索引号: | 621026yjj000/20211228-00052 | 发布机构: | 宁县应急局 |
生效日期: | 2021-12-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县应急局(一级预算单位)2022年部门预算公开
一、部门概况
(一)主要职能
1、负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和地方标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻宁部队参与应急救援工作。
7、按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,指导社会应急救援力量建设。
8、负责消防管理工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责县救灾款物管理、分配并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省市属在宁企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,承担全县地方煤矿安全生产综合监督管理职责。
13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、组织开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。
(二)内设机构
宁县应急局是财政全额拨款单位,局机关为行政部门,隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心、综合监督管理股、危化股、协调股、防灾救灾股等六个股室,承担宁县安全生产委员会办公室、宁县防汛抗旱指挥部办公室、宁县抗震救灾指挥部办公室、宁县减灾委员会办公室、宁县森林草原防灭火指挥部办公室、宁县地质灾害应急指挥部办公室等6个议事协调机构职能工作。下设参照公务员管理的事业单位安全生产执法大队。
现有编制共计15名,其中:行政编制9名,事业编制5名,工勤编制1名。2021年本单位人员共计27人,其中:行政在职人员9人,事业在职人员13人,工勤在职人员4人,退休人员1人。
二、部门预算情况说明
2022年预算收支总计2012860.00元,其中:一般公共预算拨款2012860.00元,政府性基金拨款0元;和上年相比减少77%,减少主要原因是自然灾害救灾补助及自然灾害灾后重建补助等项目支出减少。具体是:工资福利支出1660426.00元,对个人和家庭补助支出76500.00元,商品和服务支出275934.00元。
(一)人员支出1736926.00元,同比减少13.6%,主要原因是行政事业单位养老保险政策单位缴部分由财政代列预算。
(二)商品服务支出(公用经费)275934.00元,同比增长17%,主要原因是公用经费增加。
(三)预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,本单位认真贯彻落实《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。
三、“三公”经费说明情况
(一)因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
(二)公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局保留一辆公务用车,公务用车运行维护费预算10000元。
(三)2022年“三公”经费情况说明。培训费预算1300元,同比增长100%,会议费预算7800元,同比增长100%,公务接待费预算1300元,同比增长100%。
四、固定资产情况
年末固定资产原值为1918149.00元。其中:土地及房屋构筑物48440元,通用设备699338.00元,专用设备1022480.00元,家具用具147891.00元。
五、政府采购情况说明
无
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本年未编制政府性基金预算
八、社会保险基金情况说明
本年未编制社会保险基金预算
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年宁县应急局预算表
宁县应急管理局
2021年12月27日
单位代码:063001 | ||||||||
单位名称:宁县应急局 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2022 年 12月27日 | ||||||||
部门领导:米恩库 | 财务负责人:曹森林 | 制表人:杨宏斌 | ||||||
目录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 | |
(12)国有资本经营预算支出情况表 | |
(13)部门(单位)整体支出绩效目标表 | |
(14)项目支出绩效目标表 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,012,860.00 |
本级财力安排 | 2,012,860.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 2,012,860.00 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,012,860.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 2,012,860.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 76,500.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,936,360.00 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,012,860.00 | 本年支出合计 | 2,012,860.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 2,012,860.00 | 支出总计 | 2,012,860.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
2240101 | 行政运行 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2,012,860.00 | 本年支出 | 2,012,860.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,012,860.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 76,500.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,936,360.00 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 2,012,860.00 | 支 出 总 计 | 2,012,860.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | ||||||||
063001 | 宁县应急局 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,012,860.00 | 2,012,860.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
2240101 | 行政运行 | 1,936,360.00 | 1,936,360.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,012,860.00 | 1,736,926.00 | 275,934.00 | |
301 | 工资和福利支出 | 1,660,426.00 | 1,660,426.00 | |
30101 | 基本工资 | 942,432.00 | 942,432.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 697,194.00 | 697,194.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 275,934.00 | 275,934.00 | |
30201 | 办公费 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
30211 | 差旅费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
30215 | 会议费 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
30216 | 培训费 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
30228 | 工会经费 | 32,793.00 | 32,793.00 | |
30229 | 福利费 | 27,141.00 | 27,141.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 109,800.00 | 109,800.00 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
30302 | 退休费 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
063001 | 宁县应急局 | 11300 | 1300 | 10000 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 275,934.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 275,934.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 39,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 15,600.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 5,200.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 26,000.00 |
6 | 30215 | 会议费 | 7,800.00 |
7 | 30216 | 培训费 | 1,300.00 |
8 | 30217 | 公务接待费 | 1,300.00 |
9 | 30228 | 工会经费 | 32,793.00 |
10 | 30229 | 福利费 | 27,141.00 |
11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 |
12 | 30239 | 其他交通费用 | 109,800.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
部门管理转移支付表 | ||||
单位:元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 宁县应急局 | ||||||||||||||
联系人 | 杨宏斌 | 联系电话 | 6626009 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 《宁县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》宁办字〔2019〕57号 | |||||||||||||
职能概述 | 负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、应急指挥中心、综合监督管理股、危化股、协调股、防灾救灾股等六个股室,下设1个事业单位(安全生产执法大队)。 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
15 | 27 | 9 | 6 | 12 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 建立了管理规章制度汇编,规范细化收支流程,落实“一支笔审批”制度,严格执行各项财经制度和管理规定。 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
883.76 | 853.43 | 853.43 | 100% | ||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 171.61 | |||||||||||||
本级财政安排 | 201.28 | 公用经费 | 29.67 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | ||||||||||||||
收入预算合计 | 201.28 | 支出预算合计 | 201.28 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 100% | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及维持单位运转 | 100% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | 100% |
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
预算单位 | 项目名称 | |||||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | |||||||||
项目类型 | 资金用途 | |||||||||
资金性质 | 项目分类 | |||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||||
年度绩效目标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
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