索引号: | 621026zjj000/20220107-00002 | 发布机构: | 宁县住建局 |
生效日期: | 2022-01-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县房产服务中心2022年部门预算公开
单位代码:303003
单位名称:宁县房产服务中心
部门预算公开表
编制日期:2022 年1月7日
部门领导:付喜刚 财务负责人:米春恒 制表人:栗飞
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 | |
(12)国有资本经营预算支出情况表 | |
(13)部门(单位)整体支出绩效目标表 | |
(14)项目支出绩效目标表 |
宁县房产服务中心2022年部门预算公开说明
宁县房产服务中心2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1、根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。
2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。
3、负责全县房屋产权产籍管理;负责全县物业管理工作。
4、承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。
5、负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。
6、负责全县房地产行业统计。
(二)内设机构
宁县房产服务中心系财政全额拨款的事业单位,隶属宁县住房和城乡建设局,内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。现有编制8人。财政供养人员14人全部为在职人员。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标93.3372万元,和上年相比减少49.64% ,减少的其主要原因是上级未预拨专项资金,未纳入预算。其中:人员支出预算83.2332万元(其中工资福利支出83.2332万元)。商品服务支出预算10.104万元(同上年预算相比增加主要原因是人员经费标准提高)。
(一)人员支出。人员支出预算83.2332万元,同比减少13.08%,主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列等因素。
(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算10.104万元,同比增长119.9%,增加的主要原因是公用经费预算标准提高。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)项目支出预算。本年无项目支出预算。
(四)机关运行经费安排情况。商品服务支出预算10.104万元,单位用于日常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等运行经费10.104万元。
(五)预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位2022年度涉及项目整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置,涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2022年我单位无公务用车购置情况。
3.2022年“三公”经费情况说明。我单位2022年无“三公”经费预算,2021年也无“三公”经费预算。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为56.0916万元。其中:通用设备35.4239万元,土地、房屋构筑物14.1347万元,家具用具6.533万元;无形资产399.2919万元。
五、政府采购情况说明
我单位2022年无政府采购预算。
六、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
我单位2022年无政府性基金预算。
八、社会保险基金情况说明
2022年我单位无社会保险基金预算支出。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 933,372.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 933,372.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 933,372.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 933,372.00 | 本年支出合计 | 933,372.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 933,372.00 | 支出总计 | 933,372.00 |
表2 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 933,372.00 |
本级财力安排 | 933,372.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 933,372.00 |
表3 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 933,372.00 | 933,372.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 933,372.00 | 本年支出 | 933,372.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 933,372.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 933,372.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 933,372.00 | 支 出 总 计 | 933,372.00 |
表5 | |||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 933,372.00 | 933,372.00 | 933,372.00 | ||||||||
303003 | 宁县房产服务中心 | 933,372.00 | 933,372.00 | 933,372.00 | |||||||
表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 933,372.00 | 933,372.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 933,372.00 | 933,372.00 | |
表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 933,372.00 | 832,332.00 | 101,040.00 | |
301 | 工资福利支出 | 832,332.00 | 832,332.00 | |
01 | 基本工资 | 501516 | 501516 | |
02 | 津贴补贴 | 330816 | 330816 | |
12 | 其他社会保障缴费 | |||
302 | 商品和服务支出 | 101,040.00 | 101,040.00 | |
01 | 办公费 | 26600 | 26600 | |
02 | 印刷费 | 4200 | 4200 | |
05 | 水费 | 2100 | 2100 | |
06 | 电费 | 2100 | 2100 | |
07 | 邮电费 | 2800 | 2800 | |
11 | 差旅费 | 14000 | 14000 | |
28 | 工会经费 | 16647 | 16647 | |
29 | 福利费 | 14393 | 14393 | |
39 | 其他交通费用 | 7000 | 7000 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 11200 | 11200 | |
表8 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
表9 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 101,040.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 101,040.00 |
2 | 01 | 办公费 | 26600 |
3 | 02 | 印刷费 | 4200 |
4 | 05 | 水费 | 2100 |
5 | 06 | 电费 | 2100 |
6 | 07 | 邮电费 | 2800 |
7 | 11 | 差旅费 | 14000 |
8 | 28 | 工会经费 | 16647 |
9 | 29 | 福利费 | 14393 |
10 | 39 | 其他交通费用 | 7000 |
11 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11200 |
表10 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
表11 | ||||
部门管理转移支付表 | ||||
单位:元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
宁县房产服务中心 |
表12 | |
国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | |
总计 | |
…… | |
表13 | |||||||||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 宁县房产服务中心 | ||||||||||||||
联系人 | 栗飞 | 联系电话 | 09346621150 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 编制部门批复“三定”方案 | |||||||||||||
职能概述 | 1、根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。 3、负责全县房屋产权产籍管理;负责全县物业管理工作。4、承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。 5、负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。 6、负责全县房地产行业统计。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 内设4个股室(办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股) | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
8 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 宁县房产服务中心财务制度、机关管理制度 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
100.3544 | 146.428299 | 100% | 0 | ||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 83.2332 | |||||||||||||
本级财政安排 | 93.3372 | 公用经费 | 10.104 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | ||||||||||||||
收入预算合计 | 93.3372 | 支出预算合计 | 93.3372 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作质量达标率 | 100% | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 100% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务质量的满意程序 | 95% |
表14 | ||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
预算单位 | 宁县房产服务中心 | 项目名称 | ||||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | |||||||||
项目类型 | 资金用途 | |||||||||
资金性质 | 项目分类 | |||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||||
年度绩效目标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
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