索引号: | zfb-2018-12-13-00123 | 发布机构: | |
生效日期: | 2018-08-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
共青团宁县委员会2017年决算公开
共青团宁县委员会2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)基本职能
不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。包括组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
(二)机构情况及增减变动原因
共青团宁县委员会为正科级行政单位,机构较2016年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
现有行政编制4名,实有行政人员1人,事业单位3人,较2016年无人员增加。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入53.37万元(其中财政拨款收入53.37万元),2016年结转0.44万元。
本年度总支出49.81万元(其中基本支出41.81万元,项目支出8万元)。2017年12月31日结转4万元)。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0万元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出16.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加1.42万元,增加9.61%。主要原因是:支出增加。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,价值123000;单位价值50万元以上通用设备无,价值万元以上设备无。固定资产充分有效地利用,无闲置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,宁县团委组织对2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出41.81万元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,以及其他业务支出条据的完整性;涉及一般公共预算项目支出8万元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,宁县团委一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表(见附件)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 53.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 49.81 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 0.44 | 年末结转和结余 | 24 | 4.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 53.81 | 合计 | 26 | 53.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 53.37 | 53.37 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.37 | 53.37 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 53.37 | 53.37 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 41.37 | 41.37 | ||||||
2012999 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 49.81 | 41.81 | 8.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 49.81 | 41.81 | 8.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 49.81 | 41.81 | 8.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 41.81 | 41.81 | 8.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 49.81 | 49.81 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 53.37 | 本年支出合计 | 23 | 49.81 | 49.81 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 4 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 53.37 | 合计 | 28 | 53.81 | 53.81 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 49.81 | 41.81 | 8 | |
20129 | 群众团体事务 | 49.81 | 41.81 | 8 | |
2012901 | 行政运行 | 41.81 | 41.81 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8 | 8 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 19.28 | 302 | 商品和服务支出 | 20.47 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 8.35 | 30201 | 办公费 | 1.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.03 | 30202 | 印刷费 | 5.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 6.48 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 5.90 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.55 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | ||||||
人员经费总计 | 25.62 | 公用经费总计 | 16.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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