| 索引号: | 621026hsz000/20250915-00035 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度宁县第四中学部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、研究拟定全学教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、实施普通高中教育,保障辖区内学生入学教育及相关社会服务。
3、研究拟定学校发展规划和年度计划,承担着对辖区内普通高中学生学历教育职能。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宁县第四中学为财政全额拨款的事业单位,现有办公室、教务处、思政处、后勤处等4个内设机构,较2023年无增减变化。
本年度我校现有在职职工212人。比上年度增加3人,其中增加原因为新招聘人员。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,639.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 232.71 | 五、教育支出 | 35 | 3,306.33 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 383.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 182.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,872.19 | 本年支出合计 | 57 | 3,872.19 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,872.19 | 总计 | 60 | 3,872.19 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,872.19 | 3,639.48 | 0.00 | 232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,306.33 | 3,073.63 | 0.00 | 232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3,206.33 | 2,973.63 | 0.00 | 232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,171.02 | 2,938.31 | 0.00 | 232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 35.31 | 35.31 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 | 100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.71 | 383.71 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.72 | 351.72 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.77 | 27.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.24 | 318.24 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.03 | 3.03 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.03 | 3.03 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 182.14 | 182.14 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | |||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.34 | 8.34 | |||||
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 8.34 | 8.34 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,872.19 | 3,503.72 | 368.47 | ||||
205 | 教育支出 | 3,306.33 | 2,946.20 | 360.13 | |||
20502 | 普通教育 | 3,206.33 | 2,946.20 | 260.13 | |||
2050204 | 高中教育 | 3,171.02 | 2,946.20 | 224.82 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 35.31 | 35.31 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.71 | 383.71 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.72 | 351.72 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.77 | 27.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.24 | 318.24 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | ||||
20808 | 抚恤 | 3.03 | 3.03 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.03 | 3.03 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 182.14 | 173.80 | 8.34 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | ||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.34 | 8.34 | ||||
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 8.34 | 8.34 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,639.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,073.63 | 3,073.63 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 383.71 | 383.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 182.14 | 182.14 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,639.48 | 本年支出合计 | 59 | 3,639.48 | 3,639.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,639.48 | 总计 | 64 | 3,639.48 | 3,639.48 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,639.48 | 3,271.01 | 368.47 | |
205 | 教育支出 | 3,073.63 | 2,713.50 | 360.13 |
20502 | 普通教育 | 2,973.63 | 2,713.50 | 260.13 |
2050204 | 高中教育 | 2,938.31 | 2,713.50 | 224.82 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 35.31 | 35.31 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 383.71 | 383.71 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.72 | 351.72 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 27.77 | 27.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.24 | 318.24 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | |
20808 | 抚恤 | 3.03 | 3.03 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.03 | 3.03 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | |
210 | 卫生健康支出 | 182.14 | 173.80 | 8.34 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 173.80 | 173.80 | |
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.34 | 8.34 | |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 8.34 | 8.34 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,121.37 | 302 | 商品和服务支出 | 103.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,401.08 | 30201 | 办公费 | 12.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 399.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 421.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 15.66 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 372.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.95 | 30206 | 电费 | 73.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.80 | 30208 | 取暖费 | 8.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,152.16 | 公用经费合计 | 118.85 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有政府基金支出,故本表无数据 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁县第四中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
本部门没有三公经费支出,故本表无数据 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3872.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.44万元,下降0.68%,主要原因是落实过紧日子政策,本年安排的支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3872.19万元,其中:财政拨款收入3639.48万元,占93.99%;事业收入232.71万元,占6.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3872.19万元,其中:基本支出3503.72万元,占90.48%;项目支出368.47万元,占9.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3639.48万元。与上年相比,各增加102.39万元,增长2.89%。主要原因是人员工资普调,工资正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3639.48万元,较上年决算数增加102.39万元,增长2.89%。主要原因是人员工资普调,工资正常晋升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3639.48万元,主要用于以下方面:教育支出3073.63万元,占84.45%;社会保障和就业支出383.71万元,占10.54%;卫生健康支出182.14万元,占5.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3406.77万元,支出决算为3639.48万元,完成年初预算的106.83%。其中:教育支出3073.63万元,占84.45%;社会保障和就业支出383.71万元,占10.54%;卫生健康支出182.14万元,占5.00%。
1.教育支出年初预算数为2840.92万元,支出决算为3073.63万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调、工资正常晋升,人员工资增加;二是年中上级下达2024年普通高中国家助学金项目、2024年普通高中免学杂费项目等专项资金,专项资金相应增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为383.71万元,支出决算为383.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为182.14万元,支出决算为182.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3271.01万元。其中:
人员经费3152.16万元,较上年决算数增加35.65万元,增长1.14%,主要原因是人员工资普调、工资正常晋升,人员工资增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。
公用经费118.85万元,较上年决算数减少158.77万元,下降57.19%,主要原因是落实过紧日子政策,本年安排的支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门整体支出个,涉及资金152.29万元。项目支出2个(2024年普通高中免学杂费、2024年普通高中国家助学金),涉及资金从评价情况来看,学校涉及的各个项目资金实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法规范使用,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率,保证了单位项目资金的高效运转,确保各项决策部署得到有效落实,产生了良好的社会效应。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。
(一)部门整体支出绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,2024年整体支出绩效自评得分为94.59分,评价等级为“优”。全年预算数为3872.19万元,执行数为3872.19万元,完成预算的100.00%。部门整体绩效目标完成情况如下:落实教育资金,规范管理,保障学校教育教学工作正常开展;高中教育质量稳步提高;学校办学条件进一步改善,为学生提供良好的育人环境。存在的主要问题及原因:年度中途刚性支出增多,财政资金支出数额较大,致使全年财政资金支付压力较大。下一步改进措施:一是根据实际情况,定期做好预算执行分析,推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距;二是加强与财政局相关股室的协调对接,做好财政资金与部门经费的及时下达、按时支付、确保学校各项工作顺利开展。
(二)项目支出绩效自评情况
1.2024年普通高中免学杂费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.492万元,执行数为14.492万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对具有正式注册学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生减免学杂费,确保每一位学生有学上,上好学;二是提高资金使用效益,管理规范有序。发现的主要问题及原因:一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入;二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施:进一步加强政策宣传力度,让学生资助政策妇孺皆知,使党的阳光雨露润泽千家万户。
2.2024年普通高中国家助学金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137.80万元,执行数为137.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金,确保每一位学生有学上,上好学;二是提高资金使用效益,管理规范有序。发现的主要问题及原因:一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入;二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施:进一步加强政策宣传力度,让学生资助政策妇孺皆知,使党的阳光雨露润泽千家万户。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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