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宁县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-01-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县科技局2018年部门预算公开

来源: 发布时间:2018-01-19 浏览次数: 【字体:

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

(一)贯彻执行国家及省、市有关科技发展的方针,政策和法律、法规;负责拟定全县科技进步的实施意见和办法并组织实施。

(二)负责编制全县科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施和管理。

(三)负责推进全县科技创新体系建设,提高科技创新能力;承担或参与有关科技的县级综合性项目和引进项目的论证决策工作。

(四)负责组织拟定科技体制改革方案、办法措施,推进科技创新体制机制建设。

(五)负责制定科技攻关计划、星火计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划和科技基地的建设计划,并组织实施。

(六)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导科技成果转化;指导各类科技园区的建设,认定高新技术企业;负责科技型中小企业技术创新工作。

(七)负责组织管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作;归口管理全县民营科技工作;负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的指导、协调;参与全县科技法律、法规落实情况的督查,负责科技行政执法检查。

(八)负责全县科技合作与交流工作,组织技术引进及其消化吸收和科技创新工作;负责全县知识产权的保护;负责全县科技统计、科技开发、科技情报、科技宣传培训等管理工作。

(九)参与研究科技人才资源的合理配置,负责科技特派员下派、管理、考核工作,充分发挥科技人才积极性,拟定科技人才引进培养的相关意见;指导、协调县直各部门、各行业和各乡(镇)的科技管理工作;组织推动科技兴县工作。

(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁县科技局为机关行政单位,加挂宁县知识产权局牌子,内设2个股室(办公室、科技计划与管理股)。

三、人员情况

局机关现有行政编制7名,实有行政人员9名,事业管理人员3名,退休人员2名。较2017年无人员增减变化。

四、国有资产占用使用情况

宁县科技局2018年初国有资产合计708437.8元,其中固定资产138260元(含无形资产土地0 元),财政应返还额度570177.8元,均为2017年末结余经费指标;其他应收款0 元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。固定资产较2017年减少239332.08元,主要原因是公务用车调拨,固定资产减少259002.08元,2018年新增固定资产19670元。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算1455600元,其中:一般公共预算财政拨款收入1455600元。本单位2018年部门支出预算1455600元,其中;科学技术支出1360000元;社会保障和就业支出95600元。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一)按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款1455600元。其中:经费拨款1455600元。

2.2018年部门预算支出1455600元。其中:科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行760000元,科学技术支出—科学技术管理事务—一般行政管理事务600000元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休95600元。

(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)

1.工资福利支出(人员经费)732400元,其中:基本工资421500元,津贴补贴310900元。

2.商品和服务支出(公用经费)627600元,其中:办公费15000元,印刷费5000元,邮电费6000元,差旅费31000元,维修(护)费10000元,专用材料费140000元,劳务费300000元,委托业务费100000元,工会经费7300元,福利费8300元,其他交通费用5000元。

3.对个人和家庭的补助95600元,其中:退休费95600元。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度相比较,2018年部门收支预算增长0.31%,主要增长原因是工资福利预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算支出62000元,其中:办公费15000元,印刷费5000元,邮电费6000元,差旅费31000元,其他交通费用5000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2017年度相比较无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收支总表

单位名称:科技局



单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

1,455,600.00

一.本年支出

1,455,600.00

经费拨款

1,455,600.00

(一)一般公共服务支出


纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)公共安全支出


二、政府性基金收入


(三)教育支出




(四)科学技术支出

1,360,000.00



(五)文化体育与传媒支出




(六)社会保障和就业支出

95,600.00



(七)医疗卫生与计划生育支出




(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探电力信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)国土海洋气象等支出




(十六)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)其他支出




二、结转下年






收 入 总 计

1,455,600.00

支 出 总 计

1,455,600.00

一般公共预算支出表

单位名称:科技局




单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

206



科学技术支出

1,360,000.00

1,360,000.00



01


科学技术管理事务

1,360,000.00

1,360,000.00




01

行政运行

760,000.00

760,000.00




02

一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00


208



社会保障和就业支出

95,600.00

95,600.00



05


行政事业单位离退休

95,600.00

95,600.00




04

未归口管理的行政单位离退休

95,600.00

95,600.00



合 计

1,455,600.00

1,455,600.00


一般公共预算基本支出表

单位名称:科技局





单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

732,400.00

732,400.00



01

基本工资

421,500.00

421,500.00



02

津贴补贴

310,900.00

310,900.00


302


商品和服务支出

627,600.00


627,600.00


01

办公费

15,000.00


15,000.00


02

印刷费

5,000.00


5,000.00


07

邮电费

6,000.00


6,000.00


11

差旅费

31,000.00


31,000.00


13

维修(护)费

10,000.00


10,000.00


18

专用材料费

140,000.00


140,000.00


26

劳务费

300,000.00


300,000.00


27

委托业务费

100,000.00


100,000.00


28

工会经费

7,300.00


7,300.00


29

福利费

8,300.00


8,300.00


39

其他交通费用

5,000.00


5,000.00

303


对个人和家庭的补助

95,600.00

95,600.00



02

退休费

95,600.00

95,600.00




合 计

1,455,600.00

828,000.00

627,600.00

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:科技局










单位:元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三公经费增减变化原因等说明信息

(详细说明)

政府性基金预算支出表

单位名称:科技局






单位:元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






















































































合计




部门收支总表

单位名称:科技局



单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,455,600.00

一、一般公共服务支出


经费拨款

1,455,600.00

二、公共安全支出


纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、教育支出


二、政府性基金收入


四、科学技术支出

1,360,000.00

三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出


四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

95,600.00

五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探电力信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、金融支出




十五、国土海洋气象等支出




十六、住房保障支出




十八、粮油物资储备支出




十九、其他支出




二、结转下年


收入总计

1,455,600.00

支出总计

1,455,600.00

部门收入总表

单位名称:科技局










单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

206



科学技术支出

1,360,000.00

1,360,000.00

1,360,000.00







01


科学技术管理事务

1,360,000.00

1,360,000.00

1,360,000.00








01

行政运行

760,000.00

760,000.00

760,000.00








02

一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00

600,000.00






208



社会保障和就业支出

95,600.00

95,600.00

95,600.00







05


行政事业单位离退休

95,600.00

95,600.00

95,600.00








04

未归口管理的行政单位离退休

95,600.00

95,600.00

95,600.00







合计

1,455,600.00

1,455,600.00

1,455,600.00






部门支出总表

单位名称:科技局






单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206



科学技术支出

1,360,000.00

1,360,000.00



01


科学技术管理事务

1,360,000.00

1,360,000.00




01

行政运行

760,000.00

760,000.00




02

一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00


208



社会保障和就业支出

95,600.00

95,600.00



05


行政事业单位离退休

95,600.00

95,600.00




04

未归口管理的行政单位离退休

95,600.00

95,600.00



合 计

1,455,600.00

1,455,600.00


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