索引号: | zfb-2018-1-25-00349 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县南义乡财政所2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
负责本镇财政管理,惠农资金的发放,新农合基金征缴及开票,镇直各单位会计核算业务,中小学会计核算业务等工作。
二、机构设置
宁县南义乡财政所属于事业单位,财务隶属关系宁县财政局管辖,资产管理部门为宁县财政局国资办,执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置:所长一名,总会计一名,核算会计一名,农财员2名。单位共有在职职工5名。
三、人员情况
我单位核定事业编制4人,目前,现有在职人员5人,临时工1人。2018年实有人数5人,较上年无变化。
四、国有资产占用使用情况
我单位现有资产价值464132.8元,其中:固定资产464132.8元,流动资产15445元,和账面数相符。
五、政府采购情况
我单位本年度无预计政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位本年度无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出,保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度预算收入302424元;本年度预算支出302424元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位本年度一般公共预算财政拨款收入302424元,其中:一般公共服务支出302424元。一般公共预算财政拨款支出302424元,其中:基本支出302424元,包括人员经费262542元,公用经费39882元;项目支出0元;年末结转和结余为15445元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2017年度部门预算一般公共服务支出308630元,本年度部门预算一般公共财政拨款收支302424元,较上年度减少6206元,减少率2.01%。
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排办公费35278元,工会经费2302元,福利费2302元,保障单位正常运转。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年预算三公经费0元,2018年预算0元,较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称:南义乡财政所 |
单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
302,424.00 |
一.本年支出 |
302,424.00 |
经费拨款 |
302,424.00 |
(一)一般公共服务支出 |
302,424.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
302,424.00 |
支 出 总 计 |
302,424.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称: |
南义财政所 |
单位:元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共预算 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
06 |
财政事务 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
50 |
事业运行 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|||||
05 |
行政事业单位离退休 |
|||||
02 |
事业单位离退休 |
|||||
合 计 |
302,424.00 |
302,424.00 |
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称: |
南义乡财政所 |
单位:元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
262,542.00 |
262,542.00 |
||
01 |
基本工资 |
118,656.00 |
118,656.00 |
||
02 |
津贴工资 |
143,886.00 |
143,886.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
39,882.00 |
39,882.00 |
||
01 |
办公费 |
35,278.00 |
35,278.00 |
||
28 |
工会经费 |
2,302.00 |
2,302.00 |
||
29 |
福利费 |
2,302.00 |
2,302.00 |
||
合 计 |
302,424.00 |
262,542.00 |
39,882.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称: |
南义财政所 |
单位:元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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三公经费增减变化原因等说明信息 |
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(详细说明) |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称: |
南义财政所 |
单位:元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
部门收支总表 |
|||
单位名称:南义乡财政所 |
单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
302,424.00 |
一、一般公共服务支出 |
302,424.00 |
经费拨款 |
302,424.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
302,424.00 |
支出总计 |
302,424.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称: |
南义乡财政所 |
单位:元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共预算 |
302,424.00 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||||||
06 |
财政事务 |
302,424.00 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||||||
50 |
事业运行 |
302,424.00 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
||||||||||
02 |
事业单位离退休 |
||||||||||
合计 |
302,424.00 |
302,424.00 |
302,424.00 |
部门支出总表 |
||||||
单位名称: |
南义乡财政所 |
单位:元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
308630 |
308630 |
||
201 |
一般公共预算 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
06 |
财政事务 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
50 |
事业运行 |
302,424.00 |
302,424.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|||||
05 |
行政事业单位离退休 |
|||||
02 |
事业单位离退休 |
|||||
合计 |
302,424.00 |
302,424.00 |
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