宁县人民政府

工信局政府信息公开

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索引号: 621026gxj000/20250904-00006 发布机构:
生效日期: 2025-09-04 废止日期:
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宁县工业和信息化局2024年部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-04 浏览次数: 【字体:


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

附件


第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县工业和信息化局(以下简称“县工信局”)是县政府工作部门,为正科级。县工信局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策,制定全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设,培育支柱产业和骨干工业企业;按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。

(二)监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势,发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导;解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议;负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。

(三)负责制定信息产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题;推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展的规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

(四)负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施;拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作;推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设;指导工业和信息化行业质量管理工作;负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

(五)负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作,拟订中长期规划及相关政策;负责工业节能监督管理工作;组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。

(六)负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

(七)负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题;负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

(八)承担振兴装备制造业组织协调任务,组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;组织实施新能源汽车推广应用。

(九)推进工业和信息化产业体制创新和管理创新,指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

(十)负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理;负责工业现代物流业态发展规划,指导工业集中区和企业物流业态发展。

(十一)指导和联系行业协会的工作。

(十二)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县工信局下设6个股室。

(一)办公室。综合协调局机关日常事务,负责机关的机构编制、人事劳资、社会保险、培训教育、纪检监察、安全保卫、财务、后勤管理等工作;制定机关工作、学习管理制度,组织日常业务学习;承办机关党务文电、档案、保密、信访、提案、计划生育、精神文明建设工作;负责劳动工资管理、年度考核等工作;负责局党组会和局务会决定事项的督办工作。

(二)企业建设股。监测和分析工业经济运行,协调解决经济运行中有关重大问题并提出相应的政策建议;负责“工业强县”战略的组织协调和考核工作;负责重点行业、重点企业经济运行服务协调;负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理;负责工业现代物流业态发展规划;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作;负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务,拟订相关政策、规划并组织实施;负责中小企业社会化服务体系建设及服务机构的市场准入、资质认证等管理工作;负责扶持中小企业发展财政资金的使用与管理;协调中小微企业融资服务;负责监测分析全县中小企业、非公有制经济发展动态;联系本县企业家协会;拟定全县消费品产业、原材料和新材料产业政策规划计划并组织实施;组织推进特色农产品加工、轻工、食品、医药、建材等产业发展;实施农药准入管理,承担农业化学物质行政保护有关工作;承担全县盐业行政管理工作;制定并组织实施全县生产性服务业发展战略和规划,拟定相关支持政策、生产性服务业标准和规范;推进全县生产性服务业功能区建设;承担全县消费品产业、生产性服务业运行态势统计、分析、监测、跟踪等工作;负责民爆器材行业安全监管。

(三)信息建设股。负责全县生产和制造系统信息化政策规划制定与实施;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准,推进工业化和信息化融合,推进电信、广播电视和计算机网络融合;参与全县重要通信设施建设及安全管理;监督管理通信市场建设和规范行业秩序;承办国防信息动员工作;承担全县大数据行政管理职能,制定并组织实施电子信息产业、大数据战略规划和政策措施;负责电子信息和软件服务业行业管理,组织推进电子信息产业、软件服务业基地建设;负责全县新型智慧城市建设,拟订大数据的标准体系,指导大数据、云计算、物联网等在各行业的创新应用;统筹推进社会经济各领域大数据开发应用;促进政府数据资源的共享与开放。

(四)项目与创新股。拟订全县工业和信息化发展战略、规划、投资计划和相关政策措施并组织实施;负责全县工业和信息化固定资产投资工作;组织实施城乡工业布局调整、产业结构调整,提出工业产业聚集发展的有关措施建议,指导工业集中区建设;按规定权限负责工业固定资产投资项目审核、核准和备案;负责工业行业的技术改造、技术创新及“产学研”结合、名牌产品培育等项目规划、计划,并组织实施;拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准;负责新产品开发和新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用工作;指导行业质量管理工作;负责工业、信息化企业人才队伍建设;负责非公经济系列中、初级专业技术职务的评审工作;拟定全县装备产业发展规划计划并组织实施;承担装备产业行业管理工作;按权限承担装备产业项目管理、政策相符性审查、生产许可准入等相关工作任务。

(五)资源利用股。贯彻落实工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能的方针政策;拟订全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能促进工作方案并组织实施;指导协调工业企业节能降耗、节约用水工作;组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作;组织实施新能源汽车推广应用。

(六)中小企业服务中心。主要职责为贯彻落实国家、省、市、县有关发展中小企业的法律法规和方针政策,服务全县中小企业发展;掌握全县中小企业运行态势,参与制定中小企业信用评价体系,建立和完善中小企业数据库;指导全县中小企业服务体系建设,建立和完善中小企业信用担保、信息服务、人才培训、法律援助服务和创业辅导等体系;引导中小企业建立现代企业制度,指导企业改进经营管理;收集企业生产经营过程中遇到的困难和问题,并进行分类梳理,协助有关部门协调解决,维护中小企业合法权益;完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

453.47

一、一般公共服务支出

31

0.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

50.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

120.84


9


九、卫生健康支出

39

21.86


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

258.18


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

453.47

本年支出合计

57

453.47

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

453.47

总计

60

453.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

453.47

453.47






201

一般公共服务支出

0.59

0.59






20199

其他一般公共服务支出

0.59

0.59






2019999

其他一般公共服务支出

0.59

0.59






206

科学技术支出

50.00

50.00






20699

其他科学技术支出

50.00

50.00






2069999

其他科学技术支出

50.00

50.00






208

社会保障和就业支出

120.84

120.84






20805

行政事业单位养老支出

70.35

70.35






2080501

行政单位离退休

41.07

41.07






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.28

29.28






20808

抚恤

48.27

48.27






2080801

死亡抚恤

44.22

44.22






2080899

其他优抚支出

4.05

4.05






20899

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22






2089999

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22






210

卫生健康支出

21.86

21.86






21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86






2101101

行政单位医疗

20.16

20.16






2101102

事业单位医疗

1.70

1.70






213

农林水支出

2.00

2.00






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00

2.00






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

2.00






215

资源勘探工业信息等支出

258.18

258.18






21505

工业和信息产业监管

258.18

258.18






2150501

行政运行

251.27

251.27






2150502

一般行政管理事务

6.91

6.91






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

453.47

392.77

60.71




201

一般公共服务支出

0.59


0.59




20199

其他一般公共服务支出

0.59


0.59




2019999

其他一般公共服务支出

0.59


0.59




206

科学技术支出

50.00


50.00




20699

其他科学技术支出

50.00


50.00




2069999

其他科学技术支出

50.00


50.00




208

社会保障和就业支出

120.84

120.84





20805

行政事业单位养老支出

70.35

70.35





2080501

行政单位离退休

41.07

41.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.28

29.28





20808

抚恤

48.27

48.27





2080801

死亡抚恤

44.22

44.22





2080899

其他优抚支出

4.05

4.05





20899

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22





2089999

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22





210

卫生健康支出

21.86

21.86





21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86





2101101

行政单位医疗

20.16

20.16





2101102

事业单位医疗

1.70

1.70





213

农林水支出

2.00


2.00




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00


2.00




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00




215

资源勘探工业信息等支出

258.18

250.06

8.12




21505

工业和信息产业监管

258.18

250.06

8.12




2150501

行政运行

251.27

250.06

1.21




2150502

一般行政管理事务

6.91


6.91




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

453.47

一、一般公共服务支出

33

0.59

0.59



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

50.00

50.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

120.84

120.84




9


九、卫生健康支出

41

21.86

21.86




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2.00

2.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

258.18

258.18




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

453.47

本年支出合计

59

453.47

453.47



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

453.47

总计

64

453.47

453.47



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

453.47

392.77

60.71

201

一般公共服务支出

0.59


0.59

20199

其他一般公共服务支出

0.59


0.59

2019999

其他一般公共服务支出

0.59


0.59

206

科学技术支出

50.00


50.00

20699

其他科学技术支出

50.00


50.00

2069999

其他科学技术支出

50.00


50.00

208

社会保障和就业支出

120.84

120.84


20805

行政事业单位养老支出

70.35

70.35


2080501

行政单位离退休

41.07

41.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.28

29.28


20808

抚恤

48.27

48.27


2080801

死亡抚恤

44.22

44.22


2080899

其他优抚支出

4.05

4.05


20899

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22


2089999

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22


210

卫生健康支出

21.86

21.86


21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86


2101101

行政单位医疗

20.16

20.16


2101102

事业单位医疗

1.70

1.70


213

农林水支出

2.00


2.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00


2.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00

215

资源勘探工业信息等支出

258.18

250.06

8.12

21505

工业和信息产业监管

258.18

250.06

8.12

2150501

行政运行

251.27

250.06

1.21

2150502

一般行政管理事务

6.91


6.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

294.22

302

商品和服务支出

9.07

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

132.94

30201

  办公费

2.70

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

37.86

30202

  印刷费

0.45

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

47.42

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.14

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

22.63

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

0.14

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.28

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.77

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.16

30208

  取暖费

0.10

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.70

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.22

30211

  差旅费

0.81

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

89.34

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

38.36

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

44.22

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.77

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.54

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.25

39909

  经常性赠予

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠予

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.80

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.41




人员经费合计

383.56

公用经费合计

9.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:宁县工业和信息化局

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1、本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表为空表。

2、本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空表。

3、本部门无三公经费支出,故财政拨款三公经费支出决算表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为453.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.70万元,下降2.93%,主要原因一是人员减少一人,二是过紧日子经费压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计453.47万元,其中:财政拨款收入453.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计453.47万元,其中:基本支出392.77万元,占86.61%;项目支出60.71万元,占13.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为453.47万元。与年相比,各减少13.70万元,下降2.93%。主要原因一是人员减少一人,二是过紧日子经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出453.47万元,较上年决算数减少13.70万元,下降2.93%。主要原因一是人员减少一人,二是过紧日子经费压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出453.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.59万元,占0.13%;科学技术支出50.00万元,占11.03%;社会保障和就业支出120.84万元,占26.65%;卫生健康支出21.86万元,占4.82%;农林水支出2.00万元,占0.44%;资源勘探工业信息等支出258.18万元,占56.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.47万元,支出决算为453.47万元,完成年初预算的122.07%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加邮政公司2022年报刊征订费。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是账务调整。

3.社会保障和就业支出年初预算数为53.83万元,支出决算为120.84万元,完成年初预算的224.48%,决算数大于预算数的主要原因一是年中支付王遇贤、索生虎抚恤金,二是缴纳编外人员各项社会保险。

4.卫生健康支出年初预算数为18.90万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的115.71%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险政策性增加。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级下达驻村人员补助支出。

6.资源勘探工业信息等支出年初预算数为298.74万元,支出决算为258.18万元,完成年初预算的86.42%,决算数小于预算数的主要原因一是过紧日子经费压减,二是因财政资金紧张部分指标结转至下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出392.77万元。其中:

人员经费383.56万元,较上年决算数增加11.57万元,增长3.11%,主要原因是人员工资政策性增长。

公用经费9.21万元,较上年决算数减少15.50万元,下降62.73%,主要原因是过紧日子经费压减,部分指标结转至下年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无三公经费支出,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.70万元,印刷费0.45万元,水费0.10万元,邮电费0.77万元,取暖费0.10万元,差旅费0.81万元,培训费0.15万元,劳务费0.54万元,福利费2.25万元,其他交通费0.79万元,其他商品和服务支出0.41万元,办公设备购置费0.14万元。机关运行经费较上年决算数减少15.50万元,下降62.73%,主要原因一是落实过紧日子要求压减经费支出,二是因财政资金紧张部分指标结转至下年支付。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是支付选调生张文藩公务员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,涉及资金52万元,占一般公共预算项目支出总额的75.31%从评价情况来看,两个项目较好完成了年度目标值,评价等级均为“优”。

二、 绩效自评结果

单位2024年度部门决算中反映1部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

(一)部门整体支出绩效自评情况

宁县工业和信息化部门整体支出,全年预算数为453.47万元执行453.47,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况:一是完成对工业经济运行情况监测分析;二是加强了规模以上工业企业培育发现的主要问题及原因:一是部分评价指标较为宽泛,评价结果欠精准;二是部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力下一步改进措施:一是细化评价指标;二是构建合理的绩效评价体系我单位部门整体绩效自评情况:一是部门管理方面,完成了基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、在职人员空置率、重点工作管理制度健全、资产管理规范性,得分19分。二是履职效果方面,完成了部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度,得分55.01。三是能力建设方面,健全了长效管理、提高了人员素质、健全了档案管理制度,得分9.01分,四是整体支出规模方面,年度资金总额执行率84.11%,得分8.41分。部门整体支出绩效自评总得分91.43分,评价结果为“优”

(二)项目支出绩效自评情况

1.“新入规企业奖补资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进了全县中小企业发展;二是当年新增规模以上企业5户以上;三是规模以上工业企业增加值增速10%以上发现的主要问题及原因:一是发放企业奖补资金不及时;二是奖补资金监管不到位。下一步改进措施:一是及时发放新入规企业奖补资金,入规一户奖补一户;二是加强奖补资金监管,确保奖补资金用到企业提质增产上新入轨企业奖补资金项目绩效自评情况:一是年度资金执行率100%,得分10分。二是成本指标,成本控制在50万元以内,得分20分。三是产出指标,规模以上工业企业增加值增速在10%以上、新增规模以上工业企业9户、规模以上工业企业正常运行,得分35分。四是效益指标,促进了全县中小企业发展、新建中小企业规模210户以上,得分19分。五是满意度指标,补贴对象满意度98,得分10分。新入轨企业奖补资金项目自评总得分94分,评价等级为“优”

2.“2024年县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为2万元,执行数为2,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了年度驻村帮扶工作任务;二是提升了南桥村村民满意度发现的主要问题及原因:一是驻村队员生活补助发放不够及时;二是对驻村队员的关怀和慰问不够。下一步改进措施:一是与财政部门衔接,及时发放驻村队员生活补助;二是加强对驻村队员的关怀和慰问,让驻村队员全身心投入到驻村帮扶工作中去2024年县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况:一是年度资金执行率100%,得分10分。二是成本指标,成本控制发放人数为2人,得分20分。三是产出指标,生活补助经费在2万元以内、驻村帮扶完成率合格、驻村生活补助按时率95%,得分38.67分。四是效益指标,帮扶村生活水平逐步提升,得分18分。五是满意度指标,当地居民满意度98,得分10分。2024年县直单位驻村干部补助经费项目自评总得分96.67分,评价等级为“优”

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了2个项目,其中:2024年省级中小企业发展专项资金项目,评价等级,评价分数为86.66重点工作考核奖励资金项目,评价等级为,评价分数为86.67。(详细情况见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

894ef7bca29943f7bfaa03fc7b176c62.gif2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

新入规企业奖补资金项目绩效自评报告.pdf

2024年县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评报告.pdf

2024年省级中小企业发展专项资金项目绩效自评报告.pdf

重点工作考核奖励资金项目绩效自评报告.pdf

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