索引号: | 621026smj000/20210331-00025 | 发布机构: | 宁县电子商务服务中心 |
生效日期: | 2021-03-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县电子商务服务中心2021年部门预算公开
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县电子商务服务中心2021年部门预算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于电子商务发展的政策和法律法规,拟定全县电子商务产业发展规划,对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
2.负责全县电子商务企业的备案管理,电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。
3.负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作。
4.负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。
5.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项.
二、内设机构
宁县电子商务服务中心设4个职能股(室),分别为;人事秘书股、电商运营股、产业发展股、电商监管股。单位实有在职人员21人。
三、部门预算情况说明
2021年预算指标156.31万元,和上年相比减少11%。减少的主要原因是单位招商职能划归县商务局,招商经费20万元划转县商务局。其中:人员支出预算141.88万元(其中工资福利支出141.88万元)。商品服务支出预算14.43万元(同上年预算相比减少主要原因是单位招商职能划归县商务局,招商经费20万元划转县商务局)。
(一)人员支出预算141.88万元,同比增加1.9%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算14.43万元,同比减少139%(主要原因是机构改革,单位招商职能划归县商务局,招商经费20万元划转县商务局)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
四、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产为76243.87元,其中通用设备35件,30019.60元,家具、用具、装备69件,46224.27元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
宁县电子商务服务中心无政府性基金预算。
八、社会保险基金情况说明
宁县电子商务服务中心无社会保险基金预算。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县电子商务服务中心
2021年3月31日
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,563,102.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,563,102.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 203,280.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,359,822.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,563,102.00 | 本年支出合计 | 1,563,102.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,563,102.00 | 支出总计 | 1,563,102.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,563,102.00 |
本级财力安排 | 1,563,102.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,563,102.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
2150802 | 一般行政管理事务 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,563,102.00 | 本年支出 | 1,563,102.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,563,102.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 203,280.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,359,822.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,563,102.00 | 支 出 总 计 | 1,563,102.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 | ||||||||
017001 | 电子商务服务中心 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,563,102.00 | 1,563,102.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
2150802 | 一般行政管理事务 | 1,359,822.00 | 1,359,822.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,563,102.00 | 1,418,790.00 | 144,312.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,418,790.00 | 1,418,790.00 | |
30101 | 基本支出 | 696,408.00 | 696,408.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 519,102.00 | 519,102.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,280.00 | 203,280.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 144,312.00 | 144,312.00 | |
30202 | 印刷费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30228 | 工会费 | 12,156.00 | 12,156.00 | |
30229 | 福利费 | 12,156.00 | 12,156.00 | |
30239 | 其他交通费 | 94,000.00 | 94,000.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
017001 | 电子商务服务中心 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 144,312.00 | ||
1 | 302 | 商品服务支出 | 144,312.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 16,000.00 |
3 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
4 | 30228 | 工会费 | 12,156.00 |
5 | 30229 | 福利费 | 12,156.00 |
6 | 30239 | 其他交通费 | 94,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
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