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水务局政府信息公开

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索引号: 621026swj000/20250225-00007 发布机构:
生效日期: 2025-02-25 废止日期:
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宁县水务局2025年度单位预算公开

来源:宁县水务局 发布时间:2025-02-25 浏览次数: 【字体:

 

2025单位预算公开情况说明


 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025单位预算公开如下:

一、单位职责

 1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定,拟定实施意见;组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划;负责水利工程库区移民管理工作。

2、统一管理全县水资源(含地表水、地下水);拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水利行业供水和农村供水工作。

3、拟定节约用水政策,编制节约用水规划;负责协调推进深化水利改革工作,保障水资源的合理开发利用;制定相关标准,负责和监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作;办理水行政审批事项,组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、承担全县水利工程建设与运行管理工作,负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导农村饮水安全工作;负责农村水利社会化服务体系建设。

5、指导防治水土流失工作,拟定水土保持规划,指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求,编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担水情旱情预警工作。

7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测,发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8、负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理,监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广;负责水务服务体系和科技队伍建设与管理;负责水务统计工作。  

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

宁县水务局内设5个股室。人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股(节水办)、水旱灾害防御股。

(二)参照公务员法管理单位

宁县水务局下属参照公务员法管理单位1个宁县水土保持管理局。

(三)直属事业单位

宁县水务局直事业单位5个宁县水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、宁县水利工程质量监督管理站、宁县农村饮水管理中

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025单位收支总预算1679.41万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1679.41万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入896.40万元,占53.38%;

政府性基金预算收入0万元,占0.00%;

上年结转收入783.01万元,占46.62%;

其他收入0万元,占0.00%。

(二)支出预算

2025年支出预算1679.41万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出690.20万元,占41.10%;项目支出206.2万元,占12.28%;上年结转783.01万元46.62%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1679.41万元,包括:社会保障和就业支出115.14万元、卫生健康支出38.20万元、农林水支出1526.07万元、 其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7

(一)基本支出

2025年基本支出690.20万元,比2024年预算增加11.94    万元,增长1.76%,增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中:人员经费支出646.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出44.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算989.21万元,比2024年预算增减少570.31万元,减少36.57%,减少的主要原因是2025年上级专项资金较上年减少

其他项目3个,主要是2025年中央水利发展资金项目宁县湘乐川柏树底灾后重建项目宁县平道川瓦窑至老庄段防洪治理项目

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为115.14万元, 比 2024年预算增加25.2万元,增加主要原因是2025年将机关事业单位养老保险预算增加。

2.卫生健康支出2025 年预算数为38.20万元,2024年预算减少0.03万元增加主要原因在职职工人数增减变化,导致预算减少。

3.农林水支出2025 年预算数为1526.07万元,2024年预算减少582.94万元减少主要原因是2025年上级专项预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元,较2024年预算减少0.5万元减少原因主要是压减“三公经费”,减少非必要的支出。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)   0万元,与上年预算持平

2.公务接待费0 万元,较2024年预算增加(减少0万元,与上年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),下降20%,下降主要原因是压减公务用车经费,减少非必要的支出

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年预算持平

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年预算持平

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.62万元,较2024年预算减少9.52万元,下降22.78%,2025年我单位人员减少,运行经费预算随之减少

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为455.43万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车4辆,价值81.94万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

本单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

选取12025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:宁县2025年中央水利发展资金项目

1、项目概况:该项目为中央水利发展资金项目,主要建设内容:主要实施山洪灾害防治及防治设施、农村饮水工程、水库维修养护等。

2、立项依据:甘财农〔2024〕99号

3、实施主体:宁县水务局

4、实施周期:2025年-2026年(1年)

5、实施计划:项目计划2025年3月开工,12月底完成建设任务。

6、年度预算安排:206.2万元

7、预期总体目标:提升我县水利基础建设水平,进一步提高山洪预警预报、农村供水、水库安全运行和水资源管理能力,有效发挥水利工程效益。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本单位项目的4%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目进展缓慢,主要原因为项目前期准备工作不充分,开工较迟。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:虽然10月底完成目标任务,但仍存在部分项目进展缓慢,未按计划期限完成目标任务,主要原因仍为项目前期准备工作不充分,开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求随同部门决算上报

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,与上年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标25个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     附件:1.宁县水务局2025年度单位预算公开表.pdf

           2.宁县水务局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效公开表.pdf


 

宁县水务局

2025年2月25日

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