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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-8-17-00300 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-08-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县湘乐财政所2017年部门预算公开

来源: 发布时间:2017-08-17 浏览次数: 【字体:

宁县湘乐财政所2017年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

⑴、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务;

⑶、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务;

⑷、对本单位国有资产管理进行监督管理;

⑸、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

宁县湘乐财政所是为独立的法人机构,是财政全额拨款事业单位,隶属宁县财政局管理。

三、人员情况

湘乐镇财政所共有在职职工七人,设立所长,总会计,惠农会计和农财员职位。所长负责全所工作,政策传达,惠农政策落实,组织完成上级下达的财政收支各项任务,协调乡镇政府各项中心工作,对主要工作实施领导,检查和监督。总会计负责乡镇财政预算,政府采购资产管理,并对全镇报账人员业务进行指导和培训,一事一议项目业务主办。惠农会计负责本单位财务核算,政府采购,国有资产管理,惠农补贴发放管理,惠农信息审核,资金管理发放,参合金收缴及票据填开等。农财员主要负责惠农信息审核,接待群众来访,本单位后勤工作。

四、国有资产占用使用情况

1.资产构成分布

到目前为止,我财政所固定资产账面总值153393.00元。其中房屋建筑物700平方米,价值63815.00元,其他通用设备及办公设备价值65138.00元,家具用具及动植物24440.00元。

2.资产配置使用

我所的用地、用房基本满足工作需要,办公设备比较齐全,办公设备比较完备,各类设施配置合理。

五、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位本年度无专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位无绩效。

第二部分 部门预算情况说明

一、 部门收支预算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入合计425208元,全年预算财政支出合计425208元。其中人员经费368556元办公经费56652元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入合计425208元。

全年预算财政支出合计425208元。其中人员经费368556元办公经费56652元。

三、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出0元,与上年无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算,与上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出,与上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

部门预算收支总体情况表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

425,208.00

一、一般公共服务支出

425,208.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

425,208.00

本年支出合计

425,208.00

部门收入总表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

一般公共服务支出

425,208.00

425,208.00

425,208.00

06

财政事务

425,208.00

425,208.00

425,208.00

50

事业运行

425,208.00

425,208.00

425,208.00

合 计

425,208.00

425,208.00

425,208.00

部门支出总表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

425,208.00

425,208.00

06

财政事务

425,208.00

425,208.00

50

事业运行

425,208.00

425,208.00

合计

425,208.00

425,208.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

425208

一.本年支出

425208

经费拨款

425208

(一)一般公共服务支出

425208

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)公共安全支出

二、政府性基金收入

(三)教育支出

(四)科学技术支出

(五)文化体育与传媒支出

(六)社会保障和就业支出

(七)医疗卫生与计划生育支出

(八)节能环保支出

(九)城乡社区支出

(十)农林水支出

(十一)交通运输支出

(十二)资源勘探电力信息等支出

(十三)商业服务业等支出

(十四)金融支出

(十五)国土海洋气象等支出

(十六)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收入总计

425208

支出总计

425208

一般公共预算支出表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

425,208.00

425,208.00

06

财政事务

425,208.00

425,208.00

50

事业运行

425,208.00

425,208.00

合 计

425,208.00

425,208.00

一般公共预算基本支出表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

368,556.00

368,556.00

01

基本工资

182,364.00

182,364.00

02

津贴

186,192.00

186,192.00

302

商品和服务支出

56,652.00

56,652.00

01

办公费

19,100.00

19,100.00

02

印刷费

2,800.00

2,800.00

06

电费

4,200.00

4,200.00

07

邮电费

3,736.00

3,736.00

08

取暖费

6,800.00

6,800.00

11

差旅费

8,000.00

8,000.00

26

劳务费

4,800.00

4,800.00

28

工会经费

3,608.00

3,608.00

29

福利费

3,608.00

3,608.00

合 计

425,208.00

368,556.00

56,652.00

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

三公经费增减变化原因等说明信息

政府性基金预算支出情况表

单位名称:湘乐财政所

单位:元

功能分类科目

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合 计

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