| 索引号: | 621026czj000/20250911-00138 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
宁县国有资产事务中心2024年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《行政事业性国有资产管理条例》《企业国有资产管理暂行条例》及相关国有资产管理的法律、法规和政策,拟定管理规章制度,并组织实施和监督检查;按规定落实全县国有资产报告制度。
(二)研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准,组织行政事业单位国有资产的产权登记、资产配置事项的审批,承担资产清产核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处置和产权变动事项的管理工作。
(三)对全县行政事业单位国有资产处置、出租、出借等形成的收入进行监督和管理。
(四)牵头负责全县行政事业单位国有资产信息系统数据管理及运维工作,对行政事业单位国有资产实行动态管理。
(五)指导推进县属国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议,推动国有经济布局和结构的战略性调整,指导所监管企业进行结构调整;审核所监管企业的发展战略和规划;推进项目建设和重组工作,对所监管企业重大投资和决策履行出资人职责。
(六)组织、监督所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预决算有关管理制度和办法,负责全县国有资产及国有资本经营收支预决算工作,加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率。
(七)完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
宁县国有资产事务中心是2022年4月14日宁编委发【2022】34号文件批准成立的公益一类正科级事业单位,隶属县财政局管理,核定事业编制6名,领导职数2名,其中:主任1名(正科级)、副主任1名(副科级),设立内设人秘股(财务);国有企业管理股;国有资产管理股。2024年底核定编制9名,其中:事业编制9名;在职人员共计37人,其中本单位在职人员11人,代发国有企业人员工资26人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,022.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,699.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.27 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 300.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.11 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.26 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 3.27 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,025.59 | 本年支出合计 | 57 | 5,025.59 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,025.59 | 总计 | 60 | 5,025.59 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,025.59 | 5,025.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,699.26 | 4,699.26 | |||||
20106 | 财政事务 | 219.26 | 219.26 | |||||
2010650 | 事业运行 | 219.26 | 219.26 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 4,480.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 4,480.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 300.00 | 300.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 300.00 | 300.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.29 | 13.29 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |||||
213 | 农林水支出 | 1.26 | 1.26 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.26 | 1.26 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.26 | 1.26 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,025.59 | 303.95 | 4,721.63 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,699.26 | 281.90 | 4,417.36 | |||
20106 | 财政事务 | 219.26 | 219.26 | ||||
2010650 | 事业运行 | 219.26 | 219.26 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 62.64 | 4,417.36 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 62.64 | 4,417.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 300.00 | 300.00 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 300.00 | 300.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.29 | 13.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29 | 13.29 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | ||||
213 | 农林水支出 | 1.26 | 0.26 | 1.00 | |||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.26 | 0.26 | 1.00 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.26 | 0.26 | 1.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.27 | 3.27 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.27 | 3.27 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.27 | 3.27 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,022.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,699.26 | 4,699.26 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.27 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 300.00 | 300.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.11 | 14.11 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.69 | 7.69 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.26 | 1.26 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 3.27 | 3.27 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,025.59 | 本年支出合计 | 59 | 5,025.59 | 5,022.32 | 3.27 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,025.59 | 总计 | 64 | 5,025.59 | 5,022.32 | 3.27 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,022.32 | 303.95 | 4,718.36 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,699.26 | 281.90 | 4,417.36 |
20106 | 财政事务 | 219.26 | 219.26 | |
2010650 | 事业运行 | 219.26 | 219.26 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 62.64 | 4,417.36 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,480.00 | 62.64 | 4,417.36 |
206 | 科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 300.00 | 300.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 300.00 | 300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.29 | 13.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |
213 | 农林水支出 | 1.26 | 0.26 | 1.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.26 | 0.26 | 1.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.26 | 0.26 | 1.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 300.48 | 302 | 商品和服务支出 | 3.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 127.85 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 114.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 300.74 | 公用经费合计 | 3.22 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本部门无政府性基金收入支出,故本表无数据) | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁县国有资产事务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(本部门无政府性基金收入支出,故本表无数据) | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5025.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加2150.64万元,增长74.81%,主要原因一是政府注入国有企业资本金4710.00万元,较上年增加1960.00万元;二是人员增加27人,其中本单位增加1人,代发国有企业人员工资26人,相应人员工资、公用经费及各类社会保险费增加;三是年度中期追加驻村工作经费1.00万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5025.59万元,其中:财政拨款收入5025.59万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5025.59万元,其中:基本支出303.95万元,占6.05%;项目支出4721.63万元,占93.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5025.59万元。与上年相比,共增加2150.64万元,增长74.81%。主要原因一是政府注入国有企业资本金4710.00万元,较上年增加1960.00万元;二是人员增加27人,其中本单位增加1人,代发国有企业人员工资26人,相应人员工资、公用经费及各类社会保险费增加;三是年度中期追加驻村工作经费1.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5022.32万元,较上年决算数增加2150.10万元,增长74.86%。主要原因一是政府注入国有企业资本金4710.00万元,较上年增加1960.00万元;二是人员增加27人,其中本单位增加1人,代发国有企业人员工资26人,相应人员工资、公用经费及各类社会保险费增加;三是年度中期追加驻村工作经费1.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5022.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4699.26万元,占93.57%;科学技术支出300.00万元,占5.97%;社会保障和就业支出14.11万元,占0.28%;卫生健康支出7.69万元,占0.15%;农林水支出1.26万元,占0.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.18万元,支出决算为5022.32万元,完成年初预算的3634.59%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为120.64万元,支出决算为4699.26万元,完成年初预算的3895.29%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度内增加政府注入国有企业资本金4410.00万元。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的是主要原因是2024年度内增加政府注入国有企业资本金300.00万元。
3.社会保障和就业支出年初预算数为11.38万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的123.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应保障各类社保资金支出增加。
4.卫生健康支出年初预算数为6.16万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的124.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应保障经费增加。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度中期下达驻村工作生活和通讯补助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.95万元。其中:
人员经费300.74万元,较上年决算数增加191.28万元,增长174.76%,主要原因是人员增加27人,其中本单位增加1人,代发国有企业工资人员26人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费3.22万元,较上年决算数减少8.55万元,下降72.64%,主要原因一是减少办公耗材支出,二是当年部分支出条据未报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用等费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.27万元,主要用于办公费和印刷费支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,资金4711.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出3.27万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位一般公共预算和国有资本经营预算支出情况良好,预算公开符合要求,财务制度健全,会计核算总体规范准确,基本达到了预期效果。建立了相应资金管理办法,完善了财务制度、内控制度等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映1个单位整体支出和3个项目支出绩效自评结果。总体评价结果3个“优”,1个“良”。
(一)部门整体支出绩效自评情况
宁县国有资产事务中心整体支出,全年预算数为5380.26万元,执行数为5025.59万元,完成预算的93.4%。单位整体支出绩效目标3个,一是部门管理:资金投入规范与效率,基本支出预算执行率达100%,项目支出预算执行率100%,结转结余变动率0%,政府采购规范,财务及重点工作管理制度健全,资金使用、资产管理规范,各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果:按时完成资本金注入、非税收入(资产处置收益和企业经营利润)入库、国有资产审批和监管等重点工作;按时完成预算绩效重点评价工作;认真编制年度财务报告和预算。三是能力建设:建立工作管理长效机制,健全工作管理制度,规范档案管理,为持续服务奠定基础。
存在主要问题及原因:一是全年预算执行不到位。全年预算执行率93.4%,预算执行不到位,其中:基本支出执行率98.64%,主要是公用经费部分未实现支出。项目预算执行率为93.09%主要是国有资本经营预算项目支出进度缓慢,导致资金支付滞后。二是绩效评价开展不及时。绩效评价未按时按要求启动及执行,影响反馈实效与改进机会,最终削弱绩效管理的整体价值。三是社会影响效益不明显。社会影响效益未能充分彰显,服务县属国有企业需求及带动企业创造更多社会效益方面有待提高。
下一步改进措施:一是强化预算执行管理,提升资金使用效能。强化预算刚性约束,严格按批复预算和计划执行;坚持资金收支动态跟踪;度;优化支付审核流程,提升效率;并将执行结果纳入绩效考核,确保预算有效落实。二是积极开展绩效自评,提升绩效目标质量。制定年度评价计划,明确各项任务时间节点与责任人;优化评价流程,加强内设部门协同,提升效率;将评价工作完成情况纳入年度考核,确保按时保质完成。三是优化绩效评级体系,提升社会影响效益。优化评价指标体系,增设反映企业需求、国有资产审批及监管等社会效益的关键指标;增强服务对象满意度调查,多维印证政策效果;加强优秀案例总结宣传,放大示范效应,推动社会效益可感可知。
本单位2024年度整体支出预算执行基本规范,绩效目标总体完成,资金使用安全规范,在履行职能、服务县属国有企业和全县行政事业单位资产审批等方面发挥了积极作用。自评得分92.36分,自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦存在的3个具体问题整改,持续提升预算执行管理、资金使用效能、绩效管理水平、财政资金使用效益和社会影响效益。
(二)项目支出绩效自评情况
我单位在2024年度部门决算中反映“政府注入县属国有企业资本金”、“驻村人员生活补助”及“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等3个项目绩效自评结果。
1.“政府注入县属国有企业资本金”项目绩效自评情况:项目全年预算数为4710.00万元,执行数为4710.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:县级财政全年注入县属国有企业资本金4710.00万元,全力保障了企业的正常经营运转。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分,自评结果为“优”。
2.“驻村人员生活补助”项目绩效自评情况:项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为驻村工作队员提供保障服务;二是确保了驻村帮扶工作顺利开展。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分自评结果为“优”。
3.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:项目全年预算数为19.97万元,执行数为3.27万元,完成预算的16.37%。项目绩效目标完成情况:一是保障国有企业已退休人员基本生活,提高退休人员生活幸福感。二是国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,减轻企业负担。发现的主要问题及原因:未完成全年预算执行指标,主要原因是项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施:细化工作措施,调高资金使用效率。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.64分自评结果为“良”。
三、部门重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价的项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:
宁县国有资产事务中心2024年单位整体支出绩效自评报告及自评表.pdf
2:
宁县国有资产事务中心2024年政府注入县属国有企业资本金项目绩效自评报告及自评表.pdf
3:
宁县国有资产事务中心2024年驻村人员生活补助项目绩效自评报告及自评表.pdf
4:
宁县国有资产事务中心2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf
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