索引号: | 621026wjj000/20240827-00077 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2024-08-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县米桥卫生院2023年部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
宁县米桥卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的,主要职责是:
1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
宁县米桥卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位,主管部门为宁县卫健局,隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室,主要有:
1.办公室 2.住院部 3.门诊部 4.护理部 5.化验室 6.功能检查科 7.医保办公室 8.基本公共卫生服务办公室 9.中医理疗科 10.其他功能服务科室。
2023年年末本单位事业编制8人,实有事业人员8人,工勤0人,退休人员6名,供养人员7名,长期临时工23人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为525.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加270.75万元,增长106.32%,主要原因是将医疗收入支出纳入决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计525.38万元,其中:财政拨款收入250.26万元,占47.63%;事业收入275.12万元,占52.37%;
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计525.38万元,其中:基本支出100.15万元,占19.06%;项目支出425.24万元,占80.94%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为250.26万元。与上年相比,各减少4.38万元,下降1.72%。主要原因是项目实施进度较慢,项目资金使用量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出250.26万元,较上年决算数减少4.38万元,下降1.72%。主要原因是项目实施进度较慢,项目资金使用量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出250.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.23万元,占6.49%;卫生健康支出234.03万元,占93.51%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.98万元,支出决算为250.26万元,完成年初预算的342.92%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
8.社会保障和就业支出年初预算数为6.94万元,支出决算为16.23万元,完成年初预算的233.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加主要原因是养老保险财政代列。
9.卫生健康支出年初预算数为66.04万元,支出决算为234.03万元,完成年初预算的354.39%,决算数大于预算数的主要原因人员增加人员经费增加,上级专项资金增加。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.15万元。其中:人员经费100.15万元,较上年决算数增加9.88万元,增长10.94%,主要原因是人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.3万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公用经费。公用经费用途工会经费和福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位中的基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位2023年度无“三公”经费相关支出。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急症急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
截至2023年末,本单位有固定资产158.11万元,其中,房屋建筑物为85.76万元,设备69.00万元,家具用具3.35万元。与上年度相比,本年度增加资产16.74万元,主要原因是增加了办公设备。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金150.11万元,组织对“基本公共卫生补助”“基层医疗卫生机构补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150.11万元。从评价情况来看, 一是进一步理顺了管理体制。中心制定了2023年度基本公共卫生服务项目工作实施方案,成立了领导小组,明确了人员分工,建立了完善的组织管理体系,形成了统一管理、分项负责,统分结合、整体推进的基本公共卫生服务格局。二是进一步优化了项目方案。根据2023年基本公共卫生服务项目评价方案和积分制绩效考核实施方案,将项目任务及资金分配有机结合,将工作任务分解到各分管科室、落实到人。三是进一步做好了人员培训。制定了人员培训计划,并按照要求做好项目培训,培训人员基本覆盖到全体公卫专干。三是打造全市示范级预防接种门诊。四是全力打造特色科室,新设立的口腔门诊逐步进入规范化运营。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、基层医疗卫生机构补助等2个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为105.59万元,执行数为105.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完善加强了已管理对象的规范管理工作;二是进一步落实了各项基础资料的整理工作,分门别类采取档案化管理。发现的主要问题及原因:一是因人员流动等原因,部分管理对象档案不能做到及时更新;二是专业技术人员匮乏,管理对象的医疗指导方面能力不足。下一步改进措施:一是继续做好基本公共卫生均等化服务项目各项工作,加大服务对象筛查力度,做到精细化管理;二是加强职工医疗服务培训工作,提升专业化服务水平。
基本公共卫生服务项目绩效自评情况(详见附件)。
2.“其他基层医疗卫生机构支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为44.52万元,执行数为44.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基层医疗卫生服务质量大幅度提升;二是加强绩效管理,按照进度如期完成,提高资金使用率。发现的主要问题及原因:一是医疗机构综合服务能力依然欠缺,收入来源匮乏;二是专业技术人员不足,导致部分业务未能充分开展。下一步改进措施:一是提高医疗机构综合服务能力,二是继续加强人才队伍建设,合理配置人员岗位使人尽其用。
其他基层医疗卫生机构补助项目绩效自评情况(详见附件)。
三、部门绩效评价结果
根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目2个,资金150.11万元,整体绩效评价得分为95分 ,(附件2:宁县米桥卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告),未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.宁县米桥卫生院2023年度财政预算项目支出绩效自评表.pdf
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