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索引号: 621026fgj2000/20210326-00016 发布机构: 宁县发展和改革局
生效日期: 2021-03-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县发展和改革局(一级预算单位)2021年部门预算公开

来源:宁县发展和改革局 发布时间:2021-03-26 浏览次数: 【字体:
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表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表


                      宁县发展和改革局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

1. 宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。

2. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划。

3. 负责监测宏观经济和社会发展态势。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。

6. 推进经济结构战略性调整,承担省、县级粮食和物资储备。

7. 组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关等工作。

8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

(二)内设机构

宁县发展和改革局内设7个股室(机关办公室、宁县国民经济动员办公室、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、价费股),所属2个事业单位(宁县项目办公室、宁县粮食稽查队),现有行政编制12名,事业编制18名,现实有在职职工32人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标5388.72万元,和上年相比减少56.19% 。减少的其主要原因是2020项目支出结转减少。其中:人员支出预算564.3124万元(工资福利支出239.97万元,对个人和家庭补助支出11.0622万元),商品服务支出预算39.0008万元(同上年基本持平),项目支出预算4918.6881万元(同上年相比主要是项目支出结转减少)。

(一)人员支出预算251.032万元,同比增加4.71%,主要是人员工资变动、增资等因素。

(二)商品服务支出(公用经费)预算39.0008万元,同上年基本持平。

(三)项目支出预算4918.6881万元。其中2010504-农村基础设施建设4750.6881万元(2019年项目资金结转);2220106-粮食专项业务活动148万元;2220403-储备粮(油)库建设20万元。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。

3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为352.56万元。其中:办公用房1322.52平方米,价值216万元,通用设备104.93万元,专用设备11.05万元,家具用具20.57万元,车辆1辆,价值193213元,单价20万元以上通用设备0台。

六、财务开展情况及打算

本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,遵守财经纪律,支出坚决做到专款专用,不随意改变资金用途,有效保障机关各项事务正常运行。

七、政府性基金情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油储备补贴(项):指县级储备粮工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离退休人员的支出

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)6,380,330.00 
    本级财力安排4,700,330.00 
    上级专项资金1,680,000.00 
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余47,506,881.00 
    财政性单位结转结余47,506,881.00 
        财政性单位结转47,506,881.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计53,887,211.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计53,887,211.00 4,700,330.00 49,186,881.00 
201一般公共服务支出2,489,528.00 2,489,528.00 
20104发展与改革2,489,528.00 2,489,528.00 
2010101行政运行2,489,528.00 2,489,528.00 
201农林水支出47,506,881.00 
47,506,881.00 
20105扶贫47,506,881.00 
47,506,881.00 
2010504农村基础设施建设47,506,881.00 
47,506,881.00 
208社会保障和就业410,802.00 410,802.00 
20805行政事业单位养老支出410,802.00 410,802.00 
2080501行政事业单位离退休68,142.00 68,142.00 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费342,660.00 342,660.00 
222粮油物资储备支出3,480,000.00 1,800,000.00 1,680,000.00 
22201粮油物资事务1,480,000.00 
1,480,000.00 
2220106专项业务活动1,480,000.00 
1,480,000.00 
22204粮油事务2,000,000.00 1,800,000.00 200,000.00 
2220401粮油储备补贴1,800,000.00 1,800,000.00 
2220403储备粮(油)库建设200,000.00 
200,000.00 
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,380,330.00 本年支出6,380,330.00 
(一)一般公共预算财政拨款6,380,330.00 一、一般公共服务支出2,489,528.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出410,802.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出3,480,000.00 


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计6,380,330.00 支  出  总  计6,380,330.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计6380330.006380330.004,700,330.00 1680000.00 





060001宁县发展和改革局6,380,330.00  6,380,330.00   4,700,330.00 1680000.00





一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计6,380,330.00 4,700,330.00 1,680,000.00 
201一般公共服务支出2,489,528.00 2,489,528.00 
20104发展与改革2,489,528.00 2,489,528.00 
2010101行政运行2,489,528.00 2,489,528.00 
201农林水支出


20105扶贫


2010504农村基础设施建设


208社会保障和就业410,802.00 410,802.00 
20805行政事业单位养老支出410,802.00 410,802.00 
2080501行政事业单位离退休68,142.00 68,142.00 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费342,660.00 342,660.00 
222粮油物资储备支出3,480,000.00 1,800,000.00 1,680,000.00 
22201粮油物资事务1,480,000.00 
1,480,000.00 
2220106专项业务活动1,480,000.00
1,480,000.00 
22204粮油事务2,000,000.00 1,800,000.00 200,000.00 
2220401粮油储备补贴1,800,000.00 1,800,000.00 
2220403储备粮(油)库建设200,000.00 
200,000.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
060001宁县发展和改革局











一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4,700,330.00 2,510,322.00 2,190,008.00 
301工资福利支出2,399,700.00 2,399,700.00 
01  基本工资1,230,300.00 1230300
02  津贴补贴826,740.00 826740
08  机关事业单位基本养老保险缴费342,660.00 342660
302商品和服务支出

390,008.00 
01  办公费

64000
02  印刷费

30000
07  邮电费

40000
11  差旅费

30000
28  工会经费

20571
29  福利费

34437
39  其他交通费用

171000
303对个人和家庭的补助110,622.00 110,622.00 
02  退休费68,142.00 68,142.00 
05  生活补助42,480.00 42,480.00 
312对企业的补助1,800,000.00 
1,800,000.00 
04  费用补贴200,000.00 
200,000.00 
05  利息补贴1,600,000.00 
1,600,000.00 


一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计390,008.00 

302商品和服务支出390,008.00 
01  办公费64000
02  印刷费30000
07  邮电费40000
11  差旅费30000
28  工会经费20571
29  福利费34437
39  其他交通费用171000
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计





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