索引号: | 621026mzj000/20250227-00003 | 发布机构: | 宁县民政局 |
生效日期: | 2025-02-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县民政局2025年单位预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规;拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
宁县民政局内设办公室、规划财务股、纪检监察室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股、政务服务中心、居家养老服务中心。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
宁县民政局直属事业单位社会福利院、婚姻登记处。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算21926.34万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算21926.34万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入20662.10万元,占94.23%;
政府性基金预算收入692.09万元,占3.16%;
上年结转收入572.15万元,占2.61%;
(二)支出预算
2025年支出预算21926.34万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出449.10万元, 占2.05%; 项目支出20905.09万元,占95.35%; 上年结转572.15万元, 占2.6%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出21234.25万元,包括:社会保障和就业支出21210.73万元、卫生健康支出23.52万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出449.10万元,比2024年预算减少583.03万元,下降56.49%,下降的主要原因是今年未预算其他对个人和家庭的补助。
其中:人员经费支出415.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出33.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20785.15万元,比2024年预算增加2760.32万元,增长15.31%,增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。
社会保障和就业项目3个,主要是项目1、项目2、项目3。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 社会保障和就业2025年预算数为21210.73万元, 比 2024年预算增加3061.15万元, 主要原因是增加了困难儿童补助、高龄津贴等县级预算。
2.卫生健康支出23.52万元,比 2024年预算减少2.03万元,主要原因是2024年2名职工退休,1名职工调出。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加(减少) 0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是…。
2.公务接待费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,无变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费40.14万元,较2024年预算减少44.83万元,下降52.76%,其他商品和服务支出预算减少。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为97.07万元。其中:设备38.37万元,家具用具58.7万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出692.09万元,较2024年预算增加362.09万元,增长109.72%。
说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目38个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个,完成率为84.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金执行不到位。开展1-9月绩效运行监控项目38个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目35个,完成率为92.1 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金执行不到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照绩效管理要求,宁县养护院建设情况在政府门户网站向社会公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标25个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县民政局
2025年2月25日
2.宁县民政局 2025年单位支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册