索引号: | zfb-2018-12-25-00190 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-08-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县城关社区2018年部门预算公开信息
宁县城关社区2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
(一) 宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;
(二)办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业;
(三) 调解民间纠纷;
(四) 协助维护社会治安;
(五)协助人民政府或者其它派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等各项工作;
(六) 向人民政府或者其它派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。
二、机构设置
我单位是财政全额拨款的事业单位,现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。
三、人员情况
我单位核定事业编制3人,实有人员8人。人员较2017年比较无增减变动。
四、国有资产占用使用情况
我单位年初固定资产为76321 元。其中通用设备8580,专用设备5600,电子产品及通信设备33589,家具用具及其他28552。较上年无增减变化。
五、政府采购情况
本单位政府采购为0,较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况
我单位2018年预算全部为基本支出,保障单位人员工资足额发放和单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入43.95万元,其中人员经费33.87万元,公用经费10.08万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
按功能科目分类:城乡社区支出43.95万元,按经济科目分类:工资福利支出33.87万元,商品服务支出10.08万元,较上年无增减变化。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支43.95万元,2018年预算收支43.95万元,较上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费36000、印刷费18000、差旅费800、福利费3387、工会会费3387、日常维修费4000、水电费3100、取暖费30000、邮电费1400、其他交通费700。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本年度我单位无三公经费预算,2018年预算0万元,较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本年度我单位无政府性基金预算,2018年预算0万元,较上年无增减变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 439,510.00 | 一.本年支出 | 439,510.00 |
经费拨款 | 439,510.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 439,510.00 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 439,510.00 | 支 出 总 计 | 439,510.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
合 计 | 439,510.00 | 439,510.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 338,736.00 | 338,736.00 | ||
01 | 基本工资 | 180,348.00 | 180,348.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 158,388.00 | 158,388.00 | ||
302 | 商品服务支出 | 100,774.00 | 100,774.00 | ||
01 | 办公费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
05 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
06 | 电费 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
08 | 取暖费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
28 | 工会经费 | 3,387.00 | 3,387.00 | ||
29 | 福利费 | 3,387.00 | 3,387.00 | ||
11 | 差旅费 | 800.00 | 800.00 | ||
13 | 维修费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
39 | 其他交通费 | 700.00 | 700.00 | ||
合 计 | 439,510.00 | 338,736.00 | 100,774.00 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
本单位2017年一般公共预算三公经费为0元,2018年一般公共预算三公经费0元,较上年无增减变化。 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 439,510.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 439,510.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | 439,510.00 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 439,510.00 | 支出总计 | 439,510.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 439510 | 439510 | 439510 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 439510 | 439510 | 439510 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 439510 | 439510 | 439510 | |||||||
合计 | 439,510.00 | 439,510.00 | 439,510.00 |
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称:城关社区 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 439,510.00 | 439,510.00 | |||
合计 | 439,510.00 | 439,510.00 |
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