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索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-06-08 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县县委宣传部2017年部门预算公开

来源: 发布时间:2017-06-08 浏览次数: 【字体:

宁县县委宣传部2017年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、宁县宣传部基本职能

(一)贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策,承担县委领导全县宣传思想战线方面任务的组织、协调、指导和服务工作。

(二)负责规划、部署全县社会主义精神文明建设,指导县文明办的工作。在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。

(三)组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;会同组织、纪检部门做好党员教育工作。

(四)负责对全县新闻工作的管理,把握正确的舆论导向,负责全县新闻网络、新闻队伍建设,负责全县新闻工作者职称评聘和企业政工干部职称评定审报工作。

(五)组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

(六)会同县委组织部负责教育、文化、新闻、理论单位领导干部的考核使用工作。

(七)代表县委领导,管理科协、县文联工作。

(八)制定全县宣传文化干部培训规划,并组织对乡镇党委宣传文化干部和县直宣教系统有关干部进行培训。

(九)组织和指导全县农村、机关、企业和学校的思想政治工作。

(十)根据省、市委宣传部职能配置方案,代管县精神文明建设委员会办公室及县国防教育委员会办公室。

(十一)做好宣传思想工作、精神文明建设信息交流、经验总结推广工作。

(十二)负责全县对外宣传工作。

(十三)承担县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构人员设置:

中共宁县县委宣传部内设宁县国防教育委员会办公室、宁县精神文明建设委员会办公室、宁县未成年人思想道德建设办公室、,行政编制8个,工勤1个,事业编制4个,实有人员14人,退休1人,较2016年底无增减。

三、人员情况

实有14人,其中:县处级干部1名,科级干部10人;科员及事业管理人员2人;后勤人员1人。按性别分:男职工10人,女职工4人。31-40岁5人;41-50岁8人;50岁及以上1人。

四、国有资产占用使用情况

宁县县委宣传部2017年初国有资产合计1171657.13元,其中固定资产818498元(含无形资产土地0元);银行存款59457.82元,为其他应付款;财政应返还额度293901.31元,均为2016年末结余经费指标;其他应收款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2017年部门收入预算1262575元,其中:一般公共预算财政拨款收入1262575元。本单位2017年部门支出预算 1262575元,其中;一般公共服务支出1,198,423.00元;社会保障和就业支出64,152.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一)按功能分类科目说明

1.2017年一般公共预算拨款1262575元。其中:经费拨款 1262575元。

2.2017年部门预算支出1262575元。其中:一般公共服务支出—财政事务—行政运行1198423元(按实际科目填写),一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出0元(按实际科目填写);社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休64152元。

(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)

1.工资福利支出(人员经费)842922元,其中:基本工资483960元,津贴补贴358962元。

2.商品和服务支出(公用经费)355501元,其中:办公费80000元,印刷费100000元,水费0元,电费0元,邮电费20000元,取暖费 元,差旅费30000元,维修(护)费10000元,租赁费40000元,劳务费58000元,工会经费8430元,福利费9071元。

3.对个人和家庭的补助64152元,其中:退休费64152元,退职(役)费0元,生活补助0元。

4.其他支出0元。

三、“三公”经费预算说明

本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

部门预算收支总体情况表

单位名称:宣传部



单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,262,575.00

一、一般公共服务支出

1,198,423.00

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

64,152.00

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出






本年收入合计

1,262,575.00

本年支出合计

1,262,575.00

部门收入总表

单位名称:宣传部







单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201



一般公共服务支出

1,198,423.00

1,198,423.00

1,198,423.00







33


宣传事务

1,198,423.00

1,198,423.00

1,198,423.00








01

行政运行

1,198,423.00

1,198,423.00

1,198,423.00






208



社会保障和就业支出

64,152.00

64,152.00

64,152.00







05


行政事业单位离退休

64,152.00

64,152.00

64,152.00








04

未归口管理的行政单位离退休

64,152.00

64,152.00

64,152.00


















































































































合 计

1,262,575.00

1,262,575.00

1,262,575.00






部门支出总表

单位名称:宣传部



单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称





201



一般公共服务支出

1,198,423.00

1,198,423.00



33


宣传事务

1,198,423.00

1,198,423.00




01

行政运行

1,198,423.00

1,198,423.00


208



社会保障和就业支出

64,152.00

64,152.00



05


行政事业单位离退休

64,152.00

64,152.00




04

未归口管理的行政单位离退休

64,152.00

64,152.00








































































合计





财政拨款收支总体情况表

单位名称:宣传部



单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

1262575

一.本年支出

1262575

经费拨款

1262575

(一)一般公共服务支出

1198423

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)公共安全支出


二、政府性基金收入


(三)教育支出




(四)科学技术支出




(五)文化体育与传媒支出




(六)社会保障和就业支出

64,152.00



(七)医疗卫生与计划生育支出




(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探电力信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)国土海洋气象等支出




(十六)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)其他支出




二、结转下年










收入总计

1262575

支出总计

1262575

一般公共预算支出表

单位名称:宣传部



单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

1,198,423.00

1,198,423.00



33


宣传事务

1,198,423.00

1,198,423.00




01

行政运行

1,198,423.00

1,198,423.00


208



社会保障和就业支出

64,152.00

64,152.00



05


行政事业单位离退休

64,152.00

64,152.00




04

未归口管理的行政单位离退休

64,152.00

64,152.00





























































































合 计




一般公共预算基本支出表

单位名称:宣传部


单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

842922.00

842922.00



01

基本工资

483960.00

483960.00



02

津贴补贴

358962.00

358962.00


302


商品和服务支出



355501.00


01

办公费

80000.00


80000.00


02

印刷费

100000.00


100000.00


07

邮电费

20000.00


20000.00


11

差旅费

30000.00


30000.00


13

维修(护)费

10000.00


10000.00


14

租赁费

40000.00


40000.00


26

劳务费

58000.00


58000.00


28

工会经费

8430.00


8430.00


29

福利费

9071.00


9071.00

303


对个人和家庭的补助

64152.00

64152.00



02

退休费

64152.00

64152.00








合 计

1262575.00

907074.00

355501.00

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:宣传部







单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费





0.80






0.00


三公经费增减变化原因等说明信息

由于公车改革,公务用车全部上交平台,2017年无“三公"经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:宣传部



单位:元

功能分类科目

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

















































































































合 计




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