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目 录 |
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表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 |
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(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 |
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(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 |
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(10)政府性基金预算支出情况表 |
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2021年部门预算公开说明
宁县文体广电和旅游局2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻落实党和国家、省、市文化、宣传、旅游、体育工作方针政策,拟订全县文体广电和旅游政策措施,起草全县文体广电和旅游业地方性法规草案;加强全县文化、体育、广播电视和旅游阵地管理,把握正确的舆论导向和文学艺术创作导向。
2、统筹规划全县文化、广播电视、体育、旅游事业及文化、体育、旅游产业发展,拟订全县文体广电和旅游业发展规划并组织实施,推进全县文化和体育、文化和旅游融合发展,推进文体广电和旅游业体制机制改革,管理全县文体广电和旅游业重点基础设施建设。
3、管理全县性重大文化活动,统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定全县旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进宁县全域旅游。
4、指导、管理全县文艺事业及艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全县文体广电和旅游业科技创新发展,推进全县文体广电和旅游业信息化、标准化建设。
7、负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和县级名录体系建设工作,负责全县非物质文化遗产项目的实施和监督管理工作,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展,协调开展对外合作与交流。
9、指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展,对全县文化和旅游市场经营及体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管,推进全县文化和旅游行业信用体系建设,依法规范全县文化和旅游市场。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导全县旅游业社会投资;负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发,组织旅游产业的宣传和促销,指导全县旅游产品开发;承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调,推动红色旅游发展;指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。
10、指导全县文化市场综合行政执法,组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为,维护市场秩序。监管全县文化艺术经营活动,指导、监管从事演艺活动的民办机构;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作和对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,指导全县旅游行业精神文明建设,指导行业组织机构的业务工作。
11、对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全工作,管理东山转播台和早胜发射站。
12、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视节目评价和广告播放工作。
13、指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14、指导、管理全县文体广电和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全县大型对外交流活动。
15、组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监。
16、统筹规划全县竞技体育发展,协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局,组织大型体育竞赛,指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。
17、指导全县体育场馆建设,依法监督建设和保护体育场地设施。拟订体育经济政策,发展体育市场。管理全县体育对外交流,协同有关部门管理体育外事工作,组织开展对外合作与交流。
18、组织、指导全县文化、体育、广播电视和旅游行业教育培训工作,负责组织实施国家旅游、体育从业人员执业资格标准和登记标准。
19、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
(二)机构设立情况
机构设立:办公室、群文体育股、产业旅游股、项目规划股、宣传广电股。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标1211.35万元,和上年相比减少9.29% 。减少的主要原因是单位项目资金较上年预算减少95.51万元。其中:人员支出预算589.88万元(其中工资福利支出518.36万元,对个人和家庭补助支出71.52万元)。商品服务支出预算128.91万元(同上年预算相比减少20.5%),项目支出预算494.33万元(同上年相比增加16.97%,减少的主要原因是去年的送文化下乡和三区人才资金未下达,未列入预算)。
(一)人员支出预算589.88万元,同比增加1.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算111.55万元,同比减少20.5%。
(三)项目支出预算494.33万元。其中2070109-群众文化81万元; 2010606-其他广播电视支出37.63万元; 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出300万元;2070904-地方旅游开发项目补助6.49万元(2019年年底省级下达专项资金结转)。2130599-其他扶贫支出20万元(2020年年底省级下达专项资金结转);2296003-用于体育事业的彩票公益金支出49.19万元(2020年年底省级下达专项资金结转)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金494.33万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3、2021年预算“三公”经费是指因公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
四、固定资产情况
上年末固定资产资产为 550.96万元(其中房屋:212.91万元)。固定资产累计折旧220.01万元。固定资产净值330.95万元
五、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
政府性基金55.68万元。分别为地方旅游开发项目补助6.49万元,用于体育事业的彩票公益金支出49.19万元.
七、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指文体广电和旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指文体广电和旅游局开展无线覆盖工程及三满播出项目支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指文体广电和旅游局不能移交给社保退休人员的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县文体广电和旅游局
2021年4月3日
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部门收支总体情况表 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 11,356,669.00 | 一、一般公共服务支出 |
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本级财力安排 | 7,170,369.00 | 二、外交支出 |
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上级专项资金 | 4,186,300.00 | 三、国防支出 |
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二、财政拨款(结转结余) |
| 四、公共安全支出 |
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本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
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上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10,033,557.00 |
教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,388,042.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
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四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
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六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 | 200,000.00 |
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 491,943.26 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 11,356,669.00 | 本年支出合计 | 12,113,542.26 |
八、上年结转、结余 | 756,873.26 | 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 | 756,873.26 |
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财政性单位结转 | 756,873.26 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 12,113,542.26 | 支出总计 | 12,113,542.26 |
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部门收入总体情况表 |
| 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 11,356,669.00 |
本级财力安排 | 7,170,369.00 |
上级专项资金 | 4,186,300.00 |
二、财政拨款(结转结余) |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 | 756,873.26 |
财政性单位结转结余 | 756,873.26 |
财政性单位结转 | 756,873.26 |
财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 12,113,542.26 |
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部门支出总体情况表 |
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| 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,113,542.26 | 7,170,369.00 | 4,943,173.26 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,033,557.00 | 5,782,327.00 | 4,251,230.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5,827,327.00 | 5,017,327.00 | 810,000.00 |
2070101 | 行政运行 | 4,967,327.00 | 4,967,327.00 |
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2070109 | 群众文化 | 810,000.00 |
| 810,000.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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20702 | 文物 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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2070204 | 文物保护 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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20703 | 体育 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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2070307 | 体育场馆 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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20708 | 广播电视 | 1,056,300.00 | 680,000.00 | 376,300.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 1,056,300.00 | 680,000.00 | 376,300.00 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 64,930.00 |
| 64,930.00 |
2070904 | 地方旅游发展项目补助 | 64,930.00 |
| 64,930.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,020,000.00 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388,042.00 | 1,388,042.00 |
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20805 | 行政事业单位 养老支出 | 1,388,042.00 | 1,388,042.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 650,674.00 | 650,674.00 |
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2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 737,368.00 | 737,368.00 |
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213 | 农林水支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
21305 | 扶贫 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
229 | 其他支出 | 491,943.26 |
| 491,943.26 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 491,943.26 |
| 491,943.26 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 491,943.26 |
| 491,943.26 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 11,356,669.00 | 本年支出 | 11,356,669.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 11,356,669.00 | 一、一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9,968,627.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1,388,042.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 11,356,669.00 | 支 出 总 计 | 11,356,669.00 |
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财政拨款支出表 |
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 12,113,542.26 | 11,556,669.00 | 7,170,369.00 | 4,386,300.00 | 556,873.26 |
| 556,873.26 |
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019001 | 宁县文体广电和旅游局 | 12,113,542.26 | 11,556,669.00 | 7,170,369.00 | 4,386,300.00 | 556,873.26 |
| 556,873.26 |
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一般公共预算支出情况表 |
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| 单位:元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 11,556,669.00 | 7,170,369.00 | 4,386,300.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,968,627.00 | 5,782,327.00 | 4,186,300.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5,827,327.00 | 5,017,327.00 | 810,000.00 |
2070101 | 行政运行 | 4,967,327.00 | 4,967,327.00 |
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2070109 | 群众文化 | 810,000.00 |
| 810,000.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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20702 | 文物 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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2070204 | 文物保护 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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20703 | 体育 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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2070307 | 体育场馆 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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20708 | 广播电视 | 1,056,300.00 | 680,000.00 | 376,300.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 1,056,300.00 | 680,000.00 | 376,300.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,020,000.00 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388,042.00 | 1,388,042.00 |
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20805 | 行政事业单位 养老支出 | 1,388,042.00 | 1,388,042.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 650,674.00 | 650,674.00 |
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2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 737,368.00 | 737,368.00 |
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213 | 农林水支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
21305 | 扶贫 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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| 单位:元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,170,369.00 | 5,909,842.00 | 1,260,527.00 |
301 | 工资福利支出 | 5,183,620.00 | 5,183,620.00 |
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30101 | 基本工资 | 2,630,388.00 | 2,630,388.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 1,815,864.00 | 1,815,864.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 737,368.00 | 737,368.00 |
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302 | 商品和服务支出 | 1,115,527.00 |
| 1,115,527.00 |
30201 | 办公费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30205 | 水费 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
30206 | 电费 | 84,000.00 |
| 84,000.00 |
30207 | 邮电费 | 25,000.00 |
| 25,000.00 |
30211 | 差旅费 | 19,000.00 |
| 19,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30214 | 租赁费 | 480,000.00 |
| 480,000.00 |
30226 | 劳务费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30228 | 工会经费 | 44,295.00 |
| 44,295.00 |
30229 | 福利费 | 83,232.00 |
| 83,232.00 |
30239 | 其他交通费用 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30239 | 其他交通费用(车补) | 174,000.00 |
| 174,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 726,222.00 | 726,222.00 |
|
30302 | 退休费 | 650,674.00 | 650,674.00 |
|
30303 | 退职费 | 11,988.00 | 11,988.00 |
|
30305 | 生活补助 | 52,560.00 | 52,560.00 |
|
30307 | 医疗补助 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|
310 | 资本性支出 | 145,000.00 |
| 145,000.00 |
31002 | 办公设备购置 | 145,000.00 |
| 145,000.00 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
019001 | 宁县文体广电和旅游局 |
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一般公共预算机关运行经费 |
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| 单位:元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
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| 合计 | 1,115,527.00 |
1 | 302 | 商品服务支出 | 1,115,527.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 |
4 | 30205 | 水费 | 6,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 84,000.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 25,000.00 |
7 | 30208 | 取暖费 |
|
8 | 30211 | 差旅费 | 19,000.00 |
9 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 |
10 | 30214 | 租赁费 | 480,000.00 |
11 | 30216 | 培训费 |
|
12 | 30226 | 劳务费 | 50,000.00 |
13 | 30228 | 工会经费 | 44,295.00 |
14 | 30229 | 福利费 | 83,232.00 |
15 | 30239 | 其他交通费用 | 20,000.00 |
16 | 30239 | 其他交通费用(车补) | 174,000.00 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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| 单位:元 |
项 目 | 预算数 |
编码 | 名称 |
合计 |
| 556,873.26 |
1 | 2020年国家旅游发展基金和第二批省级旅游发展专项资金 | 64,930.00 |
2 | 2019年第四季度福利彩票公益金 | 48,617.07 |
3 | 2020年第一季度体育彩票公益金 | 60,000.00 |
4 | 2021年第二季度体育彩票公益金 | 103,326.19 |
5 | 2022年第三季度体育彩票公益金 | 160,000.00 |
6 | 2023年第四季度体育彩票公益金 | 120,000.00 |
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