索引号: | 621026jyj000/20210408-00036 | 发布机构: | 宁县教育局 |
生效日期: | 2021-04-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县县城新区第二幼儿园2021年部门预算公开
单位代码:086001 | ||||||
单位名称:宁县县城新区第二幼儿园 | ||||||
宁县县城新区第二幼儿园部门预算公开表 | ||||||
编制日期:2021年4月7日 | ||||||
部门领导:张红霞 | 财务负责人:高萍 | 制表人:齐亚亚 |
宁县县城新区第二幼儿园2021年部门预算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。
(二)机构设置
宁县县城新区第二幼儿园系财政全额拨款事业单位。为新开办单位,涉及人员在原单位预算,本次只预算公用经费。
二、部门预算情况说明
本单位2021年预算指标316106.34元(其中一般公共预算186106.34元,事业收入130000.00元)
(一)商品服务支出(公用经费)165200.00元。
(二)项目支出预算20906.34元,为上年结转学前教育免保教费资金。
(三)关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金20906.34元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。我园为事业单位,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我园为事业单位,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为8520.00元。其中:通用设备1240.00元,专用设备3280.00元,图书0元,家具用具4000.00元;累计折旧205.24元,净值为8314.76元。
五、财务开展情况及打算
本年度,我园严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障园内各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
本单位2021年无政府基金预算。
七、社会保险基金情况说明
2021年我园无社会保险基金预算。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县县城新区第二幼儿园
2021年4月7日
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 165,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 165,200.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 20,906.34 | 四、公共安全支出 | |
本级结转结余 | 五、教育支出 | 316,106.34 | |
上级专项结转结余 | 20,906.34 | 六、科学技术支出 | |
三、事业收入 | 130,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 130,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 316,106.34 | 本年支出合计 | 316,106.34 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 316,106.34 | 支出总计 | 316,106.34 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 165,200.00 |
本级财力安排 | 165,200.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | 20,906.34 |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | 20,906.34 |
三、事业收入 | 130,000.00 |
教育专户收入 | 130,000.00 |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 316,106.34 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 316,106.34 | 295,200.00 | 20,906.34 | |
205 | 教育 | 316,106.34 | 295,200.00 | 20,906.34 |
20502 | 普通教育 | 316,106.34 | 295,200.00 | 20,906.34 |
2050201 | 学前教育 | 316,106.34 | 295,200.00 | 20,906.34 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 186,106.34 | 本年支出 | 186,106.34 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 186,106.34 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 186,106.34 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 186,106.34 | 支 出 总 计 | 186,106.34 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 186,106.34 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 | |||||||
205 | 教育 | 186,106.34 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 | ||||||
20502 | 普通教育 | 186,106.34 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 186,106.34 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
205 | 教育 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 |
20502 | 普通教育 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 |
2050201 | 学前教育 | 186,106.34 | 165,200.00 | 20,906.34 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 165,200.00 | 165,200.00 | |
30201 | 办公费 | 9,038.00 | 9,038.00 | |
30205 | 水费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
30206 | 电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
30208 | 取暖费 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
30216 | 培训费 | 7,050.00 | 7,050.00 | |
30226 | 劳务费 | 72,912.00 | 72,912.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 165,200.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 9,038.00 |
5 | 30205 | 水费 | 7,000.00 |
6 | 30206 | 电费 | 12,000.00 |
7 | 30207 | 邮电费 | 1,200.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | 56,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 7,050.00 |
19 | 30226 | 劳务费 | 72,912.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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