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索引号: 621026czj000/20260313-00041 发布机构:
生效日期: 2026-03-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

宁县网络和舆情应急中心2026年单位预算公开

来源:宁县网络和舆情应急中心 发布时间:2026-03-13 浏览次数: 【字体:



 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026单位预算公开如下:

一、单位职责

网络和舆情应急中心成立于20204月,为副科级事业单位,其主要职能是督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项,负责互联网宣传和信息内容监督管理,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和处置,负责属地重点新闻网站规划建设、网络评论、网评员管理和信息化等工作

(一)贯彻执行中央和省、市、县委有关网络安全与信息化建设的方针、政策,根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律、法规,协调处置涉我县各领域网络安全和信息化方面的重大问题,维护网络意识形态安全。

(二)承担县委网信办的具体工作,组织开展网络安全和信息化重大问题的研究部署,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项及工作部署。

(三)负责网络安全和重大突发事件网络舆情应急处置工作,

组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送,跟踪了解和掌

握网络舆情动态,负责专项监看和处置工作。

(四)负责全县网络信息内容生态治理和相关监督管理工作,落实全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容发布平台及账号的监管,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律规定协同相关部门查处违法违规行为和网站,净化网络舆论生态环境。

(五)承担中央网信办和省、市委网信办关于网上舆论引导、管控任务指令、安全预警信息的接受、转发和报送,以及任务指令的执行。

(六)完成县委、县政府和网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

县网络和舆情应急中心隶属县委宣传部管理系全额拨款副科级事业单位。内设综合协调股、监测管理股、宣传教育股3个股(室),核定事业编制6个,设主任1名(副科级),现有事业人员7名。

(二)单位性质

县网络和舆情应急中心非参照公务员法管理单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026单位收支总预算109.53万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算109.53万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入109.53万元100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元0%

其他收入0万元0%

(二)支出预算

2026年支出预算109.53万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出88.53万元80.83% 项目支出21万元,占19.17%上年结转0万元0%

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出109.53万元,包括:一般公共服务支出94.68万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10.49万元、卫生健康支出4.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出88.53万元,比2025年预算增加16.24    万元,增长18.34%,增长的主要原因是人员工资正常晋升;本年度本单位调入1人,人员经费增加

其中:人员经费支出83.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算21万元,比2025年预算增加6万元,增长28.57 %,增长的主要原因是:网络安全监测服务及信息化视频会议系统服务费纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是项目1网络安全监测服务及宣传经费;项目2网络舆情监测软件服务及信息化视频会议系统服务费

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(网信事务(款)事业运行(项)2026 年预算数为73.68万元2025年预算增加13.97万元主要原因是本年度本单位调入1人,人员经费增加

2.一般公共服务(网信事务(款)其他网信事务支出(项)2026年预算数为21万元2025年预算增加6万元主要原因是网络安全监测服务及信息化视频会议系统服务费纳入预算。

3.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为9.95万元,比2024年预算增加1.55万元主要原因是本年度本单位调入1人,预算增加

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.54万元,相较2025年预算增加0.09万元,主要原因是本年度本单位调入1人,预算增加

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为4.35万元,比2025年预算增加0.66万元,主要原因是本年度本单位调入1人,预算增加

五、单位一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算0万元,较2025年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.48万元,较2025年预算增加0.83万元,增长16.7%,增长的主要原因是本年度调入工作人员1名,预算相应增加

七、政府采购安排情况

2026,单位政府采购预算总额0.33万元,其中:政府采购货物预算0.33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.51万元。其中:设备0.51万元办公用房0平方米,价值0万元。公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:网络舆情监测软件服务及信息化视频会议系统服务费

1.项目概况:部署网络舆情监测软件1套,信息化视频会议系统1

2.立项依据:庆网办发【202115

3.实施主体:宁县网络和舆情应急中心

4.实施周期:1年。

5.实施计划:整个年度实施

6.年度预算安排:预算安排15万元。

7.预期总体目标:通过技术监测手段,不断提升舆情发现力,及时化解社会矛盾通过购置视频会议系统服务,保障上级部门会议高质、高效进行。

(四)单位管理转移支付情况

未安排预算单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》发〔202313宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>6管理办法和工作规程的通知发〔202363文件要求,我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20257月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为50%“双监控”发现存在的问题和主要原因是预算执行进度滞后、部分指标评分有待提高开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%“双监控”发现问题绩效运行监控在单位内部通报整改情况:本单位无绩效运行监控在单位内部通报整改情况

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100 %绩效自评结果随单位一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加单位预算项目1个,增长率50%同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、单位综合指标、可持续发展能力指标,设置二级指标18个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             

                                                                                          宁县网络和舆情应急中心

                               2026312

 

附件:1.宁县网络和舆情应急中心2026年单位预算公开表.pdf

            2.宁县网络和舆情应急中心2026年单位整体绩效目标及预算项目绩效目标.pdf

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