索引号: | zfb-2018-1-26-00315 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县长庆桥镇计生站2018年度预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
(1)认真贯彻执行计划生育的政策法规,完成上级下达的各项任务。
(2)向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观,保证宣传资料发放到每家每户,主动向计生对象做好说服、动员等工作。
(3)掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况,按时发放避孕药具;做好每季度的查环查孕的组织工作,动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施;做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。
(4)督促、协助村(居)民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。
(5)协助街道征收社会抚养费。
(6)做好统计工作,按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交,并确保卡、册、表的清洁整。
二、机构设置
长庆桥镇计生站属长庆桥镇人民政府下设事业部门。
三、人员情况
长庆桥镇计生站现有编制13名,实有人员8人.
四、国有资产占用使用情况
国有资产总值164619.1元,办公用具价值164619.1元,较2017年价值增加46239.1元,属新购办公用具。
五、政府采购情况
本年度无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本年度无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
为保障本单位正常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费5000元、水费5000元、差旅费2000元、工会经费52890元、福利费57853元。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支情况预算总体简要说明
本年度实际一般公共预算拨款收入442080元,医疗卫生与计划生育支出442080元。较上年一般公共预算拨款收入增加2240元,主要原因人员经费增加。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算拨款442080元,按功能科目支出:医疗卫生与计划生育支出442080元;按经济科目支出:工资和福利支出425568元,商品和服务支出16512元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入444320元,2018年财政预算收入442080元,本年财政预算收支较上年增加2240元,原因为人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费5000元、水费5000元、差旅费2000元、工会经费52890元、福利费57853元。
五、2018“三公经费”预算情况
2018年“三公经费”无预算。其中:
1、2018年度未安排出国(境)团组活动。
2、2018年度未安排购置公务用车,购车支出为零;较2017年无变化。
3、2018年度公务接待费无预算。
六、政府性基金预算说明
本年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、决算公开内容
2018年度部门预算公开表(见附件)。
宁县长庆桥镇计划生育办公室
2018年1月23日
部门预算收支总体情况表 |
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单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
442,080.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
442,080.00 |
||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
442,080.00 |
本年支出合计 |
442,080.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
442,080.00 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||||||
07 |
计划生育事务 |
442,080.00 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||||||
16 |
计划生育机构 |
442,080.00 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||||||
合 计 |
442,080.00 |
442,080.00 |
442,080.00 |
部门支出总表 |
||||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
合计 |
442,080.00 |
442,080.00 |
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
442080.00 |
一.本年支出 |
442080.00 |
经费拨款 |
442080.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
442,080.00 |
||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
442080.00 |
支出总计 |
442080.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
442,080.00 |
442,080.00 |
|||
合 计 |
442,080.00 |
442,080.00 |
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
425568.00 |
425,568.00 |
||
01 |
基本工资 |
217,740.00 |
217,740.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
207,828.00 |
207,828.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
16,512.00 |
16,512.00 |
||
01 |
办公费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
05 |
水费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
28 |
工会会费 |
4,256.00 |
4,256.00 |
||
29 |
福利费 |
4,256.00 |
4,256.00 |
||
合 计 |
442,080.00 |
425,568.00 |
16,512.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
单位名称:长庆桥镇计生站 |
单位:元 |
|||||
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合 计 |
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