索引号: | zfb-2018-1-24-00278 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县春荣镇计生站2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
(一)贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。
(二)对全镇计生站村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估,负责全镇计生站的计划生育统计工作。
(三)负责全镇计生站范围内的人口与计划生育的宣传教育工作,利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。
(四)计划生育服务站为全春荣镇计生站育龄妇女实行免费的计划生育手术,开展优生优育、避孕节育咨询,进行计划生育药具的发放工作。
(五)办理一孩生育登记,发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。
(六)负责全镇计生站范围内的流动人口计划生育管理工作。
二、机构设置
春荣镇计生站为事业单位,机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
春荣镇计生站隶属春荣镇人民政府事业单位,现有事业编制15名,实有在职人员19人。
三国有资产占用使用情况
春荣镇计生站各项固定资产均归在政府固定资产账内,本单位固定资产账面余额为0元。
四、政府采购情况
我单位本年度无政府采购项目。
五、专项转移支付项目申报情况
我单位今年无专项转移支付申报项目。
六、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出,保障单位职工工资全额发放及单位正常运转
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入1059960元,医疗卫生与计划生育支出1059960元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入1059960元,医疗卫生与计划生育收入1059960元。一般公共预算财政拨款支出1059960元,医疗卫生与计划生育支出1059960元。年末结转和结余为零。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款收入1019568元,医疗卫生与计划生育支出1019568元。2018年度一般公共预算财政拨款收入1059960元,医疗卫生与计划生育支出1059960元。相比较2018年度比2017年度一般预算拨款收支增加40392元,增加原因为2017年度人员工资福利支出存在政策性增资。
四、机关运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算公用经费财政拨款收入40392元,其中办公费20000元,工会经费10196元,福利费10196元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年“三公经费”预算支出为50000元。其中:
(一)春荣镇计生站2018年度组织出国(境)团组活动费支出0万元。
(二)春荣镇计生站2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)春荣镇计生站2018年度预算支出公务接待费0元。
2017年三公经费预算支出为0元,2018年较2017年无变化。
六、政府性基金预算说明
无基金收支的单位,说明“本单位无政府性基金预算”。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
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单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,059,960.00 |
一.本年支出 |
1,059,960.00 |
经费拨款 |
1,059,960.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
1,059,960.00 |
||
(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1,059,960.00 |
支 出 总 计 |
1,059,960.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
合 计 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1019568.00 |
1019568.00 |
||
01 |
基本工资 |
515880.00 |
515880.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
503688.00 |
503688.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
40392.00 |
40392.00 |
||
01 |
办公费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
28 |
工会经费 |
10196.00 |
10196.00 |
||
29 |
福利费 |
10196.00 |
10196.00 |
||
合 计 |
1,059,960.00 |
1019568.00 |
40392.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表 |
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单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
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2017年预算数 |
2018年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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三公经费增减变化原因等说明信息 |
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2017年度一般公共预算“三公”经费支出中因公出境为0元,公务用车购置及运行费为0元,公务接待费为0元。 2018年度一般公共预算“三公”经费支出中因公出境为0元,公务用车购置及运行费为0元,公务接待费为0元。 2018年度一般公共预算“三公”经费支出较2017年度一般公共预算“三公”经费支出无变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称: |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
部门收支总表 |
|||
单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,059,960.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
1,059,960.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
1,059,960.00 |
|
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,059,960.00 |
支出总计 |
1,059,960.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||||||
07 |
计划生育事务 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||||||
16 |
计划生育机构 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||||||
合计 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
部门支出总表 |
||||||
单位名称:春荣镇计生站 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
1,059,960.00 |
1,059,960.00 |
|||
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