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索引号: 621026sfj000/20210325-00034 发布机构:
生效日期: 2021-03-25 废止日期:
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宁县司法局(一级预算单位)2021年部门预算公开

来源: 发布时间:2021-03-25 浏览次数: 【字体:

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表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
2021年部门预算公开说明

宁县司法局2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况
  (一)主要职能
    1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
    2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序,行政执法行为和行政裁量权。负责全县行政执法人员的培训,审核县政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、各乡镇行政执法工作。
    3.负责乡镇人民政府和县级人民政府部门规范性文件的备案、登记和审查工作。负责对县政府规范性文件草案进行审核修改,并提出书面审核意见,提交县级人民政府审议。
    4.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署,拟订法治宣传教育实施规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
    5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。参与社会治安综合治理工作。
    6.指导、管理和协调全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。
    7.负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
    8.负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。  
    9.组织实施本系统党的建设、队伍建设、思想政治建设和精神文明建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。
    10.完成县委、县政府和市司法局交办的其他工作任务。
   (二)、县司法局设下列内设机构。
    现内设办公室、人民参与和促进法制股、普法与依法治理股、行政执法监督股、政府法律事务股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股7个职能股室,下辖甘肃通联律师事务所、甘肃陇域律师事务所、宁县公证处和18个基层司法所。
 二、部门预算情况说明
  (一)人员支出预算585.34万元,同比增加3.23%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算,含人员工资和机关事业单位养老保险缴费等。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算66.67万元,同比减少14.46%。
 (三)项目支出预算131.69万元。其中2040699-其他司法支出96.00万元,(2021年政法转移专项资金)其余35.69万元为以前年度结转专项资金。
  (四)关于2020年度预算绩效情况说明
   根据财政预算绩效管理要求,2020年我单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
   三、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
   3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
   四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为215.38万元。其中:房屋构建物10.08万元,通用设备140.43万元,专用设备8.86万元,家具用具44.31万元,无形资产11.70万元。
   五、财务开展情况及打算
   本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
   六、政府性基金情况说明
   七、社会保险基金情况说明
   八、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、公共安全(类)司法(款)律师管理(项):指司法局用于指导律师工作的支出。
   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指司法局离退休人员的支出。
   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                      宁县司法局
                                                     2021年3月24 日
部门收支总体情况表
单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)7,480,100.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排6,520,100.00 二、外交支出
    上级专项资金960,000.00 三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出7,058,825.00 
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出778,196.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计7,480,100.00 本年支出合计7,837,021.00 
八、上年结转、结余356,921.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余356,921.00 

        财政性单位结转356,921.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计7,837,021.00 支出总计7,837,021.00 
部门收入总体情况表
单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)7,480,100.00 
    本级财力安排6,520,100.00 
    上级专项资金960,000.00 
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余356,921.00 
    财政性单位结转结余356,921.00 
        财政性单位结转356,921.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计7,837,021.00 
部门支出总体情况表
单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计7,837,021.00 6,520,100.00 1,316,921.00 
204公共安全7,058,825.00 5,741,904.00 1,316,921.00 
20406  司法7,058,825.00 5,741,904.00 1,316,921.00 
2040601   行政运行5,095,696.00 5,095,696.00 
2040606   律师管理317,531.00 317,531.00 
2040607   公共法律服务371,000.00 328,677.00 42,323.00 
2040699   其他司法支出1,274,598.00 
1,274,598.00 
208社会保障和就业支出778,196.00 778,196.00 
20805  行政事业单位养老支出778,196.00 778,196.00 
2080505   对机关事业单位基本养老保险缴费支出778,196.00 778,196.00 
财政拨款收支总体情况表
单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入7,480,100.00 本年支出7,480,100.00
(一)一般公共预算财政拨款7,480,100.00一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出6,701,901 .00


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出778,196.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计7,480,100.00支  出  总  计7,480,100.00 
财政拨款支出表
单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计7,837,021.00 7,837,021.00 6,520,100.00 1,316,921.00 






宁县司法局7,837,021.00 7,837,021.00 6,520,100.00 1,316,921.00 





一般公共预算支出情况表
单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计7,837,021.00 6,520,100.00 1,316,921.00 
204公共安全7,058,825.00 5,741,904.00 1,316,921.00 
20406  司法7,058,825.00 5,741,904.00 1,316,921.00 
2040601   行政运行5,095,696.00 5,095,696.00 
2040606   律师公证管理317,531.00 317,531.00 
2040607   公共法律服务371,000.00 328,677.00 42,323.00 
2040699   其他司法支出1,274,598.00 
1,274,598.00 
208社会保障和就业支出778,196.00 778,196.00 
20805  行政事业单位养老支出778,196.00 778,196.00 
2080505   对机关事业单位基本养老保险缴费支出778,196.00 778,196.00 
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,520,100.00 5,853,380.00 666,720.00 
301工资福利支出5,833,460.00 5,833,460.00 
  30101  基本工资2,791,932.00 2,791,932.00 
  30102  津贴补贴2,263,332.00 2,263,332.00 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费778,196.00 778,196.00 
302商品和服务支出666,720.00 
666,720.00 
  30201  办公费98,000.00 
98,000.00 
  30202  印刷费150,000.00 
150,000.00 
  30207  邮电费47,000.00 
47,000.00 
  30211  差旅费26,000.00 
26,000.00 
  30213  维修(护)费


  30226  劳务费20,000.00 
20,000.00 
30228  工会经费50,553.00 
50,553.00 
30229  福利费59,167.00 
59,167.00 
30239  其他交通费用216,000.00 
216,000.00 
  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助19,920.00 19,920.00 
  30305  生活补助19,920.00 19,920.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费














一般公共预算机关运行经费
单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计
302商品和服务支出666,720.00 
  30201  办公费98,000.00 
  30202  印刷费150,000.00 
  30207  邮电费47,000.00 
  30211  差旅费26,000.00 
  30226  劳务费20,000.00 
30228  工会经费50,553.00 
30229  福利费59,167.00 
10 30239  其他交通费用216,000.00 
政府性基金预算支出情况表
单位:元
项        目预算数
编码名称
合计




















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