| 索引号: | 621026gaj000/20210402-00052 | 发布机构: | 宁县公安局 | 
| 生效日期: | 2021-04-02 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财务公开 | 
宁县公安局2021年部门预算公开说明
目 录  | |
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表 名  | 备 注  | 
(1)部门收支总体情况表  | 
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(2)部门收入总体情况表  | 财务预算口径  | 
(3)部门支出总体情况表  | 功能分类全口径  | 
(4)财政拨款收支总体情况表  | 
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(5)财政拨款支出表  | 财政拨款按单位  | 
(6)一般公共预算支出情况表  | 功能分类  | 
(7)一般公共预算基本支出情况表  | 支出经济分类  | 
(8)一般公共预算“三公”经费安排表  | 机关运行经费、经济分类  | 
(9)一般公共预算机关运行经费  | 
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(10)政府性基金预算支出情况表  | 
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宁县公安局2021年部门预算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位,是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是:贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定,指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题,分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势,研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作,承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件,协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作,查处危害社会治安秩序的行为;负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作;指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件,侦破恐怖暴力案件,打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)内设机构
全局设20个机关科室:指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所;18个乡镇派出所:城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员681人,其中:在职人员623人、遗属供养人员36人、临时工22人。
二、部门预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算7007.23万元,比2020年增加142.37万元,增加2.07 %,增加的主要原因是2021年新增人员32人,加之正常工资上调,公用经费和人员经费相应增加。其中:人员支出预算4774.77万元(其中工资福利支出4761.97万元,对个人和家庭补助支出12.8万元)。商品服务支出预算1729.24万元(同上年预算相比增加主要原因是人员增加,公用经费支出相应增加,按比例计提的工会、福利费增加),公安机关政法转移支付预算支出480万元。
(一)人员支出预算4774.77万元,同比增加8.55%,增加的主要原因是2021年新增人员32人,加之正常工资上调,按照2020年12月份工资表如实测算列报预算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算1729.24万元,比上年增长239.18万元,同比增长16.05%(同上年预算相比增加主要原因是人员增加,公用经费支出相应增加,按比例计提的工会、福利费增加)。
(三)项目支出预算480万元,为2021年公安机关政法转移支付资金。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
2021年,本单位认真落实贯彻《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2021年部门收入预算总额7007.23万元,部门支出预算总额7007.23万元。全年预算安排工资福利支出4774.77万元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费1729.24万元(其中:办公费425.4万元,福利费45.15万元,工会会费41.95万元,印刷费15万元,邮电费5万元,差旅费190万元,会议费1万元,培训费14万元,公务接待费1万元,委托业务费40万元,公务用车运行维护费101万元,其他交通费149.24万元,物业管理费110万元,维修费135万元,劳务费120万元,其他商品和服务支出41.5万元。)主要用于保证机关正常运转及公务员公车改革补助发放;对个人和家族补助支出12.8万元,主要用于遗属供养人员生活补助发放。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车运行维护费101万元,比2020年减少34.6万元,减少25.52%,主要原因是2020年预算包含公务用车购置费54万元。
3.公务接待费1万元,比2020年预算减少2万元,减少66.67%,减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,压减接待费支出
4.2021年预算“三公”经费共102万元,其中:公务接待费1万元,公务用车运行维护费101万元;公务接待费用及公务用车运行维护费,根据工作需要测算,最终以实际发生数为准。
四、固定资产情况
上年末国有资产合计10244.12万元,财政应返还额度23.22万元,均为项目结转资金,固定资产金额为9285.47万元。其中:办公用房30237.58平方米。价值7346.69万元。部门及所属预算单位共有车辆 23辆,价值370.6万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、社会保险基金情况说明
2021年无社会保险基金预算拨款安排支出。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。
部门收支总体情况表  | |||
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  | 单位:元  | 
收 入  | 支 出  | ||
项目  | 预算数  | 项目  | 预算数  | 
一、财政拨款(政府预算资金)  | 69,840,125.00  | 一、一般公共服务支出  | 
  | 
本级财力安排  | 65,040,125.00  | 二、外交支出  | 
  | 
上级专项资金  | 4,800,000.00  | 三、国防支出  | 
  | 
二、财政拨款(结转结余)  | 
  | 四、公共安全支出  | 69,944,275.00  | 
本级结转结余  | 
  | 五、教育支出  | 
  | 
上级专项结转结余  | 
  | 六、科学技术支出  | 
  | 
三、事业收入  | 
  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 
  | 
教育专户收入  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 128,040.00  | 
医疗专户收入  | 
  | 九、社会保险基金支出  | 
  | 
其他事业收入  | 
  | 十、卫生健康支出  | 
  | 
四、上级补助收入  | 
  | 十一、节能环保支出  | 
  | 
五、附属单位上缴收入  | 
  | 十二、城乡社区支出  | 
  | 
六、经营收入  | 
  | 十三、农林水支出  | 
  | 
七、其他收入  | 
  | 十四、交通运输支出  | 
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  | 
  | 十五、资源勘探信息等支出  | 
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  | 
  | 十六、商业服务业等支出  | 
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  | 
  | 十七、金融支出  | 
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  | 十八、援助其他地区支出  | 
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  | 十九、自然资源海洋气候支出  | 
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  | 二十、住房保障支出  | 
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  | 二十一、粮油物资储备支出  | 
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  | 二十二、国有资本经营预算支出  | 
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  | 二十三、灾害防治及应急管理支出  | 
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  | 二十四、预备费  | 
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  | 二十五、其他支出  | 
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  | 二十六、转移性支出  | 
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  | 二十七、债务还本支出  | 
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  | 二十八、债务付息支出  | 
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  | 二十九、债务发行费用支出  | 
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本年收入合计  | 69,840,125.00  | 本年支出合计  | 70,072,315.00  | 
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八、上年结转、结余  | 232,190.00  | 二十九、结转下年  | 
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财政性单位结转结余  | 
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财政性单位结转  | 232,190.00  | 
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财政性单位结余  | 
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非财政性单位结转结余  | 
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非财政性单位结转  | 
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非财政性单位结余  | 
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教育专户结转  | 
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医疗专户结转  | 
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收入总计  | 70,072,315.00  | 支出总计  | 70,072,315.00  | 
部门收入总体情况表  | |
  | 单位:元  | 
项目  | 预算数  | 
一、财政拨款(政府预算资金)  | 69,840,125.00  | 
本级财力安排  | 65,040,125.00  | 
上级专项资金  | 4,800,000.00  | 
二、财政拨款(结转结余)  | 
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本级结转结余  | 
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上级专项结转结余  | 
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三、事业收入  | 
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教育专户收入  | 
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医疗专户收入  | 
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其他事业收入  | 
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四、上级补助收入  | 
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五、附属单位上缴收入  | 
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六、经营收入  | 
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七、其他收入  | 
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八、上年结转、结余  | 232,190.00  | 
财政性单位结转结余  | 
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财政性单位结转  | 232,190.00  | 
财政性单位结余  | 
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非财政性单位结转结余  | 
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非财政性单位结转  | 
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非财政性单位结余  | 
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教育专户结转  | 
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医疗专户结转  | 
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收入总计  | 70,072,315.00  | 
部门支出总体情况表  | ||||
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  | 单位:元  | 
功能科目编码  | 功能科目名称  | 支出合计  | 基本支出  | 项目支出  | 
**  | **  | 1  | 2  | 3  | 
  | 合计  | 70,072,315.00  | 65,040,125.00  | 5,032,190.00  | 
204  | 公共安全  | 64,401,127.00  | 59,368,937.00  | 5,032,190.00  | 
20402  | 公安  | 64,401,127.00  | 59,368,937.00  | 5,032,190.00  | 
2040201  | 行政运行  | 59,008,937.00  | 59,008,937.00  | 
  | 
2040220  | 执法办案  | 360,000.00  | 360,000.00  | 
  | 
2040299  | 其他公安支出  | 5,032,190.00  | 
  | 5,032,190.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
  | 
20805  | 行政事业单位离退休  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
  | 
2080504  | 归口管理的行政单位离退休  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
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财政拨款收支总体情况表  | |||
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  | 单位:元  | 
收 入  | 支 出  | ||
项目  | 预算数  | 项目  | 合计  | 
一、本年收入  | 69,840,125.00  | 本年支出  | 69,840,125.00  | 
(一)一般公共预算财政拨款  | 69,840,125.00  | 一、一般公共服务支出  | 
  | 
(二)政府性基金预算财政拨款  | 
  | 二、外交支出  | 
  | 
(三)国有资本经营预算财政拨款  | 
  | 三、国防支出  | 
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  | 四、公共安全支出  | 69,712,085.00  | 
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  | 五、教育支出  | 
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  | 六、科学技术支出  | 
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  | 
  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 
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  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 128,040.00  | 
  | 
  | 九、社会保险基金支出  | 
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  | 十、卫生健康支出  | 
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  | 十一、节能环保支出  | 
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  | 十二、城乡社区支出  | 
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  | 十三、农林水支出  | 
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  | 十四、交通运输支出  | 
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  | 十五、资源勘探信息等支出  | 
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  | 十六、商业服务业等支出  | 
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  | 十七、金融支出  | 
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  | 十八、援助其他地区支出  | 
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  | 十九、自然资源海洋气候支出  | 
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  | 二十、住房保障支出  | 
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  | 二十一、粮油物资储备支出  | 
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  | 二十二、国有资本经营预算支出  | 
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  | 二十三、灾害防治及应急管理支出  | 
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  | 二十四、预备费  | 
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  | 二十五、其他支出  | 
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  | 二十六、转移性支出  | 
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  | 二十七、债务还本支出  | 
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  | 二十八、债务付息支出  | 
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  | 二十九、债务发行费用支出  | 
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收 入 总 计  | 69,840,125.00  | 支 出 总 计  | 69,840,125.00  | 
财政拨款支出表  | |||||||||||
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  | 单位:元  | 
单位编码  | 单位名称  | 合计  | 一般公共预算支出  | 政府性基金预算支出  | 国有资本经营预算支出  | ||||||
合计  | 基本支出  | 项目支出  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | |||
**  | **  | 1  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  | 
  | 合计  | 70,072,315.00  | 70,072,315.00  | 65,040,125.00  | 5,032,190.00  | 
  | 
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007001001  | 宁县公安局  | 70,072,315.00  | 70,072,315.00  | 65,040,125.00  | 5,032,190.00  | 
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一般公共预算支出情况表  | ||||
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  | 单位:元  | 
功能分类科目  | 一般公共预算支出  | |||
科目编码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 
**  | **  | 1  | 2  | 3  | 
  | 合计  | 70,072,315.00  | 65,040,125.00  | 5,032,190.00  | 
204  | 公共安全  | 64,401,127.00  | 59,368,937.00  | 5,032,190.00  | 
20402  | 公安  | 64,401,127.00  | 59,368,937.00  | 5,032,190.00  | 
2040201  | 行政运行  | 59,008,937.00  | 59,008,937.00  | 
  | 
2040220  | 执法办案  | 360,000.00  | 360,000.00  | 
  | 
2040299  | 其他公安支出  | 5,032,190.00  | 
  | 5,032,190.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
  | 
20805  | 行政事业单位离退休  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
  | 
2080504  | 归口管理的行政单位离退休  | 5,671,188.00  | 5,671,188.00  | 
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一般公共预算基本支出情况表  | ||||
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  | 单位:元  | 
经济分类科目  | 一般公共预算基本支出  | |||
科目编码  | 科目名称  | 合计  | 人员经费  | 公用经费  | 
**  | **  | 1  | 2  | 3  | 
  | 合计  | 65,040,125.00  | 47,747,718.00  | 17,292,407.00  | 
301  | 工资福利支出  | 47,619,678.00  | 47,619,678.00  | 
  | 
30101  | 基本工资  | 16,697,004.00  | 16,697,004.00  | 
  | 
30102  | 津贴补贴  | 25,251,486.00  | 25,251,486.00  | 
  | 
30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 5,671,188.00  | 5671188.00  | 
  | 
302  | 商品和服务支出  | 17,292,407.00  | 
  | 17,292,407.00  | 
30201  | 办公费  | 4,254,000.00  | 
  | 4,254,000.00  | 
30202  | 印刷费  | 150,000.00  | 
  | 150,000.00  | 
30204  | 手续费  | 
  | 
  | 
  | 
30205  | 水费  | 180,000.00  | 
  | 180,000.00  | 
30206  | 电费  | 750,000.00  | 
  | 750,000.00  | 
30207  | 邮电费  | 50,000.00  | 
  | 50,000.00  | 
30208  | 取暖费  | 810,000.00  | 
  | 810,000.00  | 
30209  | 物业管理费  | 1,100,000.00  | 
  | 1,100,000.00  | 
30211  | 差旅费  | 1,900,000.00  | 
  | 1,900,000.00  | 
30213  | 维修(护)费  | 1,350,000.00  | 
  | 1,350,000.00  | 
30214  | 租赁费  | 750,000.00  | 
  | 750,000.00  | 
30215  | 会议费  | 10,000.00  | 
  | 10,000.00  | 
30216  | 培训费  | 140,000.00  | 
  | 140,000.00  | 
30217  | 公务接待费  | 10,000.00  | 
  | 10,000.00  | 
30218  | 专用材料费  | 150,000.00  | 
  | 150,000.00  | 
30224  | 被装购置费  | 300,000.00  | 
  | 300,000.00  | 
30226  | 劳务费  | 1,200,000.00  | 
  | 1,200,000.00  | 
30227  | 委托业务费  | 400,000.00  | 
  | 400,000.00  | 
30228  | 工会会费  | 419,485.00  | 
  | 419,485.00  | 
30229  | 福利费  | 451,522.00  | 
  | 451,522.00  | 
30231  | 公务用车维护费  | 1,010,000.00  | 
  | 1,010,000.00  | 
30239  | 其他交通费  | 1,492,400.00  | 
  | 1,492,400.00  | 
30299  | 其他商品服务费  | 415,000.00  | 
  | 415,000.00  | 
303  | 对个人和家庭的补助  | 128,040.00  | 128,040.00  | 
  | 
30302  | 退休费  | 
  | 
  | 
  | 
30305  | 生活补助(遗属)  | 128,040.00  | 128,040.00  | 
  | 
309  | 资本性支出  | 
  | 
  | 
  | 
30902  | 办公设备购置  | 
  | 
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  | 
30913  | 公务用车购置  | 
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一般公共预算“三公”经费支出情况表  | ||||||
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  | 单位:元  | 
单位编码  | 单位名称  | “三公”经费  | ||||
合计  | 因公出国(境)费用  | 公务接待费  | 公务用车购置和运行费  | |||
公务用车购置费  | 公务用车运行费  | |||||
007001001  | 宁县公安局  | 1,020,000.00  | 
  | 10,000.00  | 
  | 1,010,000.00  | 
一般公共预算机关运行经费  | |||
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  | 单位:元  | 
序号  | 经济科目编码  | 经济科目名称  | 基本支出  | 
**  | **  | **  | 3  | 
  | 
  | 合计  | 17,292,407.00  | 
1  | 302  | 商品和服务支出  | 17,292,407.00  | 
2  | 30201  | 办公费  | 4,254,000.00  | 
3  | 30202  | 印刷费  | 150,000.00  | 
  | 30204  | 手续费  | 
  | 
5  | 30205  | 水费  | 180,000.00  | 
6  | 30206  | 电费  | 750,000.00  | 
7  | 30207  | 邮电费  | 50,000.00  | 
8  | 30208  | 取暖费  | 810,000.00  | 
9  | 30209  | 物业管理费  | 1,100,000.00  | 
10  | 30211  | 差旅费  | 1,900,000.00  | 
11  | 30213  | 维修(护)费  | 1,350,000.00  | 
12  | 30214  | 租赁费  | 750,000.00  | 
13  | 30215  | 会议费  | 10,000.00  | 
14  | 30216  | 培训费  | 140,000.00  | 
15  | 30217  | 公务接待费  | 10,000.00  | 
16  | 30218  | 专用材料费  | 150,000.00  | 
17  | 30224  | 被装购置费  | 300,000.00  | 
18  | 30226  | 劳务费  | 1,200,000.00  | 
19  | 30227  | 委托业务费  | 400,000.00  | 
20  | 30228  | 工会会费  | 419,485.00  | 
21  | 30229  | 福利费  | 451,522.00  | 
22  | 30231  | 公务用车维护费  | 1,010,000.00  | 
23  | 30239  | 其他交通费  | 1,492,400.00  | 
24  | 30299  | 其他商品服务费  | 415,000.00  | 
25  | 303  | 对个人和家庭的补助  | 
  | 
26  | 30305  | 生活补助(遗属)  | 
  | 
政府性基金预算支出情况表  | ||
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  | 单位:元  | 
项 目  | 预算数  | |
编码  | 名称  | |
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