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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2018-12-25-00190 发布机构: 政府办
生效日期: 2018-08-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县城关社区2018年部门预算公开信息

来源: 发布时间:2018-08-15 浏览次数: 【字体:

宁县城关社区2018年部门预算公开信息

情况说明

 

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

() 宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;
    ()办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业;
    () 调解民间纠纷;
    () 协助维护社会治安;
    ()协助人民政府或者其它派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等各项工作;
    () 向人民政府或者其它派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款的事业单位,现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。

三、人员情况

我单位核定事业编制3人,实有人员8人。人员2017年比较无增减变动。

四、国有资产占用使用情况

我单位年初固定资产为76321 元。其中通用设备8580,专用设备5600,电子产品及通信设备33589,家具用具及其他28552。较上年无增减变化。

五、政府采购情况

本单位政府采购为0,较上年无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目

七、预算绩效情况

我单位2018年预算全部为基本支出,保障单位人员工资足额发放和单位正常运转。

第二部分部门预算情况说明

 

一、部门收支预算总体情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款收入43.95万元,其中人员经费33.87万元,公用经费10.08万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能科目分类:城乡社区支出43.95万元,按经济科目分类:工资福利支出33.87万元,商品服务支出10.08万元,较上年无增减变化。

三、预算收支增减变化情况说明

 2017年预算收支43.95万元,2018年预算收支43.95万元,较上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障单位正常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公36000、印刷费18000、差旅费800、福利费3387工会会费3387、日常维修费4000、水电费3100、取暖费30000邮电1400其他交通费700。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本年度我单位无三公经费预算,2018年预算0万元,较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本年度我单位无政府性基金预算,2018年预算0万元,较上年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

   本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
     财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 

表1






财政拨款收支总表
单位名称:城关社区

单位:元
 收  入    支   出
项目预算数项目预算数
一一般公共预算拨款439,510.00一.本年支出439,510.00
   经费拨款439,510.00(一)一般公共服务支出
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)公共安全支出
二、政府性基金收入
(三)教育支出


(四)科学技术支出


(五)文化体育与传媒支出


(六)社会保障和就业支出


(七)医疗卫生与计划生育支出


(八)节能环保支出


(九)城乡社区支出439,510.00


(十)农林水支出


(十一)交通运输支出


(十二)资源勘探电力信息等支出


(十三)商业服务业等支出


(十四)金融支出


(十五)国土海洋气象等支出


(十六)住房保障支出


(十八)粮油物资储备支出


(十九)其他支出


二、结转下年




收 入 总计439,510.00支 出 总 计439,510.00
表2












一般公共预算支出表
单位名称:城关社区

单位:元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
212

城乡社区支出439,510.00 439,510.00 

01
城乡社区管理事务439,510.00 439,510.00 


02一般行政管理事务439,510.00 439,510.00 
































































合    计439,510.00439,510.00
一般公共预算基本支出表
单位名称:城关社区
单位:元
经济分类科目基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出338,736.00 338,736.00 

01基本工资180,348.00 180,348.00 

02津贴补贴158,388.00 158,388.00 
302
商品服务支出100,774.00 
100,774.00 

01办公费36,000.00 
36,000.00 

02印刷费18,000.00 
18,000.00 

05水费1,500.00 
1,500.00 

06电费1,600.00 
1,600.00 

08取暖费30,000.00 
30,000.00 

07邮电费1,400.00 
1,400.00 

28工会经费3,387.00 
3,387.00 

29福利费3,387.00 
3,387.00 

11差旅费800.00 
800.00 

13维修费4,000.00 
4,000.00 

39其他交通费700.00 
700.00 
合  计439,510.00 338,736.00 100,774.00 
表4




















一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称:城关社区



单位:元
2017年预算数2018年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费












三公经费增减变化原因等说明信息
本单位2017年一般公共预算三公经费为0元,2018年一般公共预算三公经费0元,较上年无增减变化。           
           
           
           
           
           
           
表5








政府性基金预算支出表
单位名称:城关社区

单位:元
功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出





















































































合计


表6





部门收支总表
单位名称:城关社区

单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款439,510.00一、一般公共服务支出
    经费拨款439,510.00二、公共安全支出
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、教育支出
二、政府性基金收入
四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入
六、社会保障和就业支出
五、其他收入
七、医疗卫生与计划生育支出


八、节能环保支出


九、城乡社区支出439,510.00


十、农林水支出


十一、交通运输支出


十二、资源勘探电力信息等支出


十三、商业服务业等支出


十四、金融支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、其他支出


二、结转下年
    收入总计439,510.00        支出总计439,510.00
表7



















部门收入总表
单位名称:城关社区




单位:元
功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他
收入
科目编码科目名称小计经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
212

城乡社区支出439510439510439510





01
城乡社区管理事务439510439510439510






02一般行政管理事务439510439510439510









































































































































合计439,510.00439,510.00439,510.00




表8












部门支出总表
单位名称:城关社区

单位:元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称




212

城乡社区支出439,510.00 439,510.00 

01
城乡社区管理事务439,510.00 439,510.00 


02一般行政管理事务439,510.00 439,510.00 













































































合计
439,510.00439,510.00


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