宁县人民政府

应急局政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-27-00104 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县安监局2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-27 浏览次数: 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发20191号),现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责  
    (一)贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,拟定全县安全生产政策和规划,指导、协调全县安全生产工作,分析预测全县安全生产形势,负责全县安全生产宣传教育工作,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)组织拟定全县工矿商贸行业安全生产地方性标准和规章,并组织实施。承担全县工矿商贸行业安全生产和作业场所职业卫生监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(四)负责全县煤矿安全生产和煤炭生产能力监督管理工作,审查、申报和管理煤炭安全生产许可证;会同有关部门组织煤矿技术改造、改扩建项目的初步审查、竣工验收;依法监督关闭不具备安全生产条件的矿井。

(五)负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。

(六)负责组织全县安全生产检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,参与重大事故的调查处理,受托承办重大事故审批结案的有关工作,指导监督一般事故的调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。参与煤矿事故的调查处理。

(七)负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责全县生产安全监控网络系统建设、管理。

(八)负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施备案以及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

(九)负责全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、煤矿矿井使用的特种设备作业人员(其他特种设备作业人员除外)安全培训的资料汇总和上报工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产、职业安全教育培训工作。

(十)监督高危行业企业安全生产费用的提取和管理;会同县财政局负责全县企业安全风险抵押金的存储、管理和使用工作。

(十一)承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县安全生产监督管理局(宁县安全生产委员会办公室)设3个股(室),分别是:综合办公室、安全监督管理股、危险化学品监督管理股。单位现有在职职工18人,退休4人,总人数为22人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算1405800.00元,比2018年增加5493.00元,增加0.39 %,增加的主要原因是退休人员增加包括:一般公共预算拨款1405800.00元,政府性基金预算拨款0元。具体是:工资福利支出1059426.00元,对个人和家庭补助239742.00元,商品和服务支出106632.00元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出1405800.00元,比2018年增加5493.00元,增加0.39 %,增加的主要原因是退休人员增加。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):

2019年无项目预算支出。

(三)政府支出功能分类指标

2019年预算支出1405800.00元。资源勘探信息等支出1166058.00元,比2018年减少58827.00元,减少4.8%,减少的主要原因是2018年退休一人社会保障和就业支出239742.00元,占预算支出17%。较2018年增加64320.00元,增加原因是2018年退休一人,退休工资增加。按支出经济分类:工资福利支出1059426.00元,占预算支出的75%;商品和服务支出106632.00元,占预算支出的7.5%.行政事业单位离退休支出239742.00元,占预算支出的17.5%。

(四)非税收入

本单位无非税收入预算

(五)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国(境)费未安排

2、公务接待费0元,

3、会议费0元,

2019年,“三公经费”预算0万元,没有单独预算拨付,2018也没有单独预算拨付,较上年无增减变化 。

4、机关运行经费安排情况说明

2019年预算支出1405800.00元。基本支出1405800元,其中工资福利支出1059426.00元,商品和服务支出106632.00元,行政事业单位离退休支出239742.00元。

. 其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

 本单位未安排政府采购支出

2、国有资产占用使用情况

年初固定资产为900314.00元,年末固定1002274.00元。较上年增加了101960.00元;其中购置办公设备101960.00元。

3. 部门绩效评价进展情况

2019年预算人员经费支出1299168.00元,公用经费支出106632.00元,确保单位正常运转。

、名词解释
        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。










单位代码:063001






单位名称:宁县安监局










































部门预算公开表

















































































编制日期:   2019年3 月 26日



















部门领导:米恩库
财务负责人:曹森林                     制表人:杨宏斌
                      












部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,405,800.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排1,405,800.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出239,742.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出1,166,058.00 


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,405,800.00 本年支出合计1,405,800.00 








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计1,405,800.00 支出总计1,405,800.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,405,800.00 
    本级财力安排1,405,800.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,405,800.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计14058001405800
208社会保障和就业支出239742239742
20805   行政事业单位离退休239742239742
2080504      未归口管理的行政单位离退休239742239742
215资源勘探电力等支出11660581166058
21506    安全生产11660581166058
2150601       行政运行11660581166058










财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,405,800.00 本年支出1,405,800.00 
(一)一般公共预算财政拨款1,405,800.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出239,742.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出1,166,058.00 


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,405,800.00 支  出  总  计1,405,800.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,405,800.00 1,405,800.00 1,405,800.00 






063001宁县安监局1,405,800.00 1,405,800.00 1,405,800.00 


















一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计14058001405800
208社会保障和就业支出239742239742
20805   行政事业单位离退休239742239742
2080504      未归口管理的行政单位离退休239742239742
215资源勘探电力等支出11660581166058
21506    安全生产11660581166058
2150601       行政运行11660581166058















一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,405,800.00 1,299,168.00 106,632.00 
301工资和福利支出1,059,426.00 1,059,426.00 
30101基本工资5,786,564.00 578,664.00 
30102津贴补贴480,762.00 480,762.00 
302商品和服务支出106,632.00 
106,632.00 
30201办公费83,046.00 
83,046.00 
30228工会经费10,594.00 
10,594.00 
30229福利费12,992.00 
12,992.00 
303对个人和家庭补助239,742.00 239,742.00 
30302退休费239,742.00 239,742.00 










一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
063001宁县安监局00000
一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计
302商品和服务支出106,632.00 
30201办公费11,046.00 
30202印刷费5,000.00 
30207邮电费7,500.00 
30211差旅费10,000.00 
30228工会会费10,594.00 
30229福利费12,992.00 
30231公务车运行维护费30,000.00 
30239其他交通费用10,000.00 
10 30299其他商品和服务支出9,500.00 
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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