 | |
01 | 离休费 | |||
02 | 退休费 | 117,786.00 | 117,786.00 | |
03 | 退职(役)费 | |||
04 | 抚恤金 | |||
05 | 生活补助 | 47,640.00 | 47,640.00 |
表8 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
303001 | 宁县住房和城乡建设局 | 600000.00 | 600000.00 |
表9 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,151,087.00 | ||
2 | 302 | 商品和服务支出 | 1,151,087.00 |
3 | 01 | 办公费 | 285,000.00 |
02 | 印刷费 | 45,000.00 | |
05 | 水费 | 22,500.00 | |
06 | 电费 | 22,500.00 | |
07 | 邮电费 | 30,000.00 | |
11 | 差旅费 | 150,000.00 | |
28 | 工会经费 | 162,387.00 | |
29 | 福利费 | 129,500.00 | |
39 | 其他交通费用 | 75,000.00 | |
39 | 其他交通费用(车补) | 109,200.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 |
表10 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
表十一、部门管理转移支付表
单位名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
宁县住房和城乡建设局 | ||||
宁县房产服务中心 |
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门(宁县住建局)整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 宁县住建局(一级) | ||||||||||||||
联系人 | 尚涛涛 | 联系电话 | 199******8008 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 编制部门批复“三定”方案 | |||||||||||||
职能概述 | 负责全县全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 房管局,园林局,城管局,质监站 | |||||||||||||
内设职能部门 | 内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、城乡建设综合服务中心、消防股、宁县质监站), | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
33 | 64 | 10 | 23 | 31 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 宁县住建局财务制度、机关管理制度、 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
2775.0231 | 2775.0231 | 100% | 0 | ||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 1531.8603 | 人员经费 | 829.5516 | ||||||||||||
本级财政安排 | 公用经费 | 115.1087 | |||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 587.2 | |||||||||||||
收入预算合计 | 1531.8603 | 支出预算合计 | 1531.8603 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民安全住房入住率 | 不断提升 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民享受公共设施满意度 | ≥95% | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 不断提高 |
项目支出绩效目标表
预算单位 | 宁县城市管理局 | 项目名称 | 环卫工工资 | |||||||
一级项目名称 | 运转类项目 | 二级项目名称 | 环卫工工资 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般预算公共服务支出 | 项目分类 | 其他运转类 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 97.48 | 其中:中央补助安排 | 97.48 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 保证城市环境卫生清扫,垃圾清运处理。项目实施后提升县城的形象和品位,确保城区广场游园环境卫生质量,保障一线园林工人切身利益,提高工作积极性。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员工资及补助 | ≥100% | |||||||
质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥100% | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥100% | ||||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≥100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥100% | |||||||
社会效益指标 | 社会服务效益 | ≥100% | ||||||||
生态效益指标 | 人居生活环境改善 | ≥100% | ||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | ≥100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表
预算单位 | 宁县城市管理局 | 项目名称 | 城市维护费 | |||||||
一级项目名称 | 运转类项目 | 二级项目名称 | 城市维护费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般预算公共服务支出 | 项目分类 | 其他运转类 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 216 | 其中:中央补助安排 | 216 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 保证城市环境卫生清扫,垃圾清运处理,维险护及时。项目实施后居民生活环境明显改善,生活质量得到提升,提升县城的形象和品位,让人民群众满意。
| |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作质量达标率 | ≥100% | |||||||
质量指标 | 服务质量 | ≥100% | ||||||||
时效指标 | 是否及时养护 | ≥100% | ||||||||
成本指标 | 成本控制情况 | ≥100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济社会发展水平 | ≥100% | |||||||
社会效益指标 | 社会服务效益 | ≥100% | ||||||||
生态效益指标 | 改善生态、生活环境程度 | ≥100% | ||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | ≥100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥100% |
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