| 索引号: | 621026jtj000/20250214-00007 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-02-14 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县交通运输局2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规,拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。
2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作,指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。
3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
宁县交通运输局内设6个股(室)。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。
(二)参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写
(三)直属事业单位
按编制部门批复“三定”方案编写
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1077.94万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算1077.94万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1077.94万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算1077.94万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出887.94万元,占82.4%;项目支出190万元,占17.6%;上年结0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1077.94万元,包括:卫生健康支出49.17万元、社会保障和就业支出115.12万元、交通运输支出913.65万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出887.94万元,比2024年预算增加5.27万元,增长0.6%,增长的主要原因是单位在职人员工资正常晋升增加。其中:人员经费支出838.66万元,主要包括:基本工资295.55万元、津贴补贴90.59万元、奖金132.38万元、绩效工资155.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.97万元、职工基本医疗保险缴费49.17万元、其他社会保障缴费5.09万元、生活补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助7.55万等。
公用经费支出49.28万元,主要包括:办公费5万、印刷费1万、水费1.5万、电费2.5万、邮电费2.5万、取暖费2.5万、差旅费5万、维修(护)费1万、劳务费4.5万、委托业务费1万、工会经费5.02万、福利费4.46万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用3万、其他交通费用(车补)6.3万等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预190万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。
经济社会发展项0个。
保障运转经费1个,主要是宁县公共交通有限公司公交车运营。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.交通运输支出2025 年预算数913.65万元,比2024年预算减少14.87万元,主要原因是在职人员退休金减少。
2.卫生健康支出2025 年预算数49.17万元,比2024年预算减少0.03万元,主要原因是在职人员退休金减少。
3.社会保障和就业支出2025年预算数115.12万元,比2024年预算增加9.57万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4万元,较2024年预算增加0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年无预算。
2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年无预算。
3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费4万元),较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长(下降)的主要原因是本年无预算。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年无预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费49.28万元,较2024年预(减少)11.21万元,下降22.75 %,下降的主要原因是压减一般开支。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额20.87万元,其中:政府采购货物预20.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.87万元,小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额688.17万元。其中:办公用房400平方米,价值22.05万元。预算部门(单位)共有公务用车4辆,价值32.95万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约20.87万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:2025年公交车运行补贴
1、项目概况:宁县公共交通有限公司现有公交车16辆,其宇通牌纯电动车12辆,南京金龙牌纯电动车4辆,1000KVA充电桩1处,共设29个公交站台。
2、立项依据:县政府第四次常务会议研究通过,每月补贴15.83万元用于公交车运营。
3、实施主体:宁县公共交通有限公司。
4、实施周期:2025年1月-12月。
5、实施计划:计划保障2025年16辆公交车安全运行,服务宁县群众180万人次。
6、年度预算安排:190万元。
7、预期总体目标:降低县城交通拥堵,满足群众出行需求;降低城镇人口出行成本,提升基本公共服务水平。
(四)部门管理转移支付情况
2025 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025 年未安排国有资本经营预算支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果在单位内部公示,并按要求报送财政部门。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标17个、三级指标30个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:2025年部门(单位)整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
宁县交通运输局
2025年2月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册