索引号: | 621026yjj000/20211229-00053 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-12-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县消防救援大队(一级预算单位)2022年部门预算公开
2022年部门预算公开说明
宁县消防救援大队2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
宁县消防救援大队是防范化解重大安全风险,应对处置各种灾害事故的职能部门。其主要职责是:
(一)承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;
(二)定期进行消防安全检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患;
(三)制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;
(四)灭火及抢险救援,协助有关部门调查事故原因、处理事故;
(二)内设机构
宁县消防救援大队实有人数82人,行政事业编制9人,其中:大队长1名,政治教导员1名,初级技术干部3名,现役消防员2名;事业编2人;合同制73人,其中:文员9人,政府专职消防员64人
二、部门预算情况说明
2022年预算指标946.36万元,和上年相比增加6.46% 。增加的主要原因是单位人数较去年增加20人,执勤车辆增加2辆,新增和盛消防救援站等。其中:人员支出预算571.55万元(其中工资福利支出571.55万元)。项目支出预算374.81万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资、伙食费、被装费,油料费等支出增加),
(一)人员支出。人员支出预算571.55万元,同比增加31.61%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。
(二)项目支出预算。本年度将商品和服务支出列为专项预算,支出预算374.81 万元。
(三)预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明:根据财政预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算支出绩效评价涉及项目经费374.81万元,人员经费571.55万元,年末资金专款专用率、资金使用率达到100%,指战员满意度达到98%以上。资金支出均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。我单位全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2022年“三公”经费情况说明。大队无“三公”日常开支,故未列此项预算。
四、固定资产情况
大队固定资产在上级消防机构消防救援队伍资产管理系统统一核算,故未在县固定资产系统列出。
五、政府采购情况说明
本单位下年度无政府采购计划
六、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
我单位无政府基金。
八、社会保险基金情况说明
我单位无社会保险基金。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年宁县消防救援大队部门预算表
宁县消防救援大队
2021年12月27日
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 9,463,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 9,463,600.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9,463,600.00 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 9,463,600.00 | 本年支出合计 | 9,463,600.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 9,463,600.00 | 支出总计 | 9,463,600.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 9,463,600.00 |
本级财力安排 | 9,463,600.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 9,463,600.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | |
22402 | 消防救援事务 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | |
2240204 | 消防应急救援 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 9,463,600.00 | 本年支出 | 9,463,600.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 9,463,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9,463,600.00 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 9,463,600.00 | 支 出 总 计 | 9,463,600.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 | |||||||
204001 | 宁县消防救援大队 | 9,463,600.00 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 |
22402 | 消防救援事务 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 9,463,600.00 | 5,715,500.00 | 3,748,100.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,715,500.00 | 5,715,500.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,715,500.00 | 5,715,500.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,568,000.00 | 2,568,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,963,200.00 | 1,963,200.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险 | 262,600.00 | 262,600.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 628,700.00 | 628,700.00 | |
30113 | 住房公积金 | 293,000.00 | 293,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
204001 | 宁县消防救援大队 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
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