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生效日期: | 2017-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县县委宣传部2017年部门预算公开
宁县县委宣传部2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、宁县宣传部基本职能
(一)贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策,承担县委领导全县宣传思想战线方面任务的组织、协调、指导和服务工作。
(二)负责规划、部署全县社会主义精神文明建设,指导县文明办的工作。在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。
(三)组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;会同组织、纪检部门做好党员教育工作。
(四)负责对全县新闻工作的管理,把握正确的舆论导向,负责全县新闻网络、新闻队伍建设,负责全县新闻工作者职称评聘和企业政工干部职称评定审报工作。
(五)组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。
(六)会同县委组织部负责教育、文化、新闻、理论单位领导干部的考核使用工作。
(七)代表县委领导,管理科协、县文联工作。
(八)制定全县宣传文化干部培训规划,并组织对乡镇党委宣传文化干部和县直宣教系统有关干部进行培训。
(九)组织和指导全县农村、机关、企业和学校的思想政治工作。
(十)根据省、市委宣传部职能配置方案,代管县精神文明建设委员会办公室及县国防教育委员会办公室。
(十一)做好宣传思想工作、精神文明建设信息交流、经验总结推广工作。
(十二)负责全县对外宣传工作。
(十三)承担县委和市委宣传部交办的其他工作任务。
二、机构人员设置:
中共宁县县委宣传部内设宁县国防教育委员会办公室、宁县精神文明建设委员会办公室、宁县未成年人思想道德建设办公室、,行政编制8个,工勤1个,事业编制4个,实有人员14人,退休1人,较2016年底无增减。
三、人员情况
实有14人,其中:县处级干部1名,科级干部10人;科员及事业管理人员2人;后勤人员1人。按性别分:男职工10人,女职工4人。31-40岁5人;41-50岁8人;50岁及以上1人。
四、国有资产占用使用情况
宁县县委宣传部2017年初国有资产合计1171657.13元,其中固定资产818498元(含无形资产土地0元);银行存款59457.82元,为其他应付款;财政应返还额度293901.31元,均为2016年末结余经费指标;其他应收款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算1262575元,其中:一般公共预算财政拨款收入1262575元。本单位2017年部门支出预算 1262575元,其中;一般公共服务支出1,198,423.00元;社会保障和就业支出64,152.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款1262575元。其中:经费拨款 1262575元。
2.2017年部门预算支出1262575元。其中:一般公共服务支出—财政事务—行政运行1198423元(按实际科目填写),一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出0元(按实际科目填写);社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休64152元。
(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)
1.工资福利支出(人员经费)842922元,其中:基本工资483960元,津贴补贴358962元。
2.商品和服务支出(公用经费)355501元,其中:办公费80000元,印刷费100000元,水费0元,电费0元,邮电费20000元,取暖费 元,差旅费30000元,维修(护)费10000元,租赁费40000元,劳务费58000元,工会经费8430元,福利费9071元。
3.对个人和家庭的补助64152元,其中:退休费64152元,退职(役)费0元,生活补助0元。
4.其他支出0元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,262,575.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,198,423.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 64,152.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,262,575.00 | 本年支出合计 | 1,262,575.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||||||
33 | 宣传事务 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64,152.00 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||||||
合 计 | 1,262,575.00 | 1,262,575.00 | 1,262,575.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
33 | 宣传事务 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
合计 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1262575 | 一.本年支出 | 1262575 |
经费拨款 | 1262575 | (一)一般公共服务支出 | 1198423 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 64,152.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1262575 | 支出总计 | 1262575 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
33 | 宣传事务 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,198,423.00 | 1,198,423.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||
合 计 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 842922.00 | 842922.00 | ||
01 | 基本工资 | 483960.00 | 483960.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 358962.00 | 358962.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 355501.00 | |||
01 | 办公费 | 80000.00 | 80000.00 | ||
02 | 印刷费 | 100000.00 | 100000.00 | ||
07 | 邮电费 | 20000.00 | 20000.00 | ||
11 | 差旅费 | 30000.00 | 30000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 10000.00 | 10000.00 | ||
14 | 租赁费 | 40000.00 | 40000.00 | ||
26 | 劳务费 | 58000.00 | 58000.00 | ||
28 | 工会经费 | 8430.00 | 8430.00 | ||
29 | 福利费 | 9071.00 | 9071.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64152.00 | 64152.00 | ||
02 | 退休费 | 64152.00 | 64152.00 | ||
合 计 | 1262575.00 | 907074.00 | 355501.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.80 | 0.00 | ||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
由于公车改革,公务用车全部上交平台,2017年无“三公"经费。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:宣传部 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
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