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交通运输局政府信息公开

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索引号: 621026jtj000/20260313-00002 发布机构:
生效日期: 2026-03-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

宁县道路运输管理局2026年单位预算公开情况说明

来源:宁县交通运输局 发布时间:2026-03-13 浏览次数: 【字体:

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第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年单位预算公开如下:

一、单位职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;

    2、培育本辖区道路运输市场,发展道路运输产业,为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障;

    3、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作;

    4、搞好行业调查研究,掌握本辖区道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;

   5、建立健全道路运输管理的各类台帐,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;

   6、实施道路运输业安全生产监督管理工作;

   7、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;

8、完成上级主管部门及县委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

根据庆办字﹝2023﹞56号文件, 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位,内设办公室、综合业务股、运政管理股三个股室。

(二)参照公务员法管理单位

本单位未参照公务员法管理。

(三)直属事业单位

根据庆办字﹝2023﹞56号文件, 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位。现有编制共计21名,其中:事业编制21名。2025年末职工总数18人,其中:事业管理在职人员6人,工勤在职人员12人,遗属供养人员4人,与2025年相比遗属供养增加1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算264.74万元。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算264.74万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入264.74万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算264.74万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出264.74万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元, 占0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出264.74万元,包括:交通运输支出211.06万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出39.32万元、卫生健康支出14.36万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出264.74万元,比2025年预算增加33.12    万元,增长14.3%,增长的主要原因是人员工资增加。其中:人员经费支出251.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算增加0万元,增长(减少)0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.交通运输支出(类) 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为211.06万元, 比 2025年预算增加24.26万元, 主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离养老支出(项)2026 年预算数为7.92万元。

3.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项)2026 年预算数为1.3万元。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为28.52万元。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为1.58万元。

6.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为14.36万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元,较2025年预算增加2万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费2万元),较2025年预算增加2万元,增长100%,增长的主要原因是支付疫情期间未支付的公务用车运行维护费条据。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.7万元,较2025年预算增加0.33万元,增长2.47%,增长的主要原因是人员工资增加,工会经费和福利费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额1.79万元,其中:政府采购货物预算1.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2026年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为340.84万元。其中:办公用房1941.1   平方米,价值128.31万元。预算单位共有公务用车2辆,价值33.12万元。单价20万元以上的设备价值47.98万元。2026年拟采购固定资产约1.35万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,本单位政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,本单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:单位整体支出绩效、2024农村客运、出租车及城市交通发展奖励资金费改税部分及2025年农村客运、出租车及城市交通发展奖励资金涨价部分项目随2025年决算报送财政,待决算公开时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入本单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标17个、三级指标30个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出:指政府卫生支出、公共服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

 

附件1:宁县道路运输管理局2026年单位预算公开表.pdf        

附件2:宁县道路运输管理局2026年单位整体支出绩效目.pdf


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