索引号: | zfb-2017-8-17-00304 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县信访局2017年部门预算公开
宁县信访局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县信访局是经县委县政府批准于2007年由县委、县政府2个信访室合并组建成立的行政机关,由县委县政府双重管理,以县委管理为主。其主要职责是担负全县54万群众的来信来访和网上信访、电话信访、函件信访等合理合法诉求,接待和办理群众各类信访案件,负责接待和调处全县辖区内突发性、群体性信访事件。同时,受理和交办中央,省市县各级党政机关及各级领导交办的信访事项,并负有对社会矛盾纠纷摸底排查,调处化解职责,提供全县社会协调稳定、突发事件预测、紧急事件处置等相关数据的采集,调查和研究,为领导决策提供准确和详实的科学依据,并对各类信访事项的交办和办理工作负有督查督办职能。
二、机构设置
宁县信访局属正科级行政机关,内部分设组织机构为信访局一室、二室;宁县集中处理群众信访问题联席会议办公室;宁县县委群众工作部:宁县群众工作服务中心等机构。
三、人员情况
全局机关共有在岗工作人员13人,其中:科级干部7人;科员及事业管理人员6人;其中:科级及公务员管理人员8人,事业管理人员5人;按性别分:局机关男职工12人,女职工1人。按年龄分:局机关30岁以下4人;31-40岁1人;41-50岁7人;50岁及以上1人。
四、国有资产占用使用情况
宁县信访局2017年年初国有资产合计280228.00元,其中固定资产280228.00元;财政应返还额度207042.39元,均为2016年末结余经费指标;本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算967918.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入967918.00元,含信访部门专项业务经费200000.00元。本单位2017年部门支出预算967918.00元,其中;一般公共服务支出961198.00元;社会保障和就业支出6720.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1.2017年一般公共预算拨款967918.00元。其中:单位人员经费拨款729418.00元;公务经费拨款38500.00元;部门业务经费拨款200000.00元。
2.2017年部门预算支出967918.00元。其中:一般公共服务支出—政府办公厅(室)及其相关机构事务—信访事务967918.00元。
(二)按经济分类科目说明
1.工资福利支出(人员经费)722742.00元,其中:基本工资392940.00元,津贴补贴329802.00元。
2.商品和服务支出(公用经费)238456.00元,其中:办公费60000.00元,印刷费50000.00元,邮电费30000.00元,差旅费64000.00元,维修(护)费20000.00元,工会经费7228.00元,福利费7228.00元。
3.对个人和家庭的补助6720.00元,其中:退休人员遗属生活供养生活补助6720.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县信访局
2017年6月8日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:信访局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 967,918.00 | 一、一般公共服务支出 | 961,198.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,720.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 967,918.00 | 本年支出合计 | 967,918.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 961,198.00 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||||||
08 | 信访事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||||||
合 计 | 967,918.00 | 967,918.00 | 967,918.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
08 | 信访事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
合计 | 967,918.00 | 967,918.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:信访局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 967,918.00 | 一.本年支出 | 967,918.00 |
经费拨款 | 967,918.00 | (一)一般公共服务支出 | 961198 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 6,720.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 967,918.00 | 支出总计 | 967,918.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
08 | 信访事务 | 961,198.00 | 961,198.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
合 计 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 722,742.00 | 722,742.00 | ||
01 | 基本工资 | 392,940.00 | 392,940.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 329,802.00 | 329,802.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 238,456.00 | 238,456.00 | ||
01 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 64,000.00 | 64,000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 7,228.00 | 7,228.00 | ||
29 | 福利费 | 7,228.00 | 7,228.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||
05 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||
合 计 | 967,918.00 | 729,462.00 | 238,456.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
三公经费无增减变化 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:信访局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 |
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