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索引号: 621026wjj000/20240829-00096 发布机构: 宁县卫生健康局
生效日期: 2024-08-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县瓦斜卫生院2023年部门决算公开

来源:宁县瓦斜卫生院 发布时间:2024-08-29 浏览次数: 【字体:

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

为进一步规范财政资金管理,强化责任担当意识,切实提高财政资金使用效益。遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我院决算整体支出进行了客观、公正的评价,在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上,最终形成了评价报告,现将2023年度决算资金绩效自评评价情况汇报如下:

一、部门职责

宁县瓦斜卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的,主要职责是:

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县瓦斜卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位,主管部门为宁县卫健局,隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室,主要有:

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.其他功能服务科室

2023年年末本单位事业编制7人,实有事业人员10人,工勤1人,退休人员0名,供养人员1名,长期临时工15人,年末共实有人员25人。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件1:宁县瓦斜卫生院2023年度部门决算公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为336.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.89万元,增长34.79%,主要原因是财政拨款收入增加,其中主要是项目拨款、人员经费拨款增加,事业收入增加,支出增长主要是因为项目支出、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计336.65万元,其中:财政拨款收入237.42万元,占70.53%;事业收入99.22万元,占29.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.65万元,其中:基本支出144.39万元,占42.89%;项目支出192.26万元,占57.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为237.42万元。与上年相比,各减少12.34万元,下降4.94%。主要原因是项目实施进度较慢,项目资金使用量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.42万元,较上年决算数减少12.34万元,下降4.94%。主要原因是2023年人员减少,当年项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.79万元,占6.65%;卫生健康支出221.63万元,占93.35%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.33万元,支出决算为237.42万元,完成年初预算的225.41%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为1.11万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的1420.28%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是养老保险及职业年金由财政代列。

2.卫生健康支出年初预算数为104.22万元,支出决算为221.63万元,完成年初预算的212.66%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列,上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.39万元。其中:

人员经费139.69万元,较上年决算数增加18.65万元,增长15.41%,主要原因是人员职称晋升,工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费4.70万元,较上年决算数增加1.09万元,增长30.19%,主要原因是工会经费及福利费支出增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费减少,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位未产生因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年我单位未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费减少,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位未产生公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费支出4.70万元,较上年决算数增加1.09万元,增长30.19%,主要原因是工会经费及福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位固定资产原值626.75万元,累计折旧358.25万元,期末净值226.83万元,无形资产原值1.78万元,累计折旧0.62万元,期末净值0.87万元。截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金93.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“国家基本公共卫生服务项目”、“基层医疗卫生机构”等3个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金93.04万元,从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好,预算公开符合要求,财务制度健全,财务核算总体规范标准,基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目”、“基层医疗卫生机构”等3个项目绩效自评结果。

1.“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成基本公共卫生均等化服务各项任务; 二是继续完善加强已管理对象规范管理工作;三是完成当年健康体检任务;四是加强健康教育工作;五是抓好各项基础资料的整理工作,分门别类采取档案化管理;六是加强乡村卫生室规范化管理,强化乡村医生能力建设。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况(详见附件2)。

2.“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.04万元,执行数为13.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务;二是全面提升基层医疗卫生服务能力。

“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况(详见附件2)。

3.“2023年度其他卫生健康支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步做好家庭医生签约服务;二是全面提升基层医疗卫生服务质量;三是进一步加强特色科室建设。

“2023年度其他卫生健康支出”项目绩效自评情况(详见附件2)。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目3个,资金93.04万元,整体绩效评价得分为97分,(附件3:宁县瓦斜卫生院2023年度整体绩效自评表;附件四:宁县瓦斜卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告),未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映城市社区事务支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生服务(款)基本公共卫生服务(项):反映医疗卫生机构为开展国家规定的基本公共卫生服务项目发生的支出。

十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指本单位使用上级财政部门拨付的基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金发生的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 附件:1.宁县瓦斜卫生院2023年度部分决算公开表.pdf

               2.宁县瓦斜卫生院2023 年度财政预算项目支出绩效自评表.pdf

               3.宁县瓦斜卫生院 2023 年度整体绩效自评表.pdf

                      4.宁县瓦斜卫生院 2023 年度整体支出绩效自评报告.pdf




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