索引号: | zfb-2018-1-26-00290 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县工信局2018年部门预算公开信息
宁县工信局2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
宁县工业和信息化局是县政府主管工业和信息化工作的职能部门,负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设、非公经济发展,分析、监测县域工业信息化和生产性服务业运行态势,工业、通信业节能减排工作的综合协调,制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施等。
一、主要职责:
(一)贯彻落实中央及省市有关工业和信息化的法律法规和政策,提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的问题,拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设,培育支柱产业和骨干工业企业,推进大型能源化工基地建设和产业链延伸。
(二)分析、监测县域工业信息化和生产性服务业运行态势,统计并发布相关指导信息,进行预警预测与信息引导;加强煤、电、油、运等经济要素的综合协调服务,解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重要问题并提出政策建议;负责工业和信息化应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
(三)负责制定企业技术创新的规划、措施;指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业、通信业高科技产业重点项目;组织推动企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合;推动实施品牌战略和企业职工队伍教育培训工作,负责工程系列专业技术职称评审工作。
(四)负责工业、通信业节能减排工作的综合协调,拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、循环经济、清洁生产促进等政策措施和规划,推进企业清洁生产、实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作及工业淘汰落后产能工作,组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。
(五)负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施;指导、协调和服务中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
(六)负责制定全县农产品加工、食品、轻纺、医药、烟草、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,协调解决产业结构调整和发展中的有关问题。
(七)推进工业和信息化产业体制创新和管理创新,指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。
(八)贯彻国家和省市有关信息化工作的方针政策,负责制定信息产业规划,全面指导信息产业工作。
(九)贯彻执行中、省、市发展非公有制经济的法律法规和政策,负责全县非公经济发展工作。
(十)承担全县盐业流通管理工作。
(十一)指导和联系行业协会的工作。
(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、内设机构
宁县工业和信息化局设5个职能股室:
(一)人秘股
综合协调局机关日常事务,负责机关及下属事业单位的机构编制、人事劳资、社会保险、培训教育、纪检监察、安全保卫、财务、后勤管理等工作;制定机关工作、学习管理制度,组织日常业务学习;承办机关党务文电、档案、保密、信访、提案、计划生育、精神文明建设工作;负责工程系列初级职务评审、劳动工资管理、年度考核等工作;联系本县企业家协会;负责局党委会和局务会决定事项的督办工作。
(二)经济运行与企业发展股
负责拟定并组织实施工业发展中长期规划和产业结构调整工作,承担工业经济运行情况的预测、分析、协调工作,研究并承办工业经济领域内的应急救援工作;承办实施“工业强县”战略的组织、协调和指导工作,负责推进现代企业制度的建立,承办全县企业建办、重点骨干企业、集团的培育和发展及全县新办工业的目标考核工作;拟定扶持企业发展的政策措施,负责提出本县工业企业改革与发展的建议,承办企业减负工作;负责企业相关数据的统计工作。负责中小企业服务体系建设,包括信用担保和银企合作等工作。负责全县工业企业安全生产和环境保护工作,承担企业改制遗留问题的处理工作。
(三)项目建设与技术创新股
拟定工业和信息化产业规划;拟定我县工业和信息化建设中长期规划和年度计划,并组织实施;承办工业项目审查、论证、立项审批及建设资金的衔接、协调工作;承办中小企业服务体系建设资金的审查、申报和管理使用工作;承担企业项目库建设及项目统计工作;承担工业项目固定资产投资审核、投资规模、方向和政策性建设资金相关业务的办理;承担推动工业企业技术创新项目的实施和新产品的研发申报;编制年度技术改造、重点技术创新、产学研联合开发、新产品试制、名牌产品培育工程项目计划,并组织实施;承办企业技术进步专项资金的申报和使用管理工作。
(四)能源开发和资源综合利用股
协助制订全县煤炭、石油等能源化工产业发展规划及重大开发项目论证申报,研究拟订加快产业开发的政策措施,协调解决能源化工产业发展中的重大问题。拟订并组织实施全县工业能源节约与综合利用、发展循环经济和清洁生产的长期规划和年度计划、研究能耗控制标准和相关的支持政策,组织实施固定资产投资项目节能评估;负责节能降耗考核和评价工作,承办循环经济与资源综合利用、清洁生产、节能降耗技改项目的审查、汇总、考核、评价和上报工作;承办资源综合利用产品减免税收的认证工作;指导推动节能环保产品、新技术开发和设备改造工作。承办节能降耗、清洁生产和资源综合利用的数据统计、项目申报等工作。履行县节能减排工作领导小组办公室职责。
(五)非公经济办公室职责
贯彻执行中、省、市发展非公有制经济的法律法规和政策;研究非公有制经济发展中存在的重大问题,提出促进企业发展的政策建议和措施。承担全县非公有制经济、民营企业的管理与服务责任。指导非公有制经济建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设。负责非公经济运行监测、统计和分析工作;建立和完善中小微企业预警机制。负责中小企业服务体系建设,为企业提供创业辅导、信息咨询、信用担保、法律援助等社会化服务。指导非公有制经济的自主创新和技术革新;组织开展企业家培训和人才交流,促进职业经理人队伍建设。
三、人员情况
单位现有在职职工21人,其中计划内临时工1人;离退休人员44人,其中退休28人,离休4人,退职2人,遗属供养10人。
四、国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日,我单位固定资产总计991860.47元,比上年减少177603元。减少的原因是公务用车减少1辆。
五、政府采购情况
本单位无项目采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出,保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年部门预算收入3376900元,预算支出3376900元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年部门预算收入3376900元,其中人员经费预算3273177元,公务费预算103723元.
(二)支出预算情况
按功能分类科目说明:2018年部门预算支出3376900元,资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行1330291元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2046609元。
按经济科目:
工资和福利支出1226586元,其中基本工资717576元,津贴补贴514152元。
商品和服务支出103723元,其中办公费60000元,工会经费12158元,福利费31565元。
对个人和家庭的补助2046609元,其中离休费376373元,退休费1592904元,退职(役)费20412元,生活补助55320元,医疗费补助1200元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算收入3376900元,比2017年3441700减少64800元,减少的主要原因是退休人员减少2人。
2018年部门预算支出3376900元,比2017年3441700减少64800元,减少的主要原因是退休人员减少2人。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2017年机关运行经费(公用经费)105609.9元,减去工会经费、福利费后,实际机关运行经费60000元,2018年机关运行经费(公用经费)103723元,减去工会经费、福利费后,实际机关运行经费60000元,与上年持平。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年“无”三公经费预算支出,2018年较上年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县工业和信息化局
2018年1月23日
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称: | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,376,900.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 2,046,609.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | 1,330,291.00 | ||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 3,376,900.00 | 支 出 总 计 | 3,376,900.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2046609 | 2046609 | 0 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 2046609 | 2046609 | 0 | ||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2046609 | 2046609 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1330291 | 1330291 | 0 | ||
05 | 工业和信息产业监管 | 1330291 | 1330291 | 0 | ||
01 | 行政运行 | 1330291 | 1330291 | 0 | ||
合 计 | 3,376,900.00 | 3,376,900.00 | 0.00 |
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称: | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1226568 | 1226568 | ||
01 | 基本工资 | 717576 | 728436 | ||
02 | 津贴补贴 | 508992 | 514152 | ||
302 | 商品和服务支出 | 103723 | 103723 | ||
01 | 办公费 | 60000 | 60000 | ||
28 | 工会经费 | 12158 | 12158 | ||
29 | 福利费 | 31565 | 31565 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2046609 | 2046609 | ||
01 | 离休费 | 376773 | 376773 | ||
02 | 退休费 | 1592904 | 1592904 | ||
03 | 退职(役)费 | 20412 | 20412 | ||
05 | 生活补助 | 55320 | 55320 | ||
07 | 医疗费补助 | 1200 | 1200 | ||
合 计 | 3,376,900 | 3273177 | 103723 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
无增减变化情况 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0 | ||||||
合计 |
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,376,900.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 2,046,609.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | 1,330,291.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,376,900.00 | 支出总计 | 3,376,900.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2046609 | 2046609 | 2046609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 2046609 | 2046609 | 2046609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2046609 | 2046609 | 2046609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1330291 | 1330291 | 1330291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 工业和信息产业监管 | 1330291 | 1330291 | 1330291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 行政运行 | 1330291 | 1330291 | 1330291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 3376900 | 3376900 | 3376900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,046,609.00 | 2,046,609.00 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,046,609.00 | 2,046,609.00 | 0.00 | ||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,046,609.00 | 2,046,609.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,330,291.00 | 1,330,291.00 | 0.00 | ||
05 | 工业和信息产业监管 | 1,330,291.00 | 1,330,291.00 | 0.00 | ||
01 | 行政运行 | 1,330,291.00 | 1,330,291.00 | 0.00 | ||
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