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生效日期: | 2018-01-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县科技局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
(一)贯彻执行国家及省、市有关科技发展的方针,政策和法律、法规;负责拟定全县科技进步的实施意见和办法并组织实施。
(二)负责编制全县科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施和管理。
(三)负责推进全县科技创新体系建设,提高科技创新能力;承担或参与有关科技的县级综合性项目和引进项目的论证决策工作。
(四)负责组织拟定科技体制改革方案、办法措施,推进科技创新体制机制建设。
(五)负责制定科技攻关计划、星火计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划和科技基地的建设计划,并组织实施。
(六)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导科技成果转化;指导各类科技园区的建设,认定高新技术企业;负责科技型中小企业技术创新工作。
(七)负责组织管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作;归口管理全县民营科技工作;负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的指导、协调;参与全县科技法律、法规落实情况的督查,负责科技行政执法检查。
(八)负责全县科技合作与交流工作,组织技术引进及其消化吸收和科技创新工作;负责全县知识产权的保护;负责全县科技统计、科技开发、科技情报、科技宣传培训等管理工作。
(九)参与研究科技人才资源的合理配置,负责科技特派员下派、管理、考核工作,充分发挥科技人才积极性,拟定科技人才引进培养的相关意见;指导、协调县直各部门、各行业和各乡(镇)的科技管理工作;组织推动科技兴县工作。
(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
宁县科技局为机关行政单位,加挂宁县知识产权局牌子,内设2个股室(办公室、科技计划与管理股)。
三、人员情况
局机关现有行政编制7名,实有行政人员9名,事业管理人员3名,退休人员2名。较2017年无人员增减变化。
四、国有资产占用使用情况
宁县科技局2018年初国有资产合计708437.8元,其中固定资产138260元(含无形资产土地0 元),财政应返还额度570177.8元,均为2017年末结余经费指标;其他应收款0 元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。固定资产较2017年减少239332.08元,主要原因是公务用车调拨,固定资产减少259002.08元,2018年新增固定资产19670元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算1455600元,其中:一般公共预算财政拨款收入1455600元。本单位2018年部门支出预算1455600元,其中;科学技术支出1360000元;社会保障和就业支出95600元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款1455600元。其中:经费拨款1455600元。
2.2018年部门预算支出1455600元。其中:科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行760000元,科学技术支出—科学技术管理事务—一般行政管理事务600000元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休95600元。
(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)
1.工资福利支出(人员经费)732400元,其中:基本工资421500元,津贴补贴310900元。
2.商品和服务支出(公用经费)627600元,其中:办公费15000元,印刷费5000元,邮电费6000元,差旅费31000元,维修(护)费10000元,专用材料费140000元,劳务费300000元,委托业务费100000元,工会经费7300元,福利费8300元,其他交通费用5000元。
3.对个人和家庭的补助95600元,其中:退休费95600元。
三、预算收支增减变化情况说明
与2017年度相比较,2018年部门收支预算增长0.31%,主要增长原因是工资福利预算增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算支出62000元,其中:办公费15000元,印刷费5000元,邮电费6000元,差旅费31000元,其他交通费用5000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2017年度相比较无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,455,600.00 |
一.本年支出 |
1,455,600.00 |
经费拨款 |
1,455,600.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
1,360,000.00 |
||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
95,600.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
1,455,600.00 |
支 出 总 计 |
1,455,600.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
206 |
科学技术支出 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||
01 |
科学技术管理事务 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||
01 |
行政运行 |
760,000.00 |
760,000.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
合 计 |
1,455,600.00 |
1,455,600.00 |
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
732,400.00 |
732,400.00 |
||
01 |
基本工资 |
421,500.00 |
421,500.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
310,900.00 |
310,900.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
627,600.00 |
627,600.00 |
||
01 |
办公费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
31,000.00 |
31,000.00 |
||
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
18 |
专用材料费 |
140,000.00 |
140,000.00 |
||
26 |
劳务费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
27 |
委托业务费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||
29 |
福利费 |
8,300.00 |
8,300.00 |
||
39 |
其他交通费用 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
95,600.00 |
95,600.00 |
||
02 |
退休费 |
95,600.00 |
95,600.00 |
||
合 计 |
1,455,600.00 |
828,000.00 |
627,600.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
部门收支总表 |
|||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,455,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
1,455,600.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
1,360,000.00 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
95,600.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,455,600.00 |
支出总计 |
1,455,600.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||||||
01 |
科学技术管理事务 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
760,000.00 |
760,000.00 |
760,000.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
95,600.00 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||||||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||||||
合计 |
1,455,600.00 |
1,455,600.00 |
1,455,600.00 |
部门支出总表 |
||||||
单位名称:科技局 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
206 |
科学技术支出 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||
01 |
科学技术管理事务 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|||
01 |
行政运行 |
760,000.00 |
760,000.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
95,600.00 |
95,600.00 |
|||
合 计 |
1,455,600.00 |
1,455,600.00 |
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