索引号: | zfb-2018-1-25-00361 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-01-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农村能源建设办公室2018年部门预算公开
一、部门基本情况
1、部门职能:宁县农村能源建设办公室是宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规。编制全县农村能源规划和年度计划,并组织实施,负责农村能源技术咨询和试验示范推广等工作。
2、机构设置:宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位,隶属于县农牧局领导。
3、人员情况:宁县县委办核定行政编制8人。目前,现有在职人员13人(其中参照管理8人,事业管理5人)。
二、国有资产占用使用情况
宁县能源办属于农牧局下属二级单位,办公用房为农牧局所有,其余固定资产为能源办所有,固定资产总值为459805.5元。
三、政府采购情况
本单位无采购情况
四、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报情况
五、预算绩效情况
2018年部门预算共769170.00元,在职职工13人,首先保证了人员工资支出,其次,公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则,做到零增长,确保单位正常运行。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年,预算收入769170.00元,其中:财政拨款769170.00元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年,预算支出769170.00元, 按支出经济分类:基本支出769170.00元,占100%,按支出功能分类:工资福利支出728,598.00元,占95%,商品和服务支40572.00元,占5%。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算为769170.00元,其中人员经费728,598.00元,公用经费40572.00元。预算支出为769170.00元。与2017年预算769170.00元相持平没有增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年部门的公用经费预算安排为40572.00元,主要包括办公费26000.00元,工会经费7286.00元,福利费7286.00元。
五、“三公”经费预算说明
本单位当年无“三公”经费预算
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
八、名词解释
财政补助收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定 继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
“三公经费”:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称: | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 769,170.00 | 一.本年支出 | 769,170.00 |
经费拨款 | 769,170.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 769,170.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 769,170.00 | 支 出 总 计 | 769,170.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水事务 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
01 | 农业 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
04 | 事业运行 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
工资福利支出 | 728,598.00 | 728,598.00 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 412,392.00 | 412,392.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 316,206.00 | 316,206.00 | ||
商品和服务支出 | 40,572.00 | 40,572.00 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||
302 | 29 | 福利费 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||
合 计 | 769,170.00 | 769,170.00 |
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称: | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
农林水事务 | 769,170.00 | 769,170.00 | 40,572.00 | ||
01 | 农业 | 769,170.00 | 769,170.00 | ||
04 | 事业运行 | 769,170.00 | 769,170.00 | ||
工资福利支出 | 728,598.00 | 728,598.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 412,392.00 | 412,392.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 316,206.00 | 316,206.00 | |
商品和服务支出 | 40,572.00 | 40,572.00 | |||
302 | 01 | 办公费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 7,286.00 | 7,286.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 7,286.00 | 7,286.00 | |
合 计 | 769,170.00 | 769,170.00 | 40,572.00 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
本单位当年未预算"三公"经费支出 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 769,170.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 769,170.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 769,170.00 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 769,170.00 | 支出总计 | 769,170.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
213 | 农林水事务 | 769,170.00 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||||||
01 | 农业 | 769,170.00 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||||||
04 | 事业运行 | 769,170.00 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||||||
工资福利支出 | 728,598.00 | 728,598.00 | 728,598.00 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 412,392.00 | 412,392.00 | 412,392.00 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 316,206.00 | 316,206.00 | 316,206.00 | ||||||
商品和服务支出 | 40,572.00 | 40,572.00 | 40,572.00 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||||||
302 | 29 | 福利费 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||||||
合计 | 769,170.00 | 769,170.00 | 769,170.00 |
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水事务 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
01 | 农业 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
04 | 事业运行 | 769,170.00 | 769,170.00 | |||
工资福利支出 | 728,598.00 | 728,598.00 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 412,392.00 | 412,392.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 316,206.00 | 316,206.00 | ||
商品和服务支出 | 40,572.00 | 40,572.00 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||
302 | 29 | 福利费 | 7,286.00 | 7,286.00 | ||
合计 | 769,170.00 | 769,170.00 |
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