宁县人民政府

和盛镇政府信息公开

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索引号: 621026hsz000/20210329-00031 发布机构:
生效日期: 2021-03-29 废止日期:
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宁县和盛镇人民政府(一级预算单位)2021年部门预算公开

来源: 发布时间:2021-03-29 浏览次数: 【字体:
                                                                       目  录


                                     表  名                           备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
                                                    2021年部门预算公开说明

    宁县和盛镇人民政府(一级预算单位)2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况
  (一)主要职能
    1、依法行政,主持和盛镇全面工作,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议,并报告政府工作。
    2、制定和盛镇各项工作,发展总体规划和年度目标管理,并组织实施。
    3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
    4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
    5、积极探索全镇经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全镇经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
    6、在镇党委的领导下,协调开展各项工作。
    7、对上级交办的各项临时任务和本级各项中心工作,负责组织安排和实施。
 (二)内设机构
    和盛镇党政机构设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,镇政府直属事业单位6个,分别为和盛镇农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、和盛镇公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、和盛镇政务(便民)服务中心、和盛镇社会治安综合治理中心、和盛镇文化旅游服务中心(加挂综合文化站牌子)、和盛镇综合行政执法队。
    二、部门预算情况说明
    2021年预算指标1160.2392万元,和上年相比减少25.32% 。减少的其主要原因是单位本年专项经费预算减少,上年结转结余减少。其中:人员支出预算944.3287万元(其中工资福利支出927.777万元,对个人和家庭补助支出16.5517万元),商品服务支出预算194.774万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加),上年结转21.1365万元。
  (一)人员支出预算944.3287万元,同比增加1.99%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算194.774万元,同比减少0.56%(经费减少)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
  (三)项目支出预算21.1365万元。其中2013299-社区党组织活动场所建设资金5.8194万元;2130199-其他农业农村支出3.3305万元;2296002-用于社会福利的彩票公益金支出5.1442万元;2296004-用于教育事业的彩票公益金支出6.8424万元(以上项目支出为2020年省市级下达专项资金结转)。
  (四)关于2021年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
   三、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
   2、根据工作需要,年初预算机关“三公”经费总额10万元,主要用于机关因公公务接待预算费用和公务用车运行维护费用;没有安排公务用车购置。
   四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为222.21万元。其中:土地、房屋及构筑物50.97万元,通用设备54.51万元,专用设备17.41万元,家具用具28.09万元,无形资产71.23万元。
   五、财务开展情况及打算
   本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
   六、政府性基金情况说明
   本年度,我单位预算政府性基金0万元。上年结转政府性基金11.9866万元,用于社会福利的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出。
   七、社会保险基金情况说明
   无。
   八、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                                                                    宁县和盛镇人民政府
                                                                                                     2021年 3 月  26 日
                                                                 部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)11,391,027.00 一、一般公共服务支出9,189,664.00 
    本级财力安排11,391,027.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,420,227.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出839,330.00 
六、经营收入
十三、农林水支出33,305.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出119,866.00 


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计11,391,027.00 本年支出合计11,602,392.00 
八、上年结转、结余211,365.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余211,365.00 

        财政性单位结转211,365.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计11,602,392.00 支出总计11,602,392.00 
                                                 部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)11,391,027.00 
    本级财力安排11,391,027.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余211,365.00 
    财政性单位结转结余211,365.00 
        财政性单位结转211,365.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计11,602,392.00 
                                                                部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计11,602,392.00 11,391,027.00 211,365.00 
201一般公共服务支出9,189,664.00 9,131,470.00 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,695,434.00 8,695,434.00 
2010301行政运行8,495,434.00 8,495,434.00 
2010302一般行政管理事务200,000.00 200,000.00 
20106财政事务436,036.00 436,036.00 
2010650事业运行436,036.00 436,036.00 
20132组织事务58,194.00 
58,194.00 
2013299其他组织事务支出58,194.00 
58,194.00 
208社会保障和就业支出1,420,227.00 1,420,227.00 
20805行政事业单位离退休1,420,227.00 1,420,227.00 
2080501行政单位离退休128,496.00 128,496.00 
2080502事业单位离退休37,021.00 37,021.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出1,254,710.00 1,254,710.00 
212城乡社区支出839,330.00 839,330.00 
21201城乡社区管理事务839,330.00 839,330.00 
2120102一般行政管理事务839,330.00 839,330.00 
213农林水支出33,305.00 
33,305.00 
21301农业农村33,305.00 
33,305.00 
2130199其他农业农村支出33,305.00 
33,305.00 
229其他支出119,866.00 
119,866.00 
22960彩票公益金安排的支出119,866.00 
119,866.00 
2296002用于社会福利的彩票公益金支出51,442.00 
51,442.00 
2296004用于教育事业的彩票公益金支出68,424.00 
68,424.00 
                                                                财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入11,391,027.00 本年支出11,391,027.00 
(一)一般公共预算财政拨款11,391,027.00 一、一般公共服务支出9,131,470.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,420,227.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出839,330.00 


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计11,391,027.00 支  出  总  计11,391,027.00 
                                                                   财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计11,391,027.00 11,391,027.00 11,391,027.00 






109001宁县和盛镇人民政府11,391,027.00 11,391,027.00 11,391,027.00 










































                                                                一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计11,391,027.00 11,391,027.00 
201一般公共服务支出9,131,470.00 9,131,470.00 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,695,434.00 8,695,434.00 
2010301行政运行8,495,434.00 8,495,434.00 
2010302一般行政管理事务200,000.00 200,000.00 
20106财政事务436,036.00 436,036.00 
2010650事业运行436,036.00 436,036.00 
208社会保障和就业支出1,420,227.00 1,420,227.00 
20805行政事业单位离退休1,420,227.00 1,420,227.00 
2080501行政单位离退休128,496.00 128,496.00 
2080502事业单位离退休37,021.00 37,021.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出1,254,710.00 1,254,710.00 
212城乡社区支出839,330.00 839,330.00 
21201城乡社区管理事务839,330.00 839,330.00 
2120102一般行政管理事务839,330.00 839,330.00 
                                                               一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计11,391,027.00 9,443,287.00 1,947,740.00 
301工资福利支出9,277,770.00 9,277,770.00 
30101基本工资4,313,555.00 4,313,555.00 
30102津贴补贴3,709,505.00 3,709,505.00 
30108机关事业单位基本养老保险缴费1,254,710.00 1,254,710.00 
30109职业年金缴费


30113住房公积金


302商品和服务支出1,947,740.00 
1,947,740.00 
30201办公费510,284.00 
510,284.00 
30205水费15,000.00 
15,000.00 
30206电费125,500.00 
125,500.00 
30207邮电费24,000.00 
24,000.00 
30208取暖费131,000.00 
131,000.00 
30211差旅费97,500.00 
97,500.00 
30213维修(护)费3,800.00 
3,800.00 
30217公务接待费50,000.00 
50,000.00 
30226劳务费504,000.00 
504,000.00 
30228工会经费79,935.00 
79,935.00 
30229福利费94,721.00 
94,721.00 
30231公务用车运行维护费50,000.00 
50,000.00 
30239其他交通费用35,000.00 
35,000.00 
30239其他交通费用(车补)207,000.00 
207,000.00 
30299其他商品和服务支出20,000.00 
20,000.00 
303对个人和家庭的补助165,517.00 165,517.00 
30302退休费94,717.00 94,717.00 
30305生活补助70,800.00 70,800.00 
                                                       一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
109001宁县和盛镇人民政府100000
50000
50000
                                            一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计1,947,740.00 
302商品和服务支出1,947,740.00 
30201办公费510,284.00 
30205水费15,000.00 
30206电费125,500.00 
30207邮电费24,000.00 
30208取暖费131,000.00 
30211差旅费97,500.00 
30213维修(护)费3,800.00 
30217公务接待费50,000.00 
10 30226劳务费504,000.00 
11 30228工会经费79,935.00 
12 30229福利费94,721.00 
13 30231公务用车运行维护费50,000.00 
14 30239其他交通费用35,000.00 
15 30239其他交通费用(车补)207,000.00 
16 30299其他商品和服务支出20,000.00 
                                               政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计




















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