索引号: | zfb-2018-1-24-00294 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县物价局2018年部门预算公开信息
宁县物价局2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于物价方面的方针政策;负责制定全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;跟踪、监测全县价格总水平及其结构变动趋势,进行市场价格预警、预测,适时提出调控意见和建议;负责制定价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。
(二)负责对县级实行政府指导价或政府定价的商品价格实施直接管理,负责对国家和省、市直管价格的落实;对市场调节的商品价格实行间接管理,运用价格调节基金平抑市场价格。
(三)负责管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费,严格规范收费程序,控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序,监督各项收费政策的落实。
(四)负责建立价格监测体系,组织建立价格信息网络,传递价格信息,向上级物价部门和县政府反映物价方面的重要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据;向企业发布价格信息,引导企业的生产经营活动。
(五)依据《价格法》等有关价格法规,组织有关价格及收费的监督检查工作,查处价格违法行为和不正当价格行为。
(六)负责主要农副产品成本调查工作,并提出相应建议;接受上级物价管理部门委托,对县域企事业单位收费及标准进行成本监审工作。
(七)负责指导监督中介机构的价格评估、鉴证工作。
(八)负责监督各部门的价格和收费管理工作;负责指导企业用好市场调节商品价格的定价权,减少价格失误,提高经济效益;指导行业组织价格自律工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宁县物价局内设机构有人秘股,物价检查所,价格认证中心。
三、人员情况
物价局现有事业编制9个,实有人员12人,较2017年无变化。
四、国有资产占用使用情况
宁县物价局2018年初国有资产合计238463.68元,其中固定资产168275元(含无形资产土地 0 元),财政应返还额度70188.68元,均为2017年末结余经费指标;其他应收款 0 元。2017年初固定资产283335元,本年减少公务用车一辆,价值149800元,增加家具办公设备等固定资产34740元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
本单位2018年预算为1075200元,其中人员经费1004000元,公用经费为71200元。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算1075200元,其中:一般公共预算财政拨款收入1075200元。本单位2018年部门支出预算1075200元,其中:一般公共服务支出792360元;社会保障和就业支出282840元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款1075200元。其中:经费拨款1075200元。
2.2018年部门预算支出1075200元。其中:一般公共服务—发展与改革事务—物价管理792360元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休282840元。
(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)
1.工资福利支出(人员经费)721160元,其中:基本工资420552元,津贴补贴300608元。
2.商品和服务支出(公用经费)71200元,其中:办公费16004元,印刷费12000元,邮电费10800元,差旅费15000,工会经费7284元,福利费10112元。
3.对个人和家庭的补助282840元,其中:退休费282840元。
三、预算收支增减变化情况说明
与2017年度相比较,2018年部门收支预算增长0.31%,主要增长原因是工资福利预算增加。
2018年机关运行经费预算支出54000元,其中:办公费16000元,印刷费7000元,邮电费11000元,差旅费15000元,其他交通费用5000元。2017年机关经费预算为54000元,其中:办公费为16000元,印刷费7000元,邮电费11000元,差旅费15000元,其他交通费用5000元,相比较上年无变化。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2017年度相比较无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称:物价局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1,075,200.00 | 一.本年支出 | 1,075,200.00 |
经费拨款 | 1,075,200.00 | (一)一般公共服务支出 | 792,360.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 282,840.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,075,200.00 | 支 出 总 计 | 1,075,200.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
04 | 发展与改革事务 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
08 | 物价管理 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
04 | 事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
合 计 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 |
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 721,160.00 | 721,160.00 | ||
01 | 基本工资 | 420,552.00 | 420,552.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 300,608.00 | 300,608.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 71,200.00 | 71,200.00 | ||
01 | 办公费 | 16,004.00 | 16,004.00 | ||
02 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 7,284.00 | 7,284.00 | ||
29 | 福利费 | 10,112.00 | 10,112.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 282,840.00 | 282,840.00 | ||
02 | 退休费 | 282,840.00 | 282,840.00 | ||
合 计 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
无增减变化 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称:物价局 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,075,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 792,360.00 |
经费拨款 | 1,075,200.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 282,840.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,075,200.00 | 支出总计 | 1,075,200.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务 | 792,360.00 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||||||
04 | 发展与改革事务 | 792,360.00 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||||||
08 | 物价管理 | 792,360.00 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 282,840.00 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||||||
04 | 事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||||||
合计 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 |
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称:物价局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
04 | 发展与改革事务 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
08 | 物价管理 | 792,360.00 | 792,360.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
04 | 事业单位离退休 | 282,840.00 | 282,840.00 | |||
合 计 | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 |
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