索引号: | 621026hsz000/20211229-00101 | 发布机构: | 宁县和盛镇人民政府 |
生效日期: | 2021-12-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
和盛镇人民政府(一级)2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1.依法行政,主持和盛镇全面工作,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议,并报告政府工作。
2.制定和盛镇各项工作,发展总体规划和年度目标管理,并组织实施。
3.负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
4.抓好全镇思想政治工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
5.积极探索全镇经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全镇经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
6.对上级交办的各项临时任务和本级各项中心工作,负责组织安排和实施。
7.在镇党委的领导下,协调开展各项工作。
(二)内设机构
和盛镇党政机构设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,镇政府直属事业单位6个,分别为和盛镇农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、和盛镇公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、和盛镇政务(便民)服务中心、和盛镇社会治安综合治理中心、和盛镇文化旅游服务中心(加挂综合文化站牌子)、和盛镇综合行政执法队。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标997.4613万元,和上年相比减少14% 。减少的其主要原因是上年结余减少,单位经费减少。其中:人员支出预算794.1229万元(其中工资福利支出777.1746万元,对个人和家庭补助支出16.9483万元)。商品服务支出预算183.3384万元(同上年预算相比减少主要原因是人员调动),项目支出预算20万元。
(一)人员支出。人员支出预算794.1229万元,同比减少16%,主要是人员调动、机关事业单位基本养老保险缴费等因素。
(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算183.3384万元,同比减少6%(人员调动)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)项目支出预算。项目支出预算20万元。其中2010302-一般行政管理事务20万元。
(四)机关运行经费安排情况。2022年本单位机关运行经费预算支出183.3384万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费等。
(五)预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金20万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我镇保留公务用车1辆。故预算公务用车运行维护费5万元。
3.2022年“三公”经费情况说明。2022年公务接待预算5万元,公务用车运行维护费预算5万元
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为222.21万元。其中:土地、房屋及构筑物50.97万元,通用设备54.51万元,专用设备17.41万元,家具用具28.09万元,无形资产71.23万元。
五、政府采购情况说明
无。
六、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
无。
八、社会保险基金情况说明
无。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年和盛镇人民政府(一级)部门预算表
宁县和盛镇人民政府
2021年12月24日
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 9,974,613.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,929,912.00 |
本级财力安排 | 9,974,613.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 169,483.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 875,218.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 9,974,613.00 | 本年支出合计 | 9,974,613.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 9,974,613.00 | 支出总计 | 9,974,613.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 9,974,613.00 |
本级财力安排 | 9,974,613.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 9,974,613.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,974,613.00 | 9,774,613.00 | 200,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,929,912.00 | 8,729,912.00 | 200,000.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,486,432.00 | 8,286,432.00 | 200,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 8,286,432.00 | 8,286,432.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20106 | 财政事务 | 443,480.00 | 443,480.00 | |
2010650 | 事业运行 | 443,480.00 | 443,480.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 169,483.00 | 169,483.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 169,483.00 | 169,483.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 132,462.00 | 132,462.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 37,021.00 | 37,021.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 875,218.00 | 875,218.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 875,218.00 | 875,218.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 875,218.00 | 875,218.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 9,974,613.00 | 本年支出 | 9,974,613.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 9,974,613.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,929,912.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 169,483.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 875,218.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 9,974,613.00 | 支 出 总 计 | 9,974,613.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 9,974,613.00 | 9,974,613.00 | 9,774,613.00 | 200,000.00 | |||||||
508001 | 和盛镇人民政府 | 9,974,613.00 | 9,974,613.00 | 9,774,613.00 | 200,000.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,974,613.00 | 9,774,613.00 | 200,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,929,912.00 | 8,729,912.00 | 200,000.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,486,432.00 | 8,286,432.00 | 200,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 8,286,432.00 | 8,286,432.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20106 | 财政事务 | 443,480.00 | 443,480.00 | |
2010650 | 事业运行 | 443,480.00 | 443,480.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 169,483.00 | 169,483.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 169,483.00 | 169,483.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 132,462.00 | 132,462.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 37,021.00 | 37,021.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 875,218.00 | 875,218.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 875,218.00 | 875,218.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 875,218.00 | 875,218.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,774,613.00 | 7,941,229.00 | 1,833,384.00 | |
301 | 工资福利支出 | 7,771,746.00 | 7,771,746.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,223,580.00 | 4,223,580.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,548,166.00 | 3,548,166.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,833,384.00 | 1,833,384.00 | |
30201 | 办公费 | 520,330.00 | 520,330.00 | |
30205 | 水费 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
30206 | 电费 | 123,900.00 | 123,900.00 | |
30207 | 邮电费 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 94,000.00 | 94,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 154,842.00 | 154,842.00 | |
30229 | 福利费 | 127,512.00 | 127,512.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 209,000.00 | 209,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 169,483.00 | 169,483.00 | |
30302 | 退休费 | 98,683.00 | 98,683.00 | |
30305 | 生活补助 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
508001 | 和盛镇人民政府 | 100000 | 50000 | 50000 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,833,384.00 | ||
1 | 302 | 商品服务支出 | 1,833,384.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 520,330.00 |
3 | 30205 | 水费 | 13,000.00 |
4 | 30206 | 电费 | 123,900.00 |
5 | 30207 | 邮电费 | 22,000.00 |
6 | 30208 | 取暖费 | 135,000.00 |
7 | 30211 | 差旅费 | 94,000.00 |
8 | 30217 | 公务接待费 | 3,800.00 |
9 | 30226 | 劳务费 | 50,000.00 |
10 | 30228 | 工会经费 | 310,000.00 |
11 | 30229 | 福利费 | 154,842.00 |
12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 127,512.00 |
13 | 30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 |
14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 209,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 宁县和盛镇人民政府 | ||||||||||||||
联系人 | 荔宝龙 | 联系电话 | 138******3729 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 国家相关法律规定 | |||||||||||||
职能概述 | 1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。2、建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速展,增加农民收入等。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队。 | |||||||||||||
内设职能部门 | 党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
114 | 114 | 21 | 52 | 41 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 财务、内控等制度完善 | ||||||||||||||
上年预算情况(元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
9,913,016.00 | 25,168,329.01 | 25,168,329.01 | 100% | 0.00 | |||||||||||
当年预算构成(元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 7,941,229.00 | |||||||||||||
本级财政安排 | 9,974,613.00 | 公用经费 | 1,833,384.00 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 200,000.00 | |||||||||||||
收入预算合计 | 9,974,613.00 | 支出预算合计 | 9,974,613.00 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为机关提供的服务保障 | 100 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | 100 |
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
预算单位 | 宁县和盛镇人民政府 | 项目名称 | 和盛镇市政维护经费 | |||||||
一级项目名称 | 和盛镇市政维护经费 | 二级项目名称 | 和盛镇市政维护经费 | |||||||
项目类型 | 县列专项20万 | 资金用途 | 和盛镇市政维护经费 | |||||||
资金性质 | 一般公用预算 | 项目分类 | ||||||||
项目资金(万元) | 20 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||||
年度绩效目标 | 强化街道环境卫生维护管理,优化资源配置,控制节约成本,美化街区道路,提升人居环境,增加群众幸福感。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 日常及经常性市政工作运行成本是否高于上年 | 100.00% | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 各项工作是否及时开展达到预期效果 | 100.00% | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 | 100.00% | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
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