索引号: | 621026xlz000/20250918-00013 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
2024年度 宁县第三中学部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宁县第三中学是宁县教育体育局下属的全额拨款事业单位,主要职责是:贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合实施初中义务教育,促进基础教育发展,完成初中学历教育及相关社会服务。
2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》,结合实际制定学校章程。
3.根据学生身心特点和需要实施素质教育,为其参与社会生活,继续接受教育,成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
4.负责对宁县第三中学国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保国有资产安全和保值增值。
二、机构设置
(一)机关内设机构
宁县第三中学为独立核算的二级预算单位,无下属单位。学校内设教务处、思政处、总务处等职能科室,2024年末共有在职人员40人,离退休人员15人。
(二)单位性质
宁县第三中学为县财政全额拨款的事业单位。
(三)直属事业单位
宁县第三中学无直属事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 749.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 639.95 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 75.58 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 749.96 | 本年支出合计 | 57 | 749.96 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 749.96 | 总计 | 60 | 749.96 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 749.96 | 749.96 | ||||||
205 | 教育支出 | 639.95 | 639.95 | |||||
20502 | 普通教育 | 639.95 | 639.95 | |||||
2050203 | 初中教育 | 526.94 | 526.94 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 113.01 | 113.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.67 | 10.67 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39 | 53.39 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.91 | 1.91 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.91 | 1.91 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 34.43 | 34.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 749.96 | 645.96 | 104.00 | ||||
205 | 教育支出 | 639.95 | 535.95 | 104.00 | |||
20502 | 普通教育 | 639.95 | 535.95 | 104.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 526.94 | 518.40 | 8.54 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 113.01 | 17.55 | 95.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.67 | 10.67 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39 | 53.39 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.91 | 1.91 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.91 | 1.91 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 34.43 | 34.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 749.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 639.95 | 639.95 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.58 | 75.58 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.43 | 34.43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 749.96 | 本年支出合计 | 59 | 749.96 | 749.96 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 749.96 | 总计 | 64 | 749.96 | 749.96 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 749.96 | 645.96 | 104.00 | |
205 | 教育支出 | 639.95 | 535.95 | 104.00 |
20502 | 普通教育 | 639.95 | 535.95 | 104.00 |
2050203 | 初中教育 | 526.94 | 518.40 | 8.54 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 113.01 | 17.55 | 95.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.67 | 10.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39 | 53.39 | |
20808 | 抚恤 | 1.91 | 1.91 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.91 | 1.91 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.43 | 34.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.43 | 34.43 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 615.82 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 186.20 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 154.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.61 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 645.96 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁县第三中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为749.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.18万元,下降17.69%,主要原因是学生人数减少导致生均公用经费拨款减少,以及部分项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计749.96万元,其中:财政拨款收入749.96万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计749.96万元,其中:基本支出645.96万元,占86.13%;项目支出104.00万元,占13.87%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为749.96万元。与上年相比,各减少161.18万元,下降17.69%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费拨款减少,以及部分项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出749.96万元,较上年决算数减少161.18万元,下降17.69%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费拨款减少,以及部分项目支出减少。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出749.96万元,主要用于以下方面:教育支出639.95万元,占85.33%;社会保障和就业支出75.58万元,占10.08%;卫生健康支出34.43万元,占4.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.41万元,支出决算为749.96万元,完成年初预算的96.22%。其中:
1、教育支出年初预算数为669.40万元,支出决算为639.95万元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少导致生均公用经费支出减少。
2、社会保障和就业支出年初预算数为75.58万元,支出决算为75.58万元,完成年初预算的100.00%。
3、卫生健康支出年初预算数为34.43万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出645.96万元。其中:
人员经费645.96万元,较上年决算数减少161.92万元,下降20.04%,主要原因是5名教师调出,2名教师退休,人员减少,人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、生活补助等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少2.05万元,下降100.00%,主要原因是工会会费和福利费结转下年支付。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年部门整体支出和2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体支出涉及资金748.96万元。项目共3个,涉及资金126.64万元,占一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看,指标设置合理,资金规范,从总体评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好,财务制度健全,基本达到了预期效果。
二、绩效自评结果
2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、3个项目支出自评结果。
(一)2024年整体支出绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,2024年整体支出绩效自评得分为90.42分,评价等级为“优”。全年预算数为749.96万元,执行数为749.96万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成如下:落实学校教育资金,规范管理,保障学校教育教学工作正常开展;完成学校项目规划和建设工作,改善学校办学条件,为学生提供良好的教育环境;织各类学生考试考务工作,维护考场设备基础条件,保障考生顺利完成考试工作。 完善和落实制度措施,提高义务教育巩固率、促进学校教育工作全面高质量发展。发现的主要问题及原因:一是财务人员专业性不强。二是项目支出预算执行率未达100%。三是绩效评价质量不高。四是固定资产管理有待加强。下一步改进措施:一是优化预算编制。二是积极争取,加大教育资金支付进度。三是进一步加大对财务人员的业务培训和指导力度,提高财务管理人员业务水平和绩效评价工作质量。四是加强固定资产管理。五是进一步加强预算绩效管理。
(二)2024年项目支出绩效自评情况。我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)等3个项目绩效自评结果。
1.“2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.31分,评级等级为“良”。项目全年预算数为71.60万元,执行数为45.23万元,完成预算的63.17%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率评价指标满分10分,自评得分6.31分。二是成本评价指标满分20分,自评得分17.99分。三是产出评价指标满分40分,自评得分36.01分。四是效益评价指标满分20分,自评得分17.99分。五是满意度评价指标满分10分,自评得分10分。发现的主要问题及原因是公用经费支付率较低,支付进度较慢。下一步改进措施:一是进一步细化量化绩效评价指标,真正发挥结果运用导向作用。二是进一步加强审计监督和检查,提高资金使用效益。三是高效开展绩效评价,确保城乡义务教育补助经费各项政策及时落实到位。四是积极争取,加快资金支付进度。2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)项目绩效自评情况:“良”。
2.“2024年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.44分,评级等级为“良”。项目全年预算数为24.20万元,执行数为18.03万元,完成预算的74.49%。项目绩效目标完成情况:成本目标、产出数量目标、产出质量目标、经济效益目标均完成100%。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度较为缓慢;二是学校报账审批滞后,学校会计兼职教学任务,每月审批报账较为缓慢。下一步改进措施:一是进一步优化绩效评价指标,真正发挥结果运用导向作用;二是加快资金支付进度。2024年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)项目绩效自评情况:“良”。
3.“2024年城乡义务教育补助经费的通知(家庭经济困难学生生活补助)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分,评价等级为“优”。项目全年预算数为13.05万元,执行数为13.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本目标:13.05万元资助资金用于城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助支出,目标完成100%;产出数量目标:2024年春秋两学期资助学生307人次,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%;产出质量目标:2024年城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目全部实施,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%;社会效益目标:2024年城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目,学生家长满意度较高,完成全年目标任务,目标完成率达100%。发现的主要问题及原因:一是个别学生家长对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策了解不够深入;二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施:一是加强宣传,确保政策深入人心,让学生家长都清楚资助政策;二是健全资助工作资料。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效的自评报告.pdf
宁县第三中学
2025年9月12日
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