索引号: | 621026wjj000/20250908-00084 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2025-09-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
2024年度宁县中村卫生院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
宁县中村卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发(宁县人民政府机构改革方案》的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的,主要职责是:
1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
宁县中村卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位,主管部门为宁县卫健局,隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室,主要有:办公室、住院部、门诊部、护理部、化验室、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室、放射科服务科室、中医馆、中心药库、其他功能服务科室。2024年末本单位事业编制12人,2024年末实有在职事业人员15人,退休0人,遗嘱供养3人,年末共实有人员47人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 350.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 391.27 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 720.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 741.88 | 本年支出合计 | 57 | 741.88 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 741.88 | 总计 | 60 | 741.88 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 741.88 | 350.61 | 0.00 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.65 | 0.65 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 720.82 | 329.55 | 0.00 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 11.43 | 11.43 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.43 | 11.43 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 564.11 | 172.84 | 0.00 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 562.03 | 170.76 | 0.00 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.08 | 2.08 | |||||
21004 | 公共卫生 | 124.42 | 124.42 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 124.42 | 124.42 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 741.88 | 613.42 | 128.46 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 720.82 | 592.36 | 128.46 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 11.43 | 11.43 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.43 | 11.43 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 564.11 | 560.07 | 4.04 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 562.03 | 560.07 | 1.96 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
21004 | 公共卫生 | 124.42 | 124.42 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 124.42 | 124.42 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 350.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.06 | 21.06 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 329.55 | 329.55 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 350.61 | 本年支出合计 | 59 | 350.61 | 350.61 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 350.61 | 总计 | 64 | 350.61 | 350.61 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 350.61 | 222.15 | 128.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | |
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.65 | 0.65 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 329.55 | 201.09 | 128.46 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 11.43 | 11.43 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.43 | 11.43 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.84 | 168.80 | 4.04 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 170.76 | 168.80 | 1.96 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.08 | 2.08 | |
21004 | 公共卫生 | 124.42 | 124.42 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 124.42 | 124.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 208.28 | 302 | 商品和服务支出 | 0.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.86 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 75.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 221.73 | 公用经费合计 | 0.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
| ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁县中村卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
| |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为741.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.66万元,增长26.34%,主要原因是医院患者增加,医疗收、支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计741.88万元,其中:财政拨款收入350.61万元,占47.26%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入391.27万元,占52.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计741.88万元,其中:基本支出613.42万元,占82.68%;项目支出128.46万元,占17.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为350.61万元。与上年相比,各增加4.24万元,增长1.22%。主要原因是项目支出中支付2023年12月份乡村医生生活补助,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出350.61万元,较上年决算数增加4.24万元,增长1.22%。主要原因是项目支出中支付2023年12月份乡村医生生活补助,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出350.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.06万元,占6.01%;卫生健康支出329.55万元,占93.99%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.77万元,支出决算为350.61万元,完成年初预算的180.94%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为19.46万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的108.25%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金纪实。
2.卫生健康支出年初预算数为174.31万元,支出决算为329.55万元,完成年初预算的189.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增上级下达专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.15万元。其中:
人员经费221.73万元,较上年决算数增加32.99万元,增长17.48%,主要原因是人员增资造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费0.42万元,较上年决算数减少8.38万元,下降95.23%,主要原因是日常支出费用用事业收入支付。公用经费用途主要包括工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出,财政未发生支付,较上年决算数减少0.38万元,下降100.00%,主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出,财政未发生支付,较上年决算数减少0.38万元,下降100.00%,主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出,财政未发生支付,较上年决算数减少0.38万元,下降100.00%,主要原因是救护车辆维护费用医院事业收入支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度工会会费支付0.42万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金350.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“基本公共卫生服务”“县聘人员生活补助”、“基本药物补助”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金139.89元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,本年度全面完成项目预算,项目绩效评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出,3个项目支出绩效自评结果。
(一)部门整体支出绩效自评情况
宁县中村卫生院部门整体支出,全年预算数550.94万元,执行数350.61万元,完成预算的%。部门整体绩效目标完成情况:一是做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;二是加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;三是加强乡村卫生室规范化管理,强化乡村医生能力建设 四是提高卫生院服务能力,加强中医适宜技术推广。发现的主要问题及原因:一是政策宣传贯彻深度不够; 二是服务群众动态管理精细化不足;三是 绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施:深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规,进一步增强预算意识,始终坚持先预算后支出。根据实际情况,定期做好预算执行分析,推进预算编制科学化、数字准确化,以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位部门整体绩效自评情况:得分95分,评价等级:优。
(二)项目支出绩效自评情况
1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为124.42万元,执行数为124.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况;一是完成基本公共卫生均等化服务各项任务;二是继续完善加强已管理对象规范管理工作;三是完成当年健康体检任务;四是加强健康教育工作;五是抓好各项基础资料的整理工作,分门别类采取档案化管理;六是加强乡村卫生室规范化管理,强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因:一是临时人员流动快,健康档案管理对象资料更新不及时;二是管理人群流动频繁,管理难度提高。下一步改进措施:一是理性化管理,保留人才,并不断提升工作人员的专业能力;二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况:得分97.32分,评价等级:优。
2.“基本药物补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为27.34万元,执行数为4.04万元,完成预算的14.74%。项目绩效目标完成情况:一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作;二是做好基层医保服务工作;三是完成健康体检工作;四是做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;五是加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;六是加强乡村卫生室规范化管理,强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因:在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施:深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规,进一步增强预算意识,始终坚持先预算后支出。根据实际情况,定期做好预算执行分析,推进预算编制科学化、数字准确化,以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位基本药物补助资金绩效自评情况:得分95分,评价等级:优。
3.“县聘人员生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为12.42万元,执行数为11.43万元,完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况:一是提升医疗服务水平,二是提高辖区内群众健康水平,提高县聘人员生活补助。发现的主要问题及原因:一是在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,还需要严格落实厉行节约的原则;二是项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。下一步改进措施:深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规,进一步增强预算意识,始终坚持先预算后支出。根据实际情况,定期做好预算执行分析,推进预算编制科学化、数字准确化,以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位县聘人员生活补助资金绩效自评情况:得分97.99分,评价等级:优。
三、部门重点绩效评价结果
我单位2024年部门重点项目评价了0个项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1:宁县中村卫生院2024年整体支出绩效自评报告.pdf
附件2:宁县中村卫生院关于基本药物补助项目支出绩效的自评报告.pdf
附件3:宁县中村卫生院关于基本公共卫生项目支出绩效的自评报告.pdf
附件4:宁县中村卫生院关于县聘人员项目支出绩效的自评报告.pdf
宁县中村卫生院
2025年9月3日
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