索引号: | zfb-2017-8-17-00340 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县科技局2017年部门预算公开
宁县科技局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
(一)贯彻执行国家及省、市有关科技发展的方针,政策和法律、法规;负责拟定全县科技进步的实施意见和办法并组织实施。
(二)负责编制全县科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施和管理。
(三)负责推进全县科技创新体系建设,提高科技创新能力;承担或参与有关科技的县级综合性项目和引进项目的论证决策工作。
(四)负责组织拟定科技体制改革方案、办法措施,推进科技创新体制机制建设。
(五)负责制定科技攻关计划、星火计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划和科技基地的建设计划,并组织实施。
(六)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导科技成果转化;指导各类科技园区的建设,认定高新技术企业;负责科技型中小企业技术创新工作。
(七)负责组织管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作;归口管理全县民营科技工作;负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的指导、协调;参与全县科技法律、法规落实情况的督查,负责科技行政执法检查。
(八)负责全县科技合作与交流工作,组织技术引进及其消化吸收和科技创新工作;负责全县知识产权的保护;负责全县科技统计、科技开发、科技情报、科技宣传培训等管理工作。
(九)参与研究科技人才资源的合理配置,负责科技特派员下派、管理、考核工作,充分发挥科技人才积极性,拟定科技人才引进培养的相关意见;指导、协调县直各部门、各行业和各乡(镇)的科技管理工作;组织推动科技兴县工作。
(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
宁县科技局为机关行政单位,加挂宁县知识产权局牌子,内设2个股室(办公室、科技计划与管理股)。
三、人员情况
局机关现有行政编制7名,实有行政人员9名,事业管理人员3名,退休人员2名。
四、国有资产占用使用情况
宁县科技局2017年初国有资产合计1154297.32元,其中固定资产377592.08元(含无形资产土地 0 元);银行存款654843.08元,其他应付款609147.2元;财政应返还额度731009.36元,均为2016年末结余经费指标;其他应收款 0 元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算1451065元,其中:一般公共预算财政拨款收入1451065元。本单位2017年部门支出预算1451065元,其中;科学技术支出1359961元;社会保障和就业支出91104元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款1451065元。其中:经费拨款1451065元。
2.2017年部门预算支出1451065元。其中:科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行759961元,科学技术支出—技术研究与开发—产业技术研究与开发600000元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休91104元。
(二)按经济分类科目说明(按实际科目填写)
1.工资福利支出(人员经费)732402元,其中:基本工资421524元,津贴补贴310878元。
2.商品和服务支出(公用经费)477559元,其中:办公费18000元,印刷费15000元,邮电费7000元,差旅费16000元,维修(护)费3000元,专用材料费150000元,劳务费150000元,委托业务费101000元,工会经费7324元,福利费8235元,其他交通费用2000元。
3.对个人和家庭的补助241104元,其中:退休费91104元,奖励金150000元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2016年度相比较减少(因公务用车于2016年7月30日停止运行,不再产生费用)。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:科技局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,451,065.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 1,359,961.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 91,104.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,451,065.00 | 本年支出合计 | 1,451,065.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,359,961.00 | 1,359,961.00 | 1,359,961.00 | |||||||
01 | 科学技术管理事务 | 759,961.00 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 759,961.00 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||||||
04 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
03 | 产业技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91,104.00 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||||||
合 计 | 1,451,065.00 | 1,451,065.00 | 1,451,065.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,359,961.00 | 1,359,961.00 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||
01 | 行政运行 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||
04 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
03 | 产业技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
合计 | 1,451,065.00 | 1,451,065.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:科技局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1,451,065.00 | 一.本年支出 | 1,451,065.00 |
经费拨款 | 1,451,065.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | 1,359,961.00 | ||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 91,104.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,451,065.00 | 支出总计 | 1,451,065.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,359,961.00 | 1,359,961.00 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||
01 | 行政运行 | 759,961.00 | 759,961.00 | |||
04 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
03 | 产业技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,104.00 | 91,104.00 | |||
合 计 | 1,451,065.00 | 1,451,065.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 732,402.00 | 732,402.00 | ||
01 | 基本工资 | 421,524.00 | 421,524.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 310,878.00 | 310,878.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 477,559.00 | 477,559.00 | ||
01 | 办公费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
18 | 专用材料费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
27 | 委托业务费 | 101,000.00 | 101,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 7,324.00 | 7,324.00 | ||
29 | 福利费 | 8,235.00 | 8,235.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 241,104.00 | 91,104.00 | 150,000.00 | |
02 | 退休费 | 91,104.00 | 91,104.00 | ||
09 | 奖励金 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
合 计 | 1,451,065.00 | 823,506.00 | 627,559.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
因公务用车于2016年7月30日停止运行,不再产生费用。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:科技局 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册