手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版

宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 621026mzj000/20250227-00004 发布机构:
生效日期: 2025-02-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县社会福利院2025年单位预算公开

来源:宁县社会福利院 发布时间:2025-02-27 浏览次数: 【字体:


  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

   

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.按照国家有关政策贯彻执行老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业方针、政策、法规和发展规划。

2.协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人权益保护工作。

3.协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4.协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费供养、生产经营等工作。

5.协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

6.协助孤儿的供养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

7.协调其他有关社会福利事业工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

宁县社会福利院为全额拨款事业单位,隶属宁县民政局管理,无内设机构。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

宁县社会福利院无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算83.69万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算83.69万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入83.69万元,占100%

(二)支出预算

2025年支出预算83.69万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出58.69万元, 70.13% 项目支出25万元,占29.87%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出83.69万元,包括:社会保障和就业支出80.73万元、卫生健康支出2.96万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7

(一)基本支出

2025年基本支出58.69万元,比2024年预算增加3.1万元,上升5.58%,上升的主要原因是工资调标增资。

其中:人员经费支出54.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算83.69万元,比2024年预算增加3.1万元,增长3.85%,增长的主要原因是工资支出增加。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 社会保障和就业2025年预算数为80.73万元, 2024年预算增加3.07万元, 主要原因工资调标增加。

2.卫生健康支出2.96万元, 2024年预算增加0.03万元,主要原因是预算正常增加

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,无变化

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.64万元,较2024年预算增加1.04万元,上升3.64%,预算正常增加

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为722万元。其中:固定资产720.92万元,无形资产1.08万元

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025无非税收入

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

 2025 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目12个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为84.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金执行不到位。开展1-9月绩效运行监控项目10个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个,完成率为92.1 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金执行不到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照绩效管理要求,宁县养护院建设情况在政府门户网站向社会公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标25个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                                                                             宁县社会福利院

  2025225

 

附件:1.宁县社会福利院 2025年单位预算公开表.xlsx

            2.宁县社会福利院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx


【打印正文】
分享到:
【字体: