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索引号: 621026zjj000/20220110-00003 发布机构: 宁县住房和城乡建设局
生效日期: 2022-01-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

来源:宁县住房和城乡建设局 发布时间:2022-01-10 浏览次数: 【字体:

单位代码:303001

单位名称:宁县住房和城乡建设局

部门预算公开表

编制日期:2022 年 12 月 30 日

部门领导:李润民         财务负责人:王立军        制表人:张世哲

目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表


宁县住房和城乡建设局2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

1、负责全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施。

2、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。

3、负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市管理工作;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件备案管理;组织县城市政工程项目竣工综合验收;负责风景名胜区的报批备案管理;负责城市园林绿化、集中供热、市政公用设施建设。

4、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

5、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施;负责参与城镇危房和报废房屋的认定,组织和参与重大工程事故的调查处理。

6、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施;指导重大技术引进和创新工作;组织实施全县重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

7、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策;制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。

8、负责建设行业监督管理及建设工程项目执法稽查。

9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)内设机构

宁县住房和城乡建设局内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室),现有编制20名(其中行政编制12名,事业编制7名,机关工勤编1名),在职人员27名(其中公务人员9名,事业编制人员在岗在编17名,在岗不在编10名,机关工勤1名)。

二、部门预算情况说明

 

2022年预算指标210.7285万元,和上年相比减少86.14% 。减少的主要原因是项目支出预算减少,本年预算无提前下达项目资金预算,无政府性基金支出预算,无结转项目预算。其中:人员支出预算178.704万元(其中工资福利支出173.94万元,对个人和家庭补助支出4.764万元)。商品服务支出预算32.0245万元。

(一)人员支出。人员支出预算178.704万元,同比减少7.64%,主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列,人员调出等因素。

(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出(公用经费)预算32.0245万元,同比增加78.99%,增加的主要原因是人员经费标准提高。

(三)预算绩效情况。 我单位2021年重点项目资金绩效评价涉及4个大项目,目标实现全覆盖,涉及项目资金17821万元(老旧小区改造7906万元、宁县城区集中供热工程5800万元、宁县马坪区排水管网维修及内涝防治工程项目3100万元、宁县老城区雨污分流及污水管网延伸改造工程资金1015万元)。2021年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定要求,相关内容完整,均达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年预算“三公”经费是指因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行费,我单位2022年无三公经费预算支出,根据工作需要和测算,最终以实际支出数为准。

四、固定资产情况
    上年末固定资产原值为85.546281万元,累计折旧47.694698万元,年末净值37.851583万元。其中:通用设备9.988181万元、无形资产1.94万元。 

    五、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购支出预算。

六、财务开展情况及打算

本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金支出预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1


部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)2,107,285.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排2,107,285.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出2,107,285.00 
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计2,107,285.00 本年支出合计2,107,285.00 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计2,107,285.00 支出总计2,107,285.00 
表2
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)2,107,285.00 
    本级财力安排2,107,285.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计2,107,285.00 
表3



部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计2,107,285.00 2,107,285.00 
212城乡社区支出2,107,285.00 2,107,285.00 
21201  城乡社区管理事务2,107,285.00 2,107,285.00 
2120101    行政运行2,107,285.00 2,107,285.00 
表4


财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入2,107,285.00 本年支出2,107,285.00 
(一)一般公共预算财政拨款2,107,285.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出2,107,285.00 


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出
收  入  总  计2,107,285.00 支  出  总  计2,107,285.00 
表5










财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计2,107,285.00 2,107,285.00 2,107,285.00 






303001宁县住房和城乡建设局2,107,285.00 2,107,285.00 2,107,285.00 






表6



一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计2,107,285.00 2,107,285.00 
212城乡社区支出2,107,285.00 2,107,285.00 
21201  城乡社区管理事务2,107,285.00 2,107,285.00 
2120101    行政运行2,107,285.00 2,107,285.00 
表7



一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计2,107,285.00 1,787,040.00 320,245.00 
301工资福利支出1,739,400.00 1,739,400.00 
01  基本工资1,025,964.00 1,025,964.00 
02  津贴补贴713,436.00 713,436.00 
12  其他社会保障缴费


302商品和服务支出320,245.00 
320,245.00 
01  办公费53,200.00 
53,200.00 
02  印刷费8,400.00 
8,400.00 
05  水费4,200.00 
4,200.00 
06  电费4,200.00 
4,200.00 
07  邮电费5,600.00 
5,600.00 
11  差旅费28,000.00 
28,000.00 
28  工会经费34,572.00 
34,572.00 
29  福利费36,473.00 
36,473.00 
39  其他交通费用14,000.00 
14,000.00 
39  其他交通费用(车补)109,200.00 
109,200.00 
99  其他商品和服务支出22,400.00 
22,400.00 
303对个人和家庭的补助47,640.00 47,640.00 
05  生活补助47,640.00 47,640.00 
表8





一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
303001宁县住房和城乡建设局




表9


一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计320,245.00 

302商品和服务支出320,245.00 

01  办公费53,200.00 

02  印刷费8,400.00 

05  水费4,200.00 

06  电费4,200.00 

07  邮电费5,600.00 

11  差旅费28,000.00 

28  工会经费34,572.00 

29  福利费36,473.00 

39  其他交通费用14,000.00 

39  其他交通费用(车补)109,200.00 

99  其他商品和服务支出22,400.00 
表10

政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计




表十一、部门管理转移支付表

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

宁县住房和城乡建设局










表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门(宁县住建局)整体支出绩效目标表

 

部门(单位)名称

宁县住建局(本级)

联系人

尚涛涛

联系电话

199******8008

部门(单位)职能

依据

编制部门批复“三定”方案

职能概述

负责全县全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施。

近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化

变化内容

部门(单位)基本信息

直属单位包括

内设职能部门

内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、城乡建设综合服务中心、消防股、宁县质监站),

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

20

27

9

8

10

部门(单位)基本制度建设情况

宁县住建局财务制度、机关管理制度、

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

132.979


132.979

100%

0

当年预算构成(万元)

部门(单位)收入预算

部门(单位)支出预算

上级财政拨款

210.7285

人员经费

178.704

本级财政安排


公用经费

32.0245

其他资金


项目经费


收入预算合计

210.7285

支出预算合计

210.7285

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城乡居民安全住房入住率

不断提升

满意度指标

服务对象满意度指标

城乡居民享受公共设施满意度

95%

效益指标

可持续影响指标

基本公共服务水平

不断提高


项目支出绩效目标表

 

预算单位


项目名称


一级项目名称


二级项目名称


项目类型


资金用途


资金性质


项目分类


项目资金(万元)

年度资金总额


其中:中央补助安排


省级财政安排


年度绩效目标


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值






















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