| 索引号: | 621026wjj000/20260313-00031 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
| 生效日期: | 2026-03-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县第二人民医院2026年单位预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年单位预算公开如下:
一、单位职责
宁县第二人民医院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的,主要职责是:
1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
宁县第二人民医院是全额财政拨款二级预算事业单位,主管部门为宁县卫生健康局,隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室,主要有:办公室、信息科、总务后勤科、党建办、质控科、纠纷办、医务科、煎药室、口腔科、手术室、妇产科、泌尿外科、普外二科、普外一科、骨一科、急诊科、 神经外科、五官科、内科、心内科、肿瘤科、呼吸与重症医学科、肾内科、康复科、骨关节科、儿科、儿童重症医学科、中医科、放射科、检验科、超声科、导管室、药剂科、财务科、消毒供应室、公共卫生科、病理科、体检中心、医保办。
(二)单位性质
财政全额拨款单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年单位收支总预算19106.85万元。按照综合预算的原则,宁县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。
(一)收入预算
2026年收入预算19106.85万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入2206.85万元,占全年预算收入的11.55%;政府性基金预算收入0万元,占全年预算收入的0%;上年结转收入96.94万元,占全年预算收入的0.50%;事业收入16900.00万元,占全年预算收入的87.95%。
(二)支出预算
2026年支出预算19106.85万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2206.85万元,占11.55%;项目支出0万元,占0%;上年结转96.94万元,占0.50%;事业支出16900.00万元,占87.95%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出2206.85万元,包括:社会保障和就业支出272.96万元、卫生健康支出1933.89万元,具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出2206.85万元,比2025年预算增加267.67万元,增长14.53%,增长的主要原因是调入27人,其工资及社会保险缴费增加。
其中:人员经费支出2089.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出20.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算96.94万元,比2025年预算增加96.94万元,增长100%。
其他项目3个。分别为:
(1)医疗服务与保障能力提升84.55万元;
(2)基本药物制度补助资金0.22万元;
(3)基层医疗卫生机构补助资金12.17万元
(三)支出功能分类说明
1、卫生健康支出1836.95万元、比2025年预算增加231.00万元,增加14.40%,增加的主要原因是调入27人,其工资及社会保险缴费增加。
2、社会保障和就业支出272.96万元,比 2025年预算增加35.01万元,增加14.76%,增加的主要原因是人员工资晋升,社会保险缴费增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较上年无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较上年无变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较上年无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费20.26万元,较2025年预算增加2.90万元,增长17.05%,主要原因是调入27人,工会会费和其他商品和服务支出增加。
七、政府采购安排情况
2026年,我单位政府采购预算总额4267.90万元,其中:政府采购货物预算3871.90万元,政府采购工程预算23.00万元,政府采购服务预算373.00万元。
2026年,我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为23610.96万元。其中:办公用房950.67平方米,价值49.85万元。预算单位共有公务用车1辆,价值34.85,万元。单价20万元以上的设备价值1567.25万元。2026年拟采购固定资产约2366.50万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年我单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年我单位无非税收入。
(三)重点项目情况
2026年我单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)单位管理转移支付情况
2026年,部门管理转移支付96.94万元,较2025年预算增加96.94万元,增长100%,增长的主要原因是此项转移支付为2025年专项指标结转。
1.一般性转移支付96.94万元,具体项目有:
(1)医疗服务与保障能力提升84.55万元;
(2)基本药物制度补助资金0.22万元;
(3)基层医疗卫生机构补助资金12.17万元
2.专项转移支付0万元。
3.政府性基金转移支付0万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年我单位未安排国有资本经营预算支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2026年预算绩效管理工作情况。
按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》(宁办发〔2023〕13号)《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》(宁财发〔2023〕63号)等文件要求,我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程,认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目14个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为71.42%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:及时跟进项目进度,确保项目完成率及支付率及时性。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:及时跟进项目进度,确保项目完成率及支付率及时性。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:我院和项目负责人及时沟通联系,确保此项目按时完成,资金支付率及及时率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中,单位整体支出1个,县列项目支出8个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:随部门决算报送财政。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目5个,压减率60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标6个、三级指标8个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.公立医院:由政府举办、纳入财政预算管理的非营利性公益性事业单位。
10.基本公共卫生服务:由政府免费向全体居民提供、城乡基层医疗卫生机构具体实施的公益性公共卫生服务。
宁县第二人民医院
2026年3月11日
附件2:
宁县第二人民医院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表..pdf
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