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索引号: 621026jcx000/20210406-00046 发布机构: 宁县金村乡财政所
生效日期: 2021-04-06 废止日期:
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宁县金村乡财政所2021年部门预算公开

来源:宁县金村乡财政所 发布时间:2021-04-06 浏览次数: 【字体:

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宁县金村乡财政所2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

  (一)主要职能

   1、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定,拟订我单位与之相适应的管理制度并监督实施。

   2、负责管理本乡镇各项财政收支,向乡镇政府领导汇报镇本级预算及执行情况,向县财政局报送财政预决算。

   3、指导乡镇各预算单位会计核算工作,负责财政预算执行。

   4、负责村级财政转移支付资金的核算和管理工作。

   5、落实各项惠农资金发放及惠农基础信息管理工作。

   6、监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

   7、承担财政信息化建设相关工作。

   8、承办乡镇党委政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)内设机构

   宁县金村乡财政所核定编制3人,现有财政供养人员3人,其中:事业在职职工3人。

    二、部门预算情况说明

   2021年预算指标16.75万元,和上年相比减少19.95% 。减少的其主要原因是我单位人员调出,减少1人支出。其中:人员支出预算13.14万元(其中工资福利支出13.14万元)。商品服务支出预算3.61万元

  (一)人员支出预算13.14万元,同比减少24.63%,主要是人员调出,减少1人支出。按照2020年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

  (二)商品服务支出(公用经费)预算3.61万元,同比增长3.33%。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。

  (三)项目支出预算0万元,和上年相比无变化。

  (四)关于2021年度预算绩效情况说明:根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目,资金0万元。

   三、“三公”经费说明情况

   1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。

   2、公务用车改革说明情况。2021年我单位无预算公务用车运行维护费用。

   3、公务接待费用情况。2021年我单位无预算公务接待费。

   四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为30.16万元。其中:土地、房屋及构筑物18万元,通用设备10.06万元,家具、用具、装具及动植物2.1万元。"

   五、财务开展情况及打算

   本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交上级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障单位各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   2021年我单位政府性基金预算为0万元。

   七、社会保险基金情况说明

   根据财政预算绩效管理要求,我单位无社会保险基金收入

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险缴费支出。

   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


宁县金村乡财政所

2021年4月5日


部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)167,646.00一、一般公共服务支出149,558.00
    本级财力安排167,646.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出18,088.00
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计167,646.00 本年支出合计167,646.00 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计167,646.00 支出总计167,646.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)167,646.00 
    本级财力安排167,646.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计167,646.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计167,646.00 167,646.00 
201一般公共服务支出149,558.00149,558.00
    20106     财政事务149,558.00149,558.00
2010650       事业运行149,558.00149,558.00
208社会保障和就业支出18,088.0018,088.00
   20805    行政事业单位养老支出18,088.0018,088.00
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出18,088.0018,088.00










财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入167,646.00 本年支出167,646.00 
(一)一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出149,558.00
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出18,088.00


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出
收  入  总  计167,646.00 支  出  总  计167,646.00 
财政拨款支出表










单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
112006金村乡财政所167,646.00 167,646.00 167,646.00 


















一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计167,646.00 167,646.00 
201一般公共服务支出149,558.00 149,558.00 
    20106    财政事务149,558.00 149,558.00 
2010650      事业运行149,558.00149,558.00
208社会保障和就业支出18,088.00 18,088.00 
  20805   行政事业单位养老支出18,088.00 18,088.00 
   2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出18,088.00 18,088.00 





一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计167,646.00 131,464.00 36,182.00 
301工资福利支出131,464.00 131,464.00 
  30101  基本工资61,080.00 61080.00
  30102  津贴补贴52,296.00 52296.00
  30103  奖金


  30107  绩效工资


  30108  机关事业单位基本养老保险缴费18,088.00 18088.00
  30109  职业年金缴费


  30110  职工基本医疗保险缴费


  30112  其他社会保障缴费


  30113  住房公积金


  30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出36,182.00 
36,182.00 
  30201  办公费22,114.00 
22114.00
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费2,800.00 
2800.00
  30206  电费


  30207  邮电费


  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  差旅费9,000.00 
9000.00
  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费


  30217  公务接待费


  30218  专用材料费


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费1,134.00 
1134.00
  30229  福利费1,134.00 
1134.00
  30231  公务用车运行维护费


  30239  其他交通费用


  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助


  30301  离休费


  30302  退休费


  30305  生活补助


  30306  救济费


  30307  医疗费补助


  30308  助学金


  30309  奖励金


  30310  个人农业生产补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出


一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
112006宁县金村乡财政所











一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计36,182.00 

302商品和服务支出36,182.00 
  30201  办公费22114.00
  30202  印刷费
  30203  咨询费
  30204  手续费
  30205  水费2800.00
  30206  电费
  30207  邮电费
  30208  取暖费
  30209  物业管理费
10   30211  差旅费9000.00
11   30213  维修(护)费
12   30214  租赁费
13   30215  会议费
14   30216  培训费
15   30217  公务接待费
16   30218  专用材料费
17   30224  被装购置费
18   30225  专用燃料费
19   30226  劳务费
20   30227  委托业务费
21   30228  工会经费1134.00
22   30229  福利费1134.00
23   30231  公务用车运行维护费
24   30239  其他交通费用
25   30299  其他商品和服务支出
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计




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