索引号: | 621026gxj000/20210329-00015 | 发布机构: | 宁县工业和信息化局 |
生效日期: | 2021-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县工业和信息化局(一级预算单位)2021年部门预算公开
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县工业和信息化局2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策,制定全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设,培育支柱产业和骨干工业企业;按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。
2、监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势,发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导;解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议;负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。
3、负责制定信息产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题;推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展的规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。
4、负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施;拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作;推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设;指导工业和信息化行业质量管理工作;负责非公经济系列专业技术职务评审工作。
5、负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作,拟订中长期规划及相关政策;负责工业节能监督管理工作;组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设
6、负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
7、负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题;负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。
8、承担振兴装备制造业组织协调任务,组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;组织实施新能源汽车推广应用。
9、推进工业和信息化产业体制创新和管理创新,指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。
10、负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理;负责工业现代物流业态发展规划,指导工业集中区和企业物流业态发展。
11、指导和联系行业协会的工作。
12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。13、有关职责分工。
盐业监管职责分工:县工业和信息化局负责盐业行业行政管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能,负责全县食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能,负责全县食盐市场监督执法、组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。
(二)内设机构
宁县工业和信息化局内设5个股(室):办公室、企业建设股、信息建设股、项目与创新股、资源利用股。
现有编制共计14名,其中:行政编制12名,工勤编制2名。2021年本单位人员共计37人,其中:行政在职人员14人,事业在职人员5人,工勤在职人员3人,临时工1人;离休人员2人,退休人员2人,遗属供养人员8人。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标6923323元,和上年相比增加188.59% 。增加的主要原因是下达支持应急物资保障体系建设补助项目资金4500368元。其中:人员支出预算2191738元(其中工资福利支出1786332元,对个人和家庭补助支出405406元)。商品服务支出预算231217元(同上年预算相比增加主要原因是车补117000元新纳入预算),项目支出预算4500368元(支持应急物资保障体系建设补助资金)。
(一)人员支出预算2191738元,同比减少3.48%,主要原因是2人到龄退休,在职人员减少;二是离退休人员3人去世。
(二)商品服务支出(公用经费)预算231217元,同比增加99.15%(主要原因是车补117000元新纳入预算)
(三)项目支出预算4500368元。2220599其他重要商品储备支出4500368元。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金4500368元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为294518元,累计折旧226241.63元,年末净值68276.37元。其中:通用设备15724.16元,家具用具52552.21元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,遵守财经纪律,支出坚决做到专款专用,不随意改变资金用途,有效保障机关各项事务正常运行。
七、政府性基金情况说明
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、社会保险基金情况说明
2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项):指开展应急物资储备的项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,422,955.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 2,422,955.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 4,500,368.00 | 四、公共安全支出 | |
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 4,500,368.00 | 六、科学技术支出 | |
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 640,870.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,782,085.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 4,500,368.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,923,323.00 | 本年支出合计 | 6,923,323.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 6,923,323.00 | 支出总计 | 6,923,323.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,422,955.00 |
本级财力安排 | 2,422,955.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | 4,500,368.00 |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | 4,500,368.00 |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 6,923,323.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,923,323.00 | 2,422,955.00 | 4,500,368.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 640,870.00 | 640,870.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 640,870.00 | 640,870.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 343,930.00 | 343,930.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,940.00 | 296,940.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
2150501 | 行政运行 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 | |
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 6,923,323.00 | 本年支出 | 6,923,323.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,923,323.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 640,870.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,782,085.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 4,500,368.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 6,923,323.00 | 支 出 总 计 | 6,923,323.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 6,923,323.00 | 6,923,323.00 | 2,422,955.00 | 4,500,368.00 | |||||||
064001 | 宁县工业和信息化局 | 6,923,323.00 | 6,923,323.00 | 2,422,955.00 | 4,500,368.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,923,323.00 | 2,422,955.00 | 4,500,368.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 640,870.00 | 640,870.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 640,870.00 | 640,870.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 343,930.00 | 343,930.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,940.00 | 296,940.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
2150501 | 行政运行 | 1,782,085.00 | 1,782,085.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 | |
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 4,500,368.00 | 4,500,368.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,422,955.00 | 2,191,738.00 | 231,217.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,786,332.00 | 1,786,332.00 | |
30101 | 基本工资 | 892,968.00 | 892,968.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 596,424.00 | 596,424.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296,940.00 | 296,940.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 231,217.00 | 231,217.00 | |
30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30205 | 差旅费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 14,786.00 | 14,786.00 | |
30229 | 福利费 | 35,431.00 | 35,431.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 117,000.00 | 117,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 405,406.00 | 405,406.00 | |
30301 | 离休费 | 227,292.00 | 227,292.00 | |
30302 | 退休费 | 116,638.00 | 116,638.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 24,156.00 | 24,156.00 | |
30305 | 生活补助 | 37,320.00 | 37,320.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
064001 | 宁县工业和信息化局 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 231,217.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 231,217.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
4 | 30205 | 差旅费 | 24,000.00 |
5 | 30228 | 工会经费 | 14,786.00 |
6 | 30229 | 福利费 | 35,431.00 |
7 | 30239 | 其他交通费用 | 117,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
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